Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041540073 | Poradca podnikateľa 010 01 Žilina,M.Rázusa 23A |
31592503 | EPI-obchodný vestník | 286,8 vrátane DPH |
11/OE/2015 | 18.02.2015 | 27.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540372 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier A4/ 600 bal. (usklad.mimo) | 1607,98 vrátane DPH |
45/OE/2015 | 02.11.2015 | 04.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540351 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | vš.-kancelársky materiál | 1988,52 vrátane DPH |
66/OE/2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540322 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier A4/ 600 bal. | 1607,98 vrátane DPH |
45/OE/2015 | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540291 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier A4/A3 | 2274,77 vrátane DPH |
45/OE/2015 | 27.08.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540222 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky materiál | 2172,00 vrátane DPH |
40/OE/2015 | 25.06.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540221 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier A4/A3 | 1996,27 vrátane DPH |
39/OE/2015 | 25.06.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540168 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | HQVET-všeobecný kancelársky materiál | 233,2 vrátane DPH |
9/EU-HQVET/2015 | 18.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540134 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPXXV-2-kancelársky papier | 562,79 vrátane DPH |
2/XXV-2/2015 | 21.04.2015 | 24.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540135 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPXXV-2-kancelársky materiál | 1188,9 vrátane DPH |
3/XXV-2/2015 | 21.04.2015 | 24.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540127 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky papier | 1882,06 vrátane DPH |
22/OE/2015 | 13.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540126 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný-kancelársky materiál | 2320,01 vrátane DPH |
21/OE/2015 | 13.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540105 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPXXV-2-kancelársky papier | 510 vrátane DPH |
1/XXV-2/2015 | 26.03.2015 | 02.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540444 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS249CG-servis/údržba-výmena oleja | 83,7 vrátane DPH |
83/OE/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540403 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 1820,62 vrátane DPH |
75/OE/2015 | 18.11.2015 | 27.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540364 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | sl.OMV-všetky-výmena kolies/zimné | 50 vrátane DPH |
69/OE/2015 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540356 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-výmena akumulátora | 124 vrátane DPH |
68/OE/2015 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540255 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 307,04 vrátane DPH |
47/OE/2015 | 24.07.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540254 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 138,29 vrátane DPH |
49/OE/2015 | 24.07.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540253 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 148,84 vrátane DPH |
48/OE/2015 | 24.07.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540206 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS096CU-oprava klimatizácie | 148,5 vrátane DPH |
36/OE/2015 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540177 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 281,02 vrátane DPH |
30/OE/2015 | 25.05.2015 | 05.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540176 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 479,85 vrátane DPH |
29/OE/2015 | 25.05.2015 | 05.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540107 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 565,72 vrátane DPH |
17,19/OE/2015 | 27.03.2015 | 07.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540106 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS-OMV-všetky-výmena kolies | 68 vrátane DPH |
18/OE/2015 | 27.03.2015 | 07.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540102 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 294,95 vrátane DPH |
15/OE/2015 | 19.03.2015 | 25.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540076 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 294,41 vrátane DPH |
10/OE/2015 | 26.02.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540043 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 194,59 vrátane DPH |
6/OE/2015 | 04.02.2015 | 27.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540159 | Bugár Ivan-plynospotrebyče 930 12 Ohrady,Nový rad 273/20 |
32320698 | DS-obstaranie a montáž čerpadla | 1866 vrátane DPH |
26/OE/2015 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540310 | Spišáková Gabriela, PhDr.-Majster Papier 851 01 Bratisva, Wolkrova 5 |
33768897 | hygienický a čistiaci materiál ( I.dodávka) | 3694,02 vrátane DPH |
kúpna zmluva:Z201519152_Z z 07.08.15/Ústredie | 11.09.2015 | 22.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540373 | Šintajová Eva,Ing.arch. 929 01 V.Dvorníky,Jasná ul.507/36 |
33936064 | VM-prípr. +proj.dokumentácia-úprava fasády | 1250 vrátane DPH |
74/OE/2015 | 03.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540239 | MUDr.Heringesová Beáta/Hercon sro 930 36 Horná Potôň 497 |
34143548 | zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 10.07.2015 | 17.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540035 | MUDr.Heringesová Beáta/Hercon sro 930 36 Horná Potôň 497 |
34143548 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 23.01.2015 | 06.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540451 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 12/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540450 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 12/2015 | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540449 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 12/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540448 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 12/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540440 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 11/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540439 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 11/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540438 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 11/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 |