Faktúry 2015 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1191540655   STAVOSPOL, s.r.o.
Jašíkova č.101, 023 54 Turzovka
30223849  výmena strešných okien a montáž žalúzií  23036,88 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.401/119/2015-27.10.2015    14.12.2015  16.12.2015  4.1.2016 
1191540180   STAVOSPOL, s.r.o.
Jašíkova 101, 023 54 Turzovka
30223849  stavebné úpravy recepcie  17511,61 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2014-31.12.2014    25.03.2014  23.04.2014  1.5.2015 
1191540490   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  11324,41 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  33/2015-9.9.2015  17.09.2015  23.09.2015  21.10.2015 
1191540488   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  10983,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  33/2015-9.9.2015  14.09.2015  23.09.2015  21.10.2015 
1191540389   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  10181,99 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015  19/2015-6.7.2015  21.07.2015  30.07.2015  21.8.2015 
1191540061   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašíkova 23/d, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  9618,56 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015-19.1.2015  Objednávka-28.1.2015  02.02.2015  27.02.2015  16.3.2015 
1191540056   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašíkova 23/d, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  9618,56 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015-19.1.2015  Objednávka-20.1.2015  23.01.2015  30.01.2015  16.3.2015 
1191540539   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  9430,58 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015  40/2015-5.10.2015  12.10.2015  27.10.2015  10.11.2015 
1191540431   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  9343,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015  23/2015-5.8.2015  10.08.2015  25.08.2015  18.9.2015 
1191540648   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  9221,85 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015  58/2015-4.12.2015  11.12.2015  16.12.2015  4.1.2016 
1191540489   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  9001,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015  30/2015-4.9.2015  16.09.2015  30.09.2015  21.10.2015 
1191540182   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomašíkova 23/d, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  8464,33 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015-19.1.2015  7/2015-30.3.2015  31.03.2015  29.04.2015  1.5.2015 
1191540586   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  8409,72 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015  49/2015-3.11.2015  09.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1191540669   Božek Peter
Kalinov 1414, 023 02 Krásno nad Kysucou
14164744  výmena plynového kotla  4920,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.411/119/2015-13.11.2015    22.12.2015  23.12.2015  4.1.2016 
1191540662   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  2996,21 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.16658/12-M-ODSMAP-17.8.2012, Dohoda o pristúpení k RD č.s.22532/2012-M_ODSMAP-6.12.2012  65/2015-15.12.2015  21.12.2015  22.12.2015  4.1.2016 
1191540677   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 12/2015  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    29.12.2015  30.12.2015  20.1.2016 
1191540651   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 11/2015  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    11.12.2015  17.12.2015  4.1.2016 
1191540589   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 10/2015  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1191540533   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 9/2015  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.10.2015  27.10.2015  10.11.2015 
1191540478   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 8/2015  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.09.2015  22.09.2015  21.10.2015 
1191540424   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  VPN 7/2015  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    07.08.2015  21.08.2015  17.9.2015 
1191540323   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  VPN 5/2015  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    12.06.2015  29.06.2015  6.7.2015 
1191540267   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  VPN 4/2015  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    11.05.2015  26.05.2015  9.6.2015 
1191540091   SWAN, a.s.
Borská č.6, 841 04 Bratislava
35680202  VPN za 1/2015  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.02.2015  25.02.2015  16.3.2015 
1191540438   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  2677,45 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  26/2015-19.8.2015  27.08.2015  11.09.2015  18.9.2015 
1191540661   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  2312,22 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  68/2015-17.12.2015  21.12.2015  22.12.2015  4.1.2016 
1191540053   SPP as
Mlynské Nivy 44/a
35815256  splátka plynu  2117 
vrátane DPH
Zmluva č. 504362/16.12.2004    22.01.2015  30.01.2015  25.2.2015 
1191540442   Majster Papier, PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava
33768897  hygienický materiál  2075,45 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.Z201519152_Z-7.8.2015  28/2015-27.8.2015  02.09.2015  14.09.2015  18.9.2015 
1191540062   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  splátka plynu 2/2015  2052,00 
vrátane DPH
Zmluva č.504362-16.12.2014    03.02.2015  16.02.2015  16.3.2015 
1191540437   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  1870,65 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  26/2015-19.8.2015  21.08.2015  11.09.2015  18.9.2015 
1191540050   MAGNA E. A.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny  1694,71 
vrátane DPH
4075/2013/30.12.2013    15.1.2015  03.02.2015  25.2.2015 
1191540656   STAVOSPOL, s.r.o.
Jašíkova č.101, 023 54 Turzovka
30223849  výmena bočných vchodových dverí  1679,76 
vrátane DPH
  45/2015-21.10.2015  14.12.2015  16.12.2015  4.1.2016 
1191540448   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  1641,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda reg.č.20396/2011-IV/5-8.11.2011  29/2015-31.8.2015  04.09.2015  14.09.2015  16.10.2015 
1191540045   Šumský Miroslav INVESTAV
Lesnícka 1160, 023 02 Krásno nad Kysucou
10973311  projektová dokumentácia  1620 
vrátane DPH
  192/2014/11.12.2014  15.1.2015  06.02.2015  25.2.2015 
1191540646   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 11/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    09.12.2015  16.12.2015  4.1.2016 
1191540600   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 10/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    13.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1191540549   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 9/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    21.10.2015  29.10.2015  10.11.2015 
1191540447   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 8/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    04.09.2015  11.09.2015  18.9.2015 
1191540430   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 7/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    10.08.2015  21.08.2015  18.9.2015 
1191540238   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovanie 4/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    04.05.2015  26.05.2015  9.6.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť