Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041540302 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 08/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540342 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 09/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540389 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 10/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540437 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 11/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540449 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 12/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540379 | Neilinger Daniel, Ing. 930 03 Lúč na Ostrove,V.Lúč 65 |
41894341 | revízia plynových,techn. a tlak.zariadení | 1186,44 vrátane DPH |
149/OE/2014 | 04.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540097 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | SA,VM-poštovné za 02/2015 | 2835,2 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 12.03.2015 | 20.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540428 | Foldesová Gabriela, Ing. 929 01 D. Streda, Nová Ves 5555/52 |
43415636 | Sl-kompenzácie-posúdenie stavebných úprav | 158,40 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPKŽZPaPČ/2014 | 10.12.2015 | 23.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540429 | Foldesová Gabriela, Ing. 929 01 D. Streda, Nová Ves 5555/52 |
43415636 | Sl-kompenzácie-posúdenie stavebných úprav | 132 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPKŽZPaPČ/2014 | 10.12.2015 | 23.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540364 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | sl.OMV-všetky-výmena kolies/zimné | 50 vrátane DPH |
69/OE/2015 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540256 | Gorfol Attila 932 01 V.Meder, Kúpeľná 1657/22 |
17569117 | SocF-deň detí/25.06./stravovanie | 203 vrátane DPH |
INč.:004/2015 | 27.07.2015 | 05.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540022 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 01/2015 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 13.01.2015 | 20.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540042 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 02/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540081 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 03/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540110 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 04/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540144 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 05/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540217 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 07/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540327 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 10/2015 | 1232,56 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540376 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 11/2015 | 1232,56 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540182 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 6/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540262 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 8/2015 | 1232,56 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540295 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 9/2015 | 1232,56 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.09.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540166 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu - vyúčtovanie 01012015-30042015 | 5316,88 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 18.05.2015 | 25.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540054 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu za 02/2015 | 2648 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540077 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu za 03/2015 | 2648,00 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540120 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu za 04/2015 | 2648 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 09.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540164 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 05/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:1/OE-DS/2015 | 15.05.2015 | 25.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540183 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 06/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:1/OE-DS/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540216 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 07/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540328 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 10/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540377 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 11/2015 | 1561,52 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 04.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540414 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 12/2015 | 1561,52 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540263 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 8/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540294 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 9/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 04.09.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540056 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 01/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540092 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 02/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540115 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 03/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540157 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 04/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540202 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 05/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540237 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 06/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 |