Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041540145 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | DS-vodné,stočné do 23.04.2015 | 656,04 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 04.05.2015 | 11.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540146 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 04/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 05.05.2015 | 11.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540148 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 8,25 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 07.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540149 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 04/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540150 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 05/2015+odplata | 10580,42 vrátane DPH |
27/OE/2015 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540151 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 05/2015 | 44,15 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540152 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 5/2015 | 55,18 vrátane DPH |
zmluva:15,16,17/OE/2014 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540153 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 04/2015 | 832,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540155 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 04/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540156 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 04/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540157 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 04/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540158 | MUDr.Nagy Tibor st./Hemati sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540159 | Bugár Ivan-plynospotrebyče 930 12 Ohrady,Nový rad 273/20 |
32320698 | DS-obstaranie a montáž čerpadla | 1866 vrátane DPH |
26/OE/2015 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540160 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 04/2015 | 2715,05 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540161 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | VM-spotreba vody 01012015-30042015 | 20,74 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 13.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540162 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky | 210,36 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 13.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540164 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 05/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:1/OE-DS/2015 | 15.05.2015 | 25.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540165 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 04/2015+ostatné | 657,71 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 15.05.2015 | 25.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540166 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu - vyúčtovanie 01012015-30042015 | 5316,88 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 18.05.2015 | 25.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540167 | Novapharm sro 851 01 Bratislava,Einsteinova 23-25 |
35768568 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 18.05.2015 | 05.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540168 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | HQVET-všeobecný kancelársky materiál | 233,2 vrátane DPH |
9/EU-HQVET/2015 | 18.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540170 | Antalová Anna, Dr. 929 01 D.Streda,Ružový háj 1369 |
36899470 | HQVET-simultánne tlmočenie/Okoč 19.05 | 150 vrátane DPH |
8/EU-HQVET/2015 | 20.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540171 | Agentúra Albatros sro 040 01 Košice,Hlavná 18 |
36606286 | HQVET-letenky ITA | 436,92 vrátane DPH |
6/EU-HQVET/2015 | 20.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540172 | Agentúra Albatros sro 040 01 Košice,Hlavná 18 |
36606286 | HQVET-letenka ITA | 109,23 vrátane DPH |
1/EU/2015 | 20.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540173 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 04/2015 | 29,26 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 21.05.2015 | 27.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540174 | MUDr.Fehér Blažej/Feba-Med sro 932 01 Čilizská Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 21.05.2015 | 05.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540175 | Ládi Odon - Ploš-El-mont 932 01 V.Meder,Tichá 1696/10 |
47122544 | VM-orezávanie stromov+práca s mont.plošinou | 98 vrátane DPH |
25/OE/2015 | 19.05.2015 | 27.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540176 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 479,85 vrátane DPH |
29/OE/2015 | 25.05.2015 | 05.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540177 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 281,02 vrátane DPH |
30/OE/2015 | 25.05.2015 | 05.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540178 | Elbia spol. s r.o. 974 01 B.Bystrica,Stoličkova 4/870 |
36702897 | HQVET-doména a webhosting | 65,36 vrátane DPH |
7/EU-HQVET/2015 | 22.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540179 | Sanvin sro 812 06 Bratislava,Štetinova 7 (Okoč) |
35716037 | HQVET-občerstvenie/Okoč | 240 vrátane DPH |
5/EU-HQVET/2015 | 28.05.2015 | 11.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540180 | Sanvin sro 811 06 Bratislava,Štetinova 7 (Okoč) |
35716037 | HQVET-prenájom priestorov/Okoč | 740 vrátane DPH |
4/EU-HQVET/2015 | 28.05.2015 | 11.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540181 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja | 434,4 vrátane DPH |
28/OE/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540182 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 6/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540183 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 06/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:1/OE-DS/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540184 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 05/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540185 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 05/2015 | 24,17 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540186 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 9,15 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 05.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540189 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 06/2015+odplata | 12573,38 vrátane DPH |
35/OE/2015 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540190 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 6/2015 | 55,18 vrátane DPH |
zmluva:15,16,17/OE/2014 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 |