Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1271540373 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 4287,94 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/11-IV/5 | 5.10.2015 | 12.10.2015 | 7.10.2015 | |
1271540357 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 9928,16 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/11-IV/5 | 22.9.2015 | 29.09.2015 | 7.10.2015 | |
1271540436 | Mestský bytový podnik Kremnica Dolná 49/21, Kremnica |
00634336 | kontrola kotolne | 116,84 bez DPH |
zmluva o nájme nebytovýcjh priestorov z 1.4.2004 | 9.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
1271540395 | Mestský bytový podnik Dolná 49/21, Kremnica |
00634336 | kontrola kotolne | 15,93 bez DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov z 1.4.2004 | 14.10.2015 | 19.10.2015 | 20.11.2015 | |
1271540420 | Mestský bytový podnik Dolná 49/21, Kremnica |
00634336 | kontrola komína | 10,50 bez DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov z 1.4.2004 | 29.10.2015 | 09.11.2015 | 23.11.2015 | |
1271540415 | Toryský Milan Kominárske-murárske práce Obrancov mieru 15, Banská Štiavnica |
34544984 | kontrola a čistenie 3 ks dymovodov | 154,15 bez DPH |
zmluva na dodávku kominárskych prác | OV150060 | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 23.11.2015 |
1271540329 | Mestský bytový podnik Dolná 49/21, Kremnica |
00634336 | kontrola a oprava has. prístrojov | 4,50 bez DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov z 1.4.2004 | 2.9.2015 | 17.09.2015 | 7.10.2015 | |
1271540258 | Technické služby Nová Baňa Dlhá lúka 18, Nová Baňa |
00185221 | kontajner na smeti | 249,54 vrátane DPH |
OV150027 | 6.7.2015 | 14.07.2015 | 24.7.2015 | |
1271540412 | Miroslav Tóth-ELEKTRO-M.T. M.Rázusa 85/7, Lučenec |
32618026 | kanvice ETA E0604 4 ks | 99,60 vrátane DPH |
OV15074 | 30.10.2015 | 09.11.2015 | 23.11.2015 | |
1271540386 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 10 230,43 vrátane DPH |
RD 16658/12-M_ODSMAP z 17.8.2012 | 8.10.2015 | 19.10.2015 | 20.11.2015 | |
1271540367 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 425,04 vrátane DPH |
OV150046 | 1.10.2015 | 12.10.2015 | 7.10.2015 | |
1271540495 | Igor Svitek - Tour Klub Starohorská 20, Banská Bystrica |
17986117 | kalendáre, diáre | 479,79 bez DPH |
kúpna zmluva Z201533827_Z | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | |
1271540473 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet | 73,94 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016, DSL08102900020 | 10.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | |
1271540344 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet | 52,94 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní komunikačnej služby DSL08102900016,DSL08102900020 | 9.9.2015 | 17.09.2015 | 7.10.2015 | |
1271540310 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet | 52,94 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaníkomunikačných služieb DSL08102900016,DSL08102900020 | 10.8.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 | |
1271540273 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet | 52,94 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016,DSL08102900020 | 10.7.2015 | 21.07.2015 | 24.7.2015 | |
1271540154 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet | 52,94 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016,DSL08102900020 | 10.4.2015 | 14.04.2015 | 19.5.2015 | |
1271540119 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
30794536 | internet | 52,94 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016,DSL08102900020 | 10.3.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
1271540068 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | internet | 52,94 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL081002900016, DSL08102900020 | 10.2.2015 | 17.02.2015 | 11.3.2015 | |
1271540016 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | internet | 52,94 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní komunik.služby DSL08102900016,DSL08102900020 | 14.1.2015 | 19.01.2015 | 2.2.2015 | |
1271540348 | PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava |
33768897 | hygienický materiál | 1999,96 vrátane DPH |
00640 | 10.9.2015 | 17.09.2015 | 7.10.2015 | |
1271540237 | CLEANSTAR s.r.o. Nám.hraničiarov 18, Bratislava |
36803405 | hadica do wap | 45,80 vrátane DPH |
10.6.2015 | 10.06.2015 | 19.6.2015 | ||
1271540499 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy | 12 322,37 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 4000001343 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 29.12.2015 |
1271540262 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčtovanie | 836,10 vrátane DPH |
zmluva 4071/2013 | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 24.7.2015 | |
1271540021 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | el.energia - vyúčtovanie | -185,32 vrátane DPH |
zmluva 96002051 | 15.1.2015 | 2.2.2015 | ||
1271540020 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | el.energia - vyúčtovanie | - 805,07 vrátane DPH |
zmluva 96002051 | 15.1.2015 | 2.2.2015 | ||
1271540019 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | el.energia - vyúčtovanie | - 59,08 vrátane DPH |
zmluva 96002051 | 15.1.2015 | 2.2.2015 | ||
1271540015 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | el.energia - vyúčtovanie | - 1 244,14 vrátane DPH |
zmluva 96002051 | 13.1.2015 | 2.2.2015 | ||
1271540014 | SSE a.s. Pri rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | el.energia - vyúčtovanie | 4,38 vrátane DPH |
zmluva 96002051 | 13.1.2015 | 19.01.2015 | 2.2.2015 | |
1271540013 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | el.energia - vyúčtovanie | 151,14 vrátane DPH |
zmluva 96002051 | 13.1.2015 | 19.01.2015 | 2.2.2015 | |
1271540005 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | el.energia - vyúčtovanie | 164,59 vrátane DPH |
zmluva č. 96002051 | 9.1.2015 | 12.01.2015 | 2.2.2015 | |
1271540002 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia - predplatok BS | 701,93 vrátane DPH |
zmluva 4071/2013 | 7.1.2015 | 12.01.2015 | 2.2.2015 | |
1271540001 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia - mesačný predplatok | 2 842,21 vrátane DPH |
zmluva 4071/2013 | 7.1.2015 | 12.01.2015 | 2.2.2015 | |
1271540483 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 591,78 vrátane DPH |
zmluva 4071/2013_1 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | |
1271540465 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 2791,80 vrátane DPH |
zmluva č. 4071/2013_1 | 2.12.2015 | 07.12.2015 | 28.12.2015 | |
1271540464 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 691,80 vrátane DPH |
zmluva č. 4071/2013_1 | 2.12.2015 | 07.12.2015 | 28.12.2015 | |
1271540441 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | el.energia | 688,99 vrátane DPH |
zmluva 4071/2013 | 16.11.2015 | 24.11.2015 | 23.11.2015 | |
1271540416 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 3 483,60 vrátane DPH |
zmluva 4071/2013 | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 23.11.2015 | |
1271540385 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 693,08 vrátane DPH |
zmluva č. 4071/2013 | 8.10.2015 | 19.10.2015 | 20.11.2015 | |
1271540370 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 2791,83 vrátane DPH |
zmluva 4071/2013 | 2.10.2015 | 12.10.2015 | 7.10.2015 |