Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041540203 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 05/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540153 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 04/2015 | 832,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540157 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 04/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540156 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 04/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540155 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 04/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540124 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 03/2015 | 969,67 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.04.2015 | 17.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540115 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 03/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540114 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 03/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540113 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 03/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540092 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 02/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540091 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 02/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540090 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 02/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540088 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 02/2015 | 828,19 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540058 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 01/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540059 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 01/2015 | 889,46 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540056 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 01/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540057 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 01/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540018 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | SWAN-telefónne hovory za 12/2014 | 877,44 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.01.2015 | 20.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540435 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS, DS-Št. - vyúčtovanie 11/2015 | 80,23 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540416 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS, DS-Št. - spotreba el.energie za 12/2015 | 917,76 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540415 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM, ŠA - spotreba el.energie za 12/2015 | 463,35 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540398 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-št.-spotreba el.energie za 10/2015-vyúčt | 145,73 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 16.11.2015 | 27.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540375 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-št.-spotreba el.energie za 11/2015 | 148,55 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540376 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 11/2015 | 1232,56 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540346 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Štúrova,spotreba el.energie za 09/2015-vyúčt. | 88,85 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540326 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Štúrova,spotreba el.energie za 10/2015 | 148,55 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540327 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 10/2015 | 1232,56 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540307 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Štúrova,spotreba el.energie za 8/2015-vyúčt. | 61,28 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540296 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Štúrova,spotreba el.energie za 9/2015 | 148,55 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.09.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540295 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 9/2015 | 1232,56 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.09.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540262 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 8/2015 | 1232,56 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540261 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Štúrova,spotreba el.energie za 8/2015 | 148,55 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540217 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 07/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540182 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 6/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540144 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 05/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540110 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 04/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540081 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 03/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540042 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 02/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540022 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 01/2015 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 13.01.2015 | 20.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540420 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 11/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:24/OE/2014 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 |