Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041540339 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 09/2015 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva:24/OE/2014 | 09.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540306 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 08/2015 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva:24/OE/2014 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540273 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 07/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540220 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 06/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 06.07.2015 | 10.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540184 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 05/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540146 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 04/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 05.05.2015 | 11.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540116 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 03/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540095 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 02/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 10.03.2015 | 12.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540038 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 01/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 30.01.2015 | 12.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540372 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier A4/ 600 bal. (usklad.mimo) | 1607,98 vrátane DPH |
45/OE/2015 | 02.11.2015 | 04.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540322 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier A4/ 600 bal. | 1607,98 vrátane DPH |
45/OE/2015 | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540022 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 01/2015 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 13.01.2015 | 20.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540032 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | DS,VM-spotreba plynu za 01/2015 | 1707 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 22.01.2015 | 29.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540218 | Bezpečnostná agentúra Slovakia, s.r.o. 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za III.Q/2015 | 1728 vrátane DPH |
zmluva:19-22/OE/2014 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540119 | Bezpečnostná agentúra Slovakia, s.r.o. 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za II.Q/2015 | 1728 vrátane DPH |
zmluva:19-22/OE/2014 | 09.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540011 | Bezpečnostná agentúra Slovakia, s.r.o. 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za I.Q/2015 | 1728 vrátane DPH |
zmluva:19-22/OE/2014 | 08.01.2015 | 20.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540403 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 1820,62 vrátane DPH |
75/OE/2015 | 18.11.2015 | 27.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540159 | Bugár Ivan-plynospotrebyče 930 12 Ohrady,Nový rad 273/20 |
32320698 | DS-obstaranie a montáž čerpadla | 1866 vrátane DPH |
26/OE/2015 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540127 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky papier | 1882,06 vrátane DPH |
22/OE/2015 | 13.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540313 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 08/2015 | 1899,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 14.09.2015 | 22.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540197 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 05/2015 | 1909 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 11.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540351 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | vš.-kancelársky materiál | 1988,52 vrátane DPH |
66/OE/2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540221 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier A4/A3 | 1996,27 vrátane DPH |
39/OE/2015 | 25.06.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540020 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 12/2014 | 1998,75 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.01.2015 | 20.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540207 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | VM-oprava bezbariérového vstupu | 2022,19 vrátane DPH |
32/OE/2015 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540222 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky materiál | 2172,00 vrátane DPH |
40/OE/2015 | 25.06.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540291 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier A4/A3 | 2274,77 vrátane DPH |
45/OE/2015 | 27.08.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540126 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný-kancelársky materiál | 2320,01 vrátane DPH |
21/OE/2015 | 13.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540240 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 06/2015 | 2342,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.07.2015 | 22.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540068 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 01/2015 | 2427,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.02.2015 | 20.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540347 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 09/2015 | 2443,55 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540120 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu za 04/2015 | 2648 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 09.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540077 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu za 03/2015 | 2648,00 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540054 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu za 02/2015 | 2648 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540432 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 11/2015 | 2657,7 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540281 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 07/2015 | 2702,3 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.08.2015 | 19.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540160 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 04/2015 | 2715,05 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540289 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP (27ks) | 2770,32 vrátane DPH |
55/OE/2015 | 20.08.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540449 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 12/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540437 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 11/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 |