Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041540358 | Rácz Gábor 929 01 D.Streda, A.Vámberyho 54/13 |
41398653 | VM-kontrola a čistenie komína | 45,00 vrátane DPH |
150/OE/2014 | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540101 | Rácz Gábor 929 01 D.Streda,námAVámberyho 54/13 |
41398653 | VM-kontrola a čistenie komína | 30 vrátane DPH |
150/OE/2014 | 18.03.2015 | 25.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540137 | Bogár Ladislav 930 28 Okoč,č.507 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
24/OE/2015 | 22.04.2015 | 29.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540207 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | VM-oprava bezbariérového vstupu | 2022,19 vrátane DPH |
32/OE/2015 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540175 | Ládi Odon - Ploš-El-mont 932 01 V.Meder,Tichá 1696/10 |
47122544 | VM-orezávanie stromov+práca s mont.plošinou | 98 vrátane DPH |
25/OE/2015 | 19.05.2015 | 27.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540373 | Šintajová Eva,Ing.arch. 929 01 V.Dvorníky,Jasná ul.507/36 |
33936064 | VM-prípr. +proj.dokumentácia-úprava fasády | 1250 vrátane DPH |
74/OE/2015 | 03.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540385 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | VM-spotreba vody 01.05-28.10.2015 | 125,74 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 10.11.2015 | 19.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540161 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | VM-spotreba vody 01012015-30042015 | 20,74 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 13.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540418 | PTS-Beton, spol. s r.o. 932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 3 |
36233293 | VM-stavebné úpravy na fasáde budovy | 31075,71 vrátane DPH |
zmluva:436/104/2015 | 04.12.2015 | 14.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540214 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | VM-štúdia k stav.povoleniu | 510 vrátane DPH |
33/OE/2015 | 01.07.2015 | 10.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540060 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 01-02/2015 | 39,98 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 10.02.2015 | 16.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540006 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 012015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 07.01.2015 | 20.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540093 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 03/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 10.03.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540149 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 04/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540118 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 04/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 09.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540191 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 06/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540225 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 07/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540266 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 08/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540299 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 09/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540340 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 10/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 09.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540380 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 11/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540425 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 12/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 08.12.2015 | 14.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540329 | Nagy Attila Plynotherm 930 28 Okoč/nám.1.mája 390/30 |
14063727 | VM-výmena plynových kotlov | 3723,6 vrátane DPH |
57/OE/2015 | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540320 | Bogár Ladislav 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-vývoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
60/OE/2015 | 24.09.2015 | 29.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540415 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM, ŠA - spotreba el.energie za 12/2015 | 463,35 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540068 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 01/2015 | 2427,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.02.2015 | 20.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540128 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 03/2015 | 3549,4 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 14.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540160 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 04/2015 | 2715,05 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540197 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 05/2015 | 1909 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 11.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540240 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 06/2015 | 2342,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.07.2015 | 22.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540281 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 07/2015 | 2702,3 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.08.2015 | 19.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540313 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 08/2015 | 1899,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 14.09.2015 | 22.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540347 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 09/2015 | 2443,55 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540393 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 10/2015 | 3339,75 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 12.11.2015 | 19.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540432 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 11/2015 | 2657,7 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540351 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | vš.-kancelársky materiál | 1988,52 vrátane DPH |
66/OE/2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540447 | Gratex International, a.s. 821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | vš.materiál k výpočtovej technike | 98 vrátane DPH |
85/OE/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540126 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný-kancelársky materiál | 2320,01 vrátane DPH |
21/OE/2015 | 13.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540040 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2014 | 3741,45 vrátane DPH |
zmluva:15/OE/2009 | 02.02.2015 | 12.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540057 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 01/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 |