Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041540233 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky | 225,6 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 10.07.2015 | 22.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540239 | MUDr.Heringesová Beáta/Hercon sro 930 36 Horná Potôň 497 |
34143548 | zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 10.07.2015 | 17.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540231 | MUDr.Nagy Tibor st./Hemati sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540229 | MUDr.Laczkóová / Sandrex sro 929 01 D.Streda,Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 08.07.2015 | 17.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540227 | Pednef, s.r.o.,Ladzianska Nataša MUDr. 929 01 D.Streda, Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 07.07.2015 | 17.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540238 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 06/2015 | 1078,70 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540237 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 06/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540236 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 06/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540235 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 06/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540234 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 06/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540232 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 9,15 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540226 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 07/2015 | 44,68 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540225 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 07/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540224 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 6/2015 | 79,08 vrátane DPH |
zmluva:15,16,17/OE/2014 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540223 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 06/2015+ostatné | 597,53 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 07.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540220 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 06/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 06.07.2015 | 10.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540210 | MUDr.Babejová Edita/Prometeum sro 931 01 Šamorín,Školská č.35 |
36794341 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 16.06.2015 | 09.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540198 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 11.06.2015 | 09.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540217 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 07/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540218 | Bezpečnostná agentúra Slovakia, s.r.o. 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za III.Q/2015 | 1728 vrátane DPH |
zmluva:19-22/OE/2014 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540216 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 07/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540193 | MUDr.Horváth Csolle Andrea/Reladin sro 929 01 D.Streda,Kútniky 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 181,22 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 08.06.2015 | 22.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540192 | MUDr.Boráros Vojtech/Boras sro 929 01 D.Streda,ulgen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 08.06.2015 | 22.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540205 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 05/2015 | 906,85 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540202 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 05/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540204 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 05/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540203 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 05/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540201 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 05/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540199 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 05/2015+ostatné | 703,06 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 11.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540197 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 05/2015 | 1909 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 11.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540196 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 06/2015 | 44,18 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 10.06.2015 | 16.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540195 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky | 217,32 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 10.06.2015 | 16.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540142 | MUDr.Motúzová Magdaléna/Starbios sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 28.04.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540191 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 06/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540190 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 6/2015 | 55,18 vrátane DPH |
zmluva:15,16,17/OE/2014 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540184 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 05/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540185 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 05/2015 | 24,17 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540186 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 9,15 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 05.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540183 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 06/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:1/OE-DS/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540182 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 6/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 15.7.2015 |