Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041540261 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Štúrova,spotreba el.energie za 8/2015 | 148,55 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540307 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Štúrova,spotreba el.energie za 8/2015-vyúčt. | 61,28 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540296 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Štúrova,spotreba el.energie za 9/2015 | 148,55 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.09.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540145 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | DS-vodné,stočné do 23.04.2015 | 656,04 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 04.05.2015 | 11.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540384 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | DS-vodné/stočné 24.04-28.10/2015 | 1410,12 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2013 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540416 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS, DS-Št. - spotreba el.energie za 12/2015 | 917,76 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540435 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS, DS-Št. - vyúčtovanie 11/2015 | 80,23 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540061 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 01-02/2015 | 87,3 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 10.02.2015 | 16.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540005 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 012015 | 44,33 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 07.01.2015 | 20.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540094 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 03/2015 | 44,15 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 10.03.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540117 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 04/2015 | 44,15 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 09.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540151 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 05/2015 | 44,15 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540196 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 06/2015 | 44,18 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 10.06.2015 | 16.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540226 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 07/2015 | 44,68 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540265 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 08/2015 | 44,66 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540300 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 09/2015 | 45,24 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540337 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 10/2015 | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540386 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 11/2015 | 44,71 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540421 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 12/2015 | 44,47 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540032 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | DS,VM-spotreba plynu za 01/2015 | 1707 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 22.01.2015 | 29.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540403 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 1820,62 vrátane DPH |
75/OE/2015 | 18.11.2015 | 27.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540253 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 148,84 vrátane DPH |
48/OE/2015 | 24.07.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540206 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS096CU-oprava klimatizácie | 148,5 vrátane DPH |
36/OE/2015 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540255 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 307,04 vrátane DPH |
47/OE/2015 | 24.07.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540177 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 281,02 vrátane DPH |
30/OE/2015 | 25.05.2015 | 05.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540176 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 479,85 vrátane DPH |
29/OE/2015 | 25.05.2015 | 05.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540102 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 294,95 vrátane DPH |
15/OE/2015 | 19.03.2015 | 25.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540356 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-výmena akumulátora | 124 vrátane DPH |
68/OE/2015 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540254 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 138,29 vrátane DPH |
49/OE/2015 | 24.07.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540043 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 194,59 vrátane DPH |
6/OE/2015 | 04.02.2015 | 27.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540107 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 565,72 vrátane DPH |
17,19/OE/2015 | 27.03.2015 | 07.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540076 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 294,41 vrátane DPH |
10/OE/2015 | 26.02.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540444 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS249CG-servis/údržba-výmena oleja | 83,7 vrátane DPH |
83/OE/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540073 | Poradca podnikateľa 010 01 Žilina,M.Rázusa 23A |
31592503 | EPI-obchodný vestník | 286,8 vrátane DPH |
11/OE/2015 | 18.02.2015 | 27.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540030 | THERMA, a.s. 929 01 D.Streda,Priemyselná 4 |
31423213 | HQVET-14.-15.01.-občerstvenie+strava | 676,45 vrátane DPH |
3/EU-HQVET/2015 | 20.01.2015 | 05.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540029 | THERMA, a.s. 929 01 D.Streda,Priemyselná 4 |
31423213 | HQVET-14.-15.01.-prenájom miest+tlmočenie | 750 vrátane DPH |
2/EU-HQVET/2015 | 20.01.2015 | 05.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540028 | Antalová Anna, Dr. 929 01 D.Streda,Ružový háj 1369 |
36899470 | HQVET-14.-15.01.-simultánne tlmočenie | 150 vrátane DPH |
1/EU-HQVET/2015 | 20.01.2015 | 05.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540200 | Kálmán Jozef 930 16 Vydranyč.79 |
35851163 | HQVET-DOD/03.06-doprava | 178,8 vrátane DPH |
10/EU-HQVET/2015 | 12.06.2015 | 19.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540194 | THERMA, a.s. 929 01 D.Streda,Priemyselná 4 |
31423213 | HQVET-DOD/03.06-občerstvenie | 100 vrátane DPH |
11/EU-HQVET/2015 | 10.06.2015 | 19.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540178 | Elbia spol. s r.o. 974 01 B.Bystrica,Stoličkova 4/870 |
36702897 | HQVET-doména a webhosting | 65,36 vrátane DPH |
7/EU-HQVET/2015 | 22.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 |