Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041540114 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 03/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540091 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 02/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540058 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 01/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540436 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 11/2015 | 935,51 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540032 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | ŠA-spotreba plynu za 01/2015 | 941 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 22.01.2015 | 29.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540441 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 11/2015+ostatné | 967,97 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540124 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 03/2015 | 969,67 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.04.2015 | 17.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540442 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP / 7ks | 975,73 vrátane DPH |
81/OE/2015 | 14.12.2015 | 29.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540368 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP / 8ks | 975,73 vrátane DPH |
71/OE/2015 | 27.10.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540388 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 10/2015 | 1064,12 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540267 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 07/2015 | 1066,81 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540238 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 06/2015 | 1078,70 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540419 | Nagy Attila Plynotherm 930 28 Okoč/nám.1.mája 390/30 |
14063727 | odstr.závad na plyn.zariad. podľa rev.správ | 1092,6 vrátane DPH |
146/OE/2014 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540379 | Neilinger Daniel, Ing. 930 03 Lúč na Ostrove,V.Lúč 65 |
41894341 | revízia plynových,techn. a tlak.zariadení | 1186,44 vrátane DPH |
149/OE/2014 | 04.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540135 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPXXV-2-kancelársky materiál | 1188,9 vrátane DPH |
3/XXV-2/2015 | 21.04.2015 | 24.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540376 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 11/2015 | 1232,56 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540327 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 10/2015 | 1232,56 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540295 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 9/2015 | 1232,56 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.09.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540262 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 8/2015 | 1232,56 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540373 | Šintajová Eva,Ing.arch. 929 01 V.Dvorníky,Jasná ul.507/36 |
33936064 | VM-prípr. +proj.dokumentácia-úprava fasády | 1250 vrátane DPH |
74/OE/2015 | 03.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540384 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | DS-vodné/stočné 24.04-28.10/2015 | 1410,12 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2013 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540411 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP 14ks | 1421,3 vrátane DPH |
79/OE/2015 | 30.11.2015 | 04.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540321 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP (15ks) | 1421,48 vrátane DPH |
63/OE/2015 | 24.09.2015 | 29.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540288 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP (11ks) | 1431,05 vrátane DPH |
54/OE/2015 | 20.08.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540217 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 07/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540182 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 6/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540144 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 05/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540110 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 04/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540081 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 03/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540042 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 02/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540414 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 12/2015 | 1561,52 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540377 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 11/2015 | 1561,52 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 04.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540328 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 10/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540294 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 9/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 04.09.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540263 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 8/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540216 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 07/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540183 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 06/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:1/OE-DS/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540164 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 05/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:1/OE-DS/2015 | 15.05.2015 | 25.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540420 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 11/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:24/OE/2014 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540374 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 10/2015 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva:24/OE/2014 | 03.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 |