Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041540098 | Nagy Viliam 925 42 Trstice 1148 |
37627911 | DS-kontrova komína adymovodu | 34,00 vrátane DPH |
151/OE/2014 | 12.03.2015 | 20.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540358 | Rácz Gábor 929 01 D.Streda, A.Vámberyho 54/13 |
41398653 | VM-kontrola a čistenie komína | 45,00 vrátane DPH |
150/OE/2014 | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540101 | Rácz Gábor 929 01 D.Streda,námAVámberyho 54/13 |
41398653 | VM-kontrola a čistenie komína | 30 vrátane DPH |
150/OE/2014 | 18.03.2015 | 25.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540102 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 294,95 vrátane DPH |
15/OE/2015 | 19.03.2015 | 25.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540379 | Neilinger Daniel, Ing. 930 03 Lúč na Ostrove,V.Lúč 65 |
41894341 | revízia plynových,techn. a tlak.zariadení | 1186,44 vrátane DPH |
149/OE/2014 | 04.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540352 | Mikro trade spol. s r.o. 929 01 D.Streda, Jilemnického 305/35 |
31421342 | DS-ročná revízia detekčného systému | 182,4 vrátane DPH |
148/OE/2014 | 14.10.2015 | 23.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540396 | Pyrokom spol. s r.o. 945 01 Komárno,Á.Jedlika 4854 |
18048455 | kontrola požiarnych hydrantov | 325,32 vrátane DPH |
147/OE/2014 | 12.11.2015 | 19.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540419 | Nagy Attila Plynotherm 930 28 Okoč/nám.1.mája 390/30 |
14063727 | odstr.závad na plyn.zariad. podľa rev.správ | 1092,6 vrátane DPH |
146/OE/2014 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540257 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. 911 08 Bratislava,Hexdukova 12 |
44563485 | DEKVS-ročná prehliadka fr.stroja | 120 vrátane DPH |
14/OE/2015 | 28.07.2015 | 06.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540096 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-Ádorská-oprava fotokopírovacieho stroja | 218,88 vrátane DPH |
13/OE/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540075 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | DS-prečistenie kanalizácie | 54,55 vrátane DPH |
12/OE/2015 | 25.02.2015 | 09.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540073 | Poradca podnikateľa 010 01 Žilina,M.Rázusa 23A |
31592503 | EPI-obchodný vestník | 286,8 vrátane DPH |
11/OE/2015 | 18.02.2015 | 27.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540194 | THERMA, a.s. 929 01 D.Streda,Priemyselná 4 |
31423213 | HQVET-DOD/03.06-občerstvenie | 100 vrátane DPH |
11/EU-HQVET/2015 | 10.06.2015 | 19.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540076 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 294,41 vrátane DPH |
10/OE/2015 | 26.02.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540200 | Kálmán Jozef 930 16 Vydranyč.79 |
35851163 | HQVET-DOD/03.06-doprava | 178,8 vrátane DPH |
10/EU-HQVET/2015 | 12.06.2015 | 19.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540105 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPXXV-2-kancelársky papier | 510 vrátane DPH |
1/XXV-2/2015 | 26.03.2015 | 02.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540051 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | DS-prečistenie kanalizácie | 58,91 vrátane DPH |
1/OE/2015 | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540370 | SOŠRVsVJM Dunajská Streda 929 01 D.Streda,nám.sv Štefana 3 |
00162329 | NP/PZZ-burza-réžia 22.10.2015 | 292 vrátane DPH |
1/NP PPP/2015 | 28.10.2015 | 04.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540369 | SOŠRVsVJM Dunajská Streda 929 01 D.Streda,nám.sv Štefana 3 |
00162329 | NP/PZZ-burza-prenájom 22.10.2015 | 408 vrátane DPH |
1/NP PPP/2015 | 28.10.2015 | 04.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540172 | Agentúra Albatros sro 040 01 Košice,Hlavná 18 |
36606286 | HQVET-letenka ITA | 109,23 vrátane DPH |
1/EU/2015 | 20.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540028 | Antalová Anna, Dr. 929 01 D.Streda,Ružový háj 1369 |
36899470 | HQVET-14.-15.01.-simultánne tlmočenie | 150 vrátane DPH |
1/EU-HQVET/2015 | 20.01.2015 | 05.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540100 | Agrotrade, spol. s r.o. 930 21 Dunajský Klátov,Hlavná 5469 |
31424112 | AC-pracovné pomôcky+rukavice | 5570,4 vrátane DPH |
1/AC/2015 | 17.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540428 | Foldesová Gabriela, Ing. 929 01 D. Streda, Nová Ves 5555/52 |
43415636 | Sl-kompenzácie-posúdenie stavebných úprav | 158,40 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPKŽZPaPČ/2014 | 10.12.2015 | 23.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540429 | Foldesová Gabriela, Ing. 929 01 D. Streda, Nová Ves 5555/52 |
43415636 | Sl-kompenzácie-posúdenie stavebných úprav | 132 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPKŽZPaPČ/2014 | 10.12.2015 | 23.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540433 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky | 299,56 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540418 | PTS-Beton, spol. s r.o. 932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 3 |
36233293 | VM-stavebné úpravy na fasáde budovy | 31075,71 vrátane DPH |
zmluva:436/104/2015 | 04.12.2015 | 14.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540417 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné telefóny/ 4ks | 4 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540451 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 12/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540450 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 12/2015 | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540449 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 12/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540448 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 12/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540422 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 07.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540412 | MUDr.Bothová Alžbeta/Hel-med sro 931 01 Šamorín,Školská č.35 |
36804037 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 02.12.2015 | 28.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540441 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 11/2015+ostatné | 967,97 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540430 | TOUR KLUB Igor Svitek 974 11 B.Bystrica, Starohorská 20 |
17986117 | kalednár/diár na rok 2016 | 403,79 vrátane DPH |
zmluva:Z201533827_Z | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540435 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS, DS-Št. - vyúčtovanie 11/2015 | 80,23 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540432 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 11/2015 | 2657,7 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540440 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 11/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540439 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 11/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540438 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 11/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 |