Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261540572 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 4419,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 115/2015 | 16.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 |
1261540507 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | DVD-R | 297 vrátane DPH |
6.11.2015 | 07.12.2015 | 1.12.2015 | ||
1261540494 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 2143,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 203996/2011-IV/5 | 242/2015 | 30.10.2015 | 09.11.2015 | 30.11.2015 |
1261540449 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1071,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 203996/2011-IV/5 | 6.10.2015 | 23.10.2015 | 21.10.2015 | |
1261540391 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 2713,97 vrátane DPH |
RD 20396/11-IV/5 | 28.8.2015 | 09.09.2015 | 29.9.2015 | |
1261540279 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
00316286 | kancelárske potreby | 2751,19 vrátane DPH |
Pristúpenie k rámcovej dohode | 042/2015 | 10.6.2015 | 01.07.2015 | 26.6.2015 |
1261540266 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1339,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 203996/2011-IV/5 | 043/2015 | 3.6.2015 | 24.06.2015 | 26.6.2015 |
1261540150 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1616,30 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 023/2015 | 31.3.2015 | 14.04.2015 | 20.4.2015 |
1261540327 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácia programu ASPI | 1925,66 vrátane DPH |
Zmluva 020/2014 | 13.7.2015 | 17.07.2015 | 5.8.2015 | |
1261540487 | Vladimír Kubík, ECHOS Skubínska cesta č. 1, 974 09 Banská Bystrica |
10968253 | servis klimatizácie | 83,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2005 | 26.10.2015 | 05.11.2015 | 30.11.2015 | |
1261540430 | Vladimír Kubík, ECHOS Skubínska cesta č. 1, 974 09 Banská Bystrica |
10968253 | servis klimatizácie | 85,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2005 | 23.9.2015 | 29.09.2015 | 20.10.2015 | |
1261540101 | Vladimír Kubík, ECHOS Skubínska cesta č. 1, 974 09 Banská Bystrica |
10968253 | servis klimatizácie | 83,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2005 | 27.2.2015 | 17.03.2015 | 26.3.2015 | |
1261540100 | Vladimír Kubík, ECHOS Skubínska cesta č. 1, 974 09 Banská Bystrica |
10968253 | servis klimatizácie | 83,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2005 | 27.2.2015 | 17.03.2015 | 26.3.2015 | |
1261540491 | VALRAD, s.r.o. Radvanská 26, 974 05 Banská Bystrica |
46153853 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
29.10.2015 | 05.11.2015 | 30.11.2015 | ||
1261540195 | VALRAD, s.r.o. Radvanská 26, 974 05 Banská Bystrica |
46153853 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
27.4.2015 | 06.05.2015 | 11.5.2015 | ||
1261540009 | VALRAD, s.r.o. Radvanská 26, 974 05 Banská Bystrica |
46153853 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
5.1.2015 | 19.01.2015 | 4.2.2015 | ||
1261540102 | UNIŠKO BB s.r.o. Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica |
36650676 | AOP elektrotechnikov | 50 vrátane DPH |
27.2.2015 | 06.03.2015 | 26.3.2015 | ||
1261540226 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica 1 |
36037907 | nákup tonerov - dobropis | - 87,10 vrátane DPH |
213/2014 | 14.5.2015 | 15.05.2015 | 28.5.2015 | |
1261540131 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica 1 |
36037907 | vrátenie finančných prostriedkov za nedodaný toner | -43,55 vrátane DPH |
213/2014 | 17.3.2015 | 9.4.2015 | ||
1261540584 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
00326272 | kancelárske potreby | 98,64 vrátane DPH |
119/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | |
1261540436 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | pracovné stoličky | 100 vrátane DPH |
074/2015 | 28.9.2015 | 30.09.2015 | 21.10.2015 | |
1261540267 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | toaletný papier, utierky | 522,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 13/2014/BB | 4.6.2015 | 26.05.2015 | 26.6.2015 | |
1261540138 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | biela magnetická tabuľa | 60 vrátane DPH |
019/2015 | 20.3.2015 | 09.04.2015 | 20.4.2015 | |
1261540331 | Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
36653004 | opakovanú úradná skúška vyhradených technických zariadení tlakových | 99,60 vrátane DPH |
054/2015 | 16.7.2015 | 23.07.2015 | 6.8.2015 | |
1261540543 | TATRAPOL, a.s. Nemcovej 30, 04001 Košice |
31637922 | strážna a informačná služba | 1098,72 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201511612-Z | 7.12.2015 | 14.12.215 | 29.12.2015 | |
1261540504 | TATRAPOL, a.s. Nemcovej 30, 04001 Košice |
31637922 | strážna a informačná služba | 1208,59 vrátane DPH |
Zmluva Z201511612 | 5.11.2015 | 11.11.2015 | 1.12.2015 | |
1261540448 | TATRAPOL, a.s. Nemcovej 30, 040001 Košice |
31637922 | strážna a informačná služba | 1098,72 vrátane DPH |
Z20151162-Z | 6.10.2015 | 19.10.2015 | 21.10.2015 | |
1261540496 | Švarba s.r.o. Beskydská 24, 974 11 Banská Bystrica |
44753951 | kúrenie a obsluha plynových kotlov | 300 bez DPH |
zmluva č. 8/2012 | 3.11.2015 | 11.11.2015 | 30.11.2015 | |
1261540454 | Švarba s.r.o. Beskydská 24, 974 11 Banská Bystrica |
44753951 | kúrenie a obsluha plynových kotlov | 70 bez DPH |
Zmluva č. 8/2012 | 8.10.2015 | 14.10.2015 | 21.10.2015 | |
1261540191 | ŠVARBA s.r.o. Beskydská 24, 974 11 Banská Bystrica |
44753951 | kúrenie a obsluha plynových kotlov | 150 bez DPH |
Zmluva č. 8/2012 | 17.4.2015 | 24.04.2015 | 11.5.2015 | |
1261540158 | ŠVARBA s.r.o. Beskydská 24, 974 11 Banská Bystrica |
44753951 | obsluha plynových kotlov | 300 bez DPH |
Zmluva č. 8/2012 | 7.4.2015 | 14.04.2015 | 21.4.2015 | |
1261540106 | Švarba s.r.o. Beskydská 24, 974 11 Banská Bystrica |
44753951 | obsluha plynových kotlov | 300 bez DPH |
Zmluva č. 8/2012 | 4.3.2015 | 17.03.2015 | 26.3.2015 | |
1261540054 | ŠVARBA s.r.o. Beskydská 24, 974 11 Banská Bystrica |
44753951 | kúrenie a obsluha plynových kotlov za január 2015 | 300 bez DPH |
Zmluva č. 8/2012 | 5.2.2015 | 09.02.2015 | 16.2.2015 | |
1261540142 | Štefan Francisty Strojnomechanizačné služby Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica |
32000057 | prečistenie kanalizačného potrubia | 99,24 vrátane DPH |
024/2015 | 25.3.2015 | 07.04.2015 | 20.4.2015 | |
1261540016 | ŠOLMED s.r.o. Radvanská 26, 974 05 Banská Bystrica |
46153934 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
9.1.2015 | 16.01.2015 | 4.2.2015 | ||
1261540513 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky a hovory | 800,72 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.11.2015 | 20.11.2015 | 1.12.2015 | |
1261540512 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služba IP Telefonia | 41,70 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.11.2015 | 20.11.2015 | 1.12.2015 | |
1261540468 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky a hovory | 747,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služby VPS č. 21/OIaMIS/2014 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 30.11.2015 | |
1261540467 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia | 41,70 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.10.2015 | 23.10.2015 | 30.11.2015 | |
1261540409 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky a hovory | 811,52 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.9.2015 | 16.09.2015 | 29.9.2015 |