Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1271540272 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | dobropis preplatku | - 154,14 bez DPH |
zmluva 96130002015 | 9.7.2015 | 24.7.2015 | ||
1271540067 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky - preplatok | - 71,11 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 9.2.2015 | 17.02.2015 | 11.3.2015 | |
1271540020 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | el.energia - vyúčtovanie | - 805,07 vrátane DPH |
zmluva 96002051 | 15.1.2015 | 2.2.2015 | ||
1271540019 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | el.energia - vyúčtovanie | - 59,08 vrátane DPH |
zmluva 96002051 | 15.1.2015 | 2.2.2015 | ||
1271540015 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | el.energia - vyúčtovanie | - 1 244,14 vrátane DPH |
zmluva 96002051 | 13.1.2015 | 2.2.2015 | ||
1271540494 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery 15 ks | 1 554,28 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M_OVO | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | |
1271540468 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 1 036,48 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 7.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | |
1271540431 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 9.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
1271540430 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 9.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
1271540421 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 1 163,23 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 23.11.2015 | |
1271540401 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | |
1271540400 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1 436,06 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode na dodanie originálnychj náplní VOB/53/2015-M_OVO z 3.8.2015 | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | |
1271540400 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1 436,06 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode na dodanie originálnychj náplní VOB/53/2015-M_OVO z 3.8.2015 | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 | |
1271540397 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1 730,67 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní HP č. VOB/53/2015-M_OVO z 3.8.2015 | OV150057 | 14.10.2015 | 19.10.2015 | 20.11.2015 |
1271540390 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 20.11.2015 | |
1271540309 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
00000001 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 10.8.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 | |
1271540306 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef.poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 10.8.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 | |
1271540269 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 9.7.2015 | 14.07.2015 | 24.7.2015 | |
1271540265 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 9.7.2015 | 14.07.2015 | 24.7.2015 | |
1271540241 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540238 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540196 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540193 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540188 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
30794536 | vodné, stočné | 1 106,17 vrátane DPH |
obchodná zmluva č. 706201353 | 6.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540149 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 7.4.2015 | 14.04.2015 | 19.5.2015 | |
1271540148 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 7.4.2015 | 14.04.2015 | 19.5.2015 | |
1271540118 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 9.3.2015 | 17.03.2015 | 8.4.2015 | |
1271540113 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 9.3.2015 | 17.03.2015 | 8.4.2015 | |
1271540090 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefonne poplatky | 1 135,39 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elektronickej kounikačnej služby | 19.2.2015 | 02.03.2015 | 11.3.2015 | |
1271540059 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 9.2.2015 | 17.02.2015 | 11.3.2015 | |
1271540058 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 9.2.2015 | 17.02.2015 | 11.3.2015 | |
1271540051 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 1 135,76 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 5.2.2015 | 17.02.2015 | 11.3.2015 | |
1271540294 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 791,83 vrátane DPH |
zmluva č. 4071/2013 | 3.8.2015 | 11.08.2015 | 19.8.2015 | |
1271540255 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 791,83 vrátane DPH |
zmluva 4071/2013 | 6.7.2015 | 14.07.2015 | 24.7.2015 | |
1271540217 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 791,83 vrátane DPH |
4071/2013 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540181 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 791,83 vrátane DPH |
zmluva 4071/2013 | 4.5.2015 | 11.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540171 | Mestský bytový podnik Dolná 49/21, Kremnica |
00634336 | deratizačné práce | 2,76 bez DPH |
nájomná zmluva z 1.4.2004 | 29.4.2015 | 04.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540170 | EM-LIFT s.r.o. Mierová 8, Žarnovica |
36016802 | oprava výťahu v ZC | 2 755,20 vrátane DPH |
OV150016 | 27.4.2015 | 04.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540145 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, /Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 791,83 vrátane DPH |
4071/2013 | 2.4.2015 | 14.04.2015 | 8.4.2015 | |
1271540109 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 791,83 vrátane DPH |
4071/2013 | 9.3.2015 | 17.03.2015 | 8.4.2015 |