Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041540426 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 9,75 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 08.12.2015 | 14.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540383 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 9,9 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540336 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 8,70 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540308 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 8,85 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540272 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 9,15 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540232 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 9,15 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540186 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 9,15 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 05.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540148 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 8,25 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 07.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540125 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 7,5 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 13.04.2015 | 17.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540082 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie 02/2015 | 8,1 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540062 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie 01/2015 | 1,8 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 10.02.2015 | 16.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540430 | TOUR KLUB Igor Svitek 974 11 B.Bystrica, Starohorská 20 |
17986117 | kalednár/diár na rok 2016 | 403,79 vrátane DPH |
zmluva:Z201533827_Z | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540431 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 12/2015 | 11684,81 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 80/OE/2015 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 |
1041540400 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 11/2015 | 75,90 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 77/OE/2015 | 16.11.2015 | 24.11.2015 | 9.12.2015 |
1041540381 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 11/2015 | 11047,15 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 76/OE/2015 | 10.11.2015 | 24.11.2015 | 9.12.2015 |
1041540331 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 10/2015 | 12705,66 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540284 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015 | 3,8 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 17.08.2015 | 21.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540283 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015 | 30,36 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 17.08.2015 | 21.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540278 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015 | 11726,55 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 11.08.2015 | 21.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540252 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015 | 45,54 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 23.07.2015 | 17.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540251 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015 | 87,29 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 21.07.2015 | 17.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540250 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015 | 12686,69 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 21.07.2015 | 17.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540385 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | VM-spotreba vody 01.05-28.10.2015 | 125,74 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 10.11.2015 | 19.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540161 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | VM-spotreba vody 01012015-30042015 | 20,74 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 13.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540273 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 07/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540220 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 06/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 06.07.2015 | 10.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540184 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 05/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540146 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 04/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 05.05.2015 | 11.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540116 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 03/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540095 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 02/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 10.03.2015 | 12.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540038 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 01/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 30.01.2015 | 12.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540441 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 11/2015+ostatné | 967,97 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540395 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 10/2015 | 527,46 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 12.11.2015 | 19.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540357 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 09/2015+ostatné | 496,76 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540315 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 08/2015+ostatné | 687,06 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 17.09.2015 | 28.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540282 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 07/2015+ostatné | 531,79 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 13.08.2015 | 19.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540223 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 06/2015+ostatné | 597,53 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 07.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540199 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 05/2015+ostatné | 703,06 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 11.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540165 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 04/2015+ostatné | 657,71 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 15.05.2015 | 25.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540130 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 03/2015+ostatné | 502,9 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 15.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 |