Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1191540346 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektrickej energie 7/2015 | 1552,53 vrátane DPH |
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013 | 02.07.2015 | 13.07.2015 | 27.7.2015 | |
1191540065 | MAGNA E.A., s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektrickej energie 2/2015 | 1552,53 vrátane DPH |
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013 | 04.02.2015 | 16.02.2015 | 16.3.2015 | |
1191540337 | T - services, s.r.o. Jašíkova č.178, 023 54 Turzovka |
44228414 | vyúčtovanie za teplo-rok 2014 | 1561,20 vrátane DPH |
Zmluva-22.3.2006 | 29.06.2015 | 09.07.2015 | 27.7.2015 | |
1191540646 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovacie služby 11/2015 | 1618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 4.1.2016 | |
1191540600 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovacie služby 10/2015 | 1618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 13.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
1191540549 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovacie služby 9/2015 | 1618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 21.10.2015 | 29.10.2015 | 10.11.2015 | |
1191540447 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovacie služby 8/2015 | 1618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 04.09.2015 | 11.09.2015 | 18.9.2015 | |
1191540430 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovacie služby 7/2015 | 1618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 10.08.2015 | 21.08.2015 | 18.9.2015 | |
1191540238 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovanie 4/2015 | 1618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 04.05.2015 | 26.05.2015 | 9.6.2015 | |
1191540097 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovacie služby za 1/2015 | 1618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 11.02.2015 | 04.03.2015 | 16.3.2015 | |
1191540045 | Šumský Miroslav INVESTAV Lesnícka 1160, 023 02 Krásno nad Kysucou |
10973311 | projektová dokumentácia | 1620 vrátane DPH |
192/2014/11.12.2014 | 15.1.2015 | 06.02.2015 | 25.2.2015 | |
1191540448 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1641,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda reg.č.20396/2011-IV/5-8.11.2011 | 29/2015-31.8.2015 | 04.09.2015 | 14.09.2015 | 16.10.2015 |
1191540656 | STAVOSPOL, s.r.o. Jašíkova č.101, 023 54 Turzovka |
30223849 | výmena bočných vchodových dverí | 1679,76 vrátane DPH |
45/2015-21.10.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 4.1.2016 | |
1191540050 | MAGNA E. A. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny | 1694,71 vrátane DPH |
4075/2013/30.12.2013 | 15.1.2015 | 03.02.2015 | 25.2.2015 | |
1191540437 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 1870,65 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015 | 26/2015-19.8.2015 | 21.08.2015 | 11.09.2015 | 18.9.2015 |
1191540062 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | splátka plynu 2/2015 | 2052,00 vrátane DPH |
Zmluva č.504362-16.12.2014 | 03.02.2015 | 16.02.2015 | 16.3.2015 | |
1191540442 | Majster Papier, PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5, 851 01 Bratislava |
33768897 | hygienický materiál | 2075,45 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.Z201519152_Z-7.8.2015 | 28/2015-27.8.2015 | 02.09.2015 | 14.09.2015 | 18.9.2015 |
1191540053 | SPP as Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | splátka plynu | 2117 vrátane DPH |
Zmluva č. 504362/16.12.2004 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 25.2.2015 | |
1191540661 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 2312,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015 | 68/2015-17.12.2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 |
1191540438 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 2677,45 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015 | 26/2015-19.8.2015 | 27.08.2015 | 11.09.2015 | 18.9.2015 |
1191540677 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 12/2015 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
1191540651 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 11/2015 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 4.1.2016 | |
1191540589 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 10/2015 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1191540533 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 9/2015 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 09.10.2015 | 27.10.2015 | 10.11.2015 | |
1191540478 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 8/2015 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 09.09.2015 | 22.09.2015 | 21.10.2015 | |
1191540424 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | VPN 7/2015 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 07.08.2015 | 21.08.2015 | 17.9.2015 | |
1191540323 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | VPN 5/2015 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 12.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
1191540267 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | VPN 4/2015 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 11.05.2015 | 26.05.2015 | 9.6.2015 | |
1191540091 | SWAN, a.s. Borská č.6, 841 04 Bratislava |
35680202 | VPN za 1/2015 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 09.02.2015 | 25.02.2015 | 16.3.2015 | |
1191540662 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2996,21 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.16658/12-M-ODSMAP-17.8.2012, Dohoda o pristúpení k RD č.s.22532/2012-M_ODSMAP-6.12.2012 | 65/2015-15.12.2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 |
1191540669 | Božek Peter Kalinov 1414, 023 02 Krásno nad Kysucou |
14164744 | výmena plynového kotla | 4920,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.411/119/2015-13.11.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 4.1.2016 | |
1191540586 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 8409,72 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015 | 49/2015-3.11.2015 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 |
1191540182 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomašíkova 23/d, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 8464,33 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015-19.1.2015 | 7/2015-30.3.2015 | 31.03.2015 | 29.04.2015 | 1.5.2015 |
1191540489 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 9001,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015 | 30/2015-4.9.2015 | 16.09.2015 | 30.09.2015 | 21.10.2015 |
1191540648 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 9221,85 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015 | 58/2015-4.12.2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 4.1.2016 |
1191540431 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 9343,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015 | 23/2015-5.8.2015 | 10.08.2015 | 25.08.2015 | 18.9.2015 |
1191540539 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 9430,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015 | 40/2015-5.10.2015 | 12.10.2015 | 27.10.2015 | 10.11.2015 |
1191540061 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/d, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 9618,56 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015-19.1.2015 | Objednávka-28.1.2015 | 02.02.2015 | 27.02.2015 | 16.3.2015 |
1191540056 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/d, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 9618,56 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015-19.1.2015 | Objednávka-20.1.2015 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 16.3.2015 |
1191540389 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 10181,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015 | 19/2015-6.7.2015 | 21.07.2015 | 30.07.2015 | 21.8.2015 |