Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041540271 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 07/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540305 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 08/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540345 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 09/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540392 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 10/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540438 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 11/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540448 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 12/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540036 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 01/2015+odplata | 11211,39 vrátane DPH |
5/OE/2015 | 26.01.2015 | 09.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540046 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 02/2015+odplata | 8545,12 vrátane DPH |
7/OE/2015 | 05.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540079 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 03/2015+odplata | 11773,12 vrátane DPH |
16/OE/2015 | 06.03.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540121 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 04/2015+odplata | 10849,74 vrátane DPH |
23/OE/2015 | 09.04.2015 | 17.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540150 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 05/2015+odplata | 10580,42 vrátane DPH |
27/OE/2015 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540189 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 06/2015+odplata | 12573,38 vrátane DPH |
35/OE/2015 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540018 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | SWAN-telefónne hovory za 12/2014 | 877,44 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.01.2015 | 20.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540355 | Író Imrich 931 01 Šamorín,Pešia cesta 37/61 |
11703512 | ŠA-kontrola a čistenie komína | 31,6 vrátane DPH |
152/OE/2014 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540181 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja | 434,4 vrátane DPH |
28/OE/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540066 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja | 104,05 vrátane DPH |
8/OE/2015 | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540408 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | ŠA-oprava vstupných schodov | 460,96 vrátane DPH |
73/OE/2015 | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540032 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | ŠA-spotreba plynu za 01/2015 | 941 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 22.01.2015 | 29.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540049 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 01/2015 | 17,81 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540083 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 02/2015 | 21,62 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540111 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 03/2015 | 21,62 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540173 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 04/2015 | 29,26 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 21.05.2015 | 27.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540185 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 05/2015 | 24,17 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540243 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 06/2015 | 30,53 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 14.07.2015 | 22.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540264 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 07/2015 | 29,81 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540309 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 08/2015 | 29,81 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540334 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 09/2015 | 29,81 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 07.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540378 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 10/2015 | 27,22 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 04.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540424 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 11/2015 | 27,22 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 08.12.2015 | 14.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540024 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody+zr.voda za 12/2014 | 47,4 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 14.01.2015 | 21.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540244 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-stočné a zr.voda za 01-06/2015 | 108,58 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 14.07.2015 | 22.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540285 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | ŠA-zhotovonie vonkajšej izolácie-základy | 6961,45 vrátane DPH |
50/OE/2015 | 14.08.2015 | 19.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540016 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 02/2015 | 26,4 vrátane DPH |
zmluva:16,17/OE/2014 | 09.01.2015 | 20.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540048 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 03/2015 | 26,4 vrátane DPH |
zmluva:16,17/OE/2014 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540020 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 12/2014 | 1998,75 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.01.2015 | 20.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540034 | Softip, a.s. 821 04 Bratislava, Galvaniho 7/D |
36785512 | technická pomoc-presun údajov-migrácia | 42 vrátane DPH |
3/OE/2015 | 22.01.2015 | 29.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540059 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 01/2015 | 889,46 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540088 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 02/2015 | 828,19 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540124 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 03/2015 | 969,67 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.04.2015 | 17.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540153 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 04/2015 | 832,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 |