Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051540371 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 159,58 vrátane DPH |
199/2004 | 15.6.2015 | 18.06.2015 | 14.7.2015 | |
1051540321 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 157,87 vrátane DPH |
199/2004 | 12.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1051540468 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 196,72 vrátane DPH |
199/2004 | 10.8.2015 | 13.08.2015 | 8.9.2015 | |
1051540429 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 162,37 vrátane DPH |
200/2004 | 10.7.2015 | 17.07.2015 | 10.8.2015 | |
1051540428 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 232,15 vrátane DPH |
199/2004 | 10.7.2015 | 17.07.2015 | 10.8.2015 | |
1051540249 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 110,86 vrátane DPH |
199/2004 | 13.4.2015 | 17.04.2015 | 5.5.2015 | |
1051540248 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 140,81 vrátane DPH |
200/2004 | 13.4.2015 | 17.04.2015 | 5.5.2015 | |
1051540107 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné stočné | 110,86 vrátane DPH |
199/2004 | 18.2.2015 | 23.02.2015 | 2.3.2015 | |
1051540044 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné | 156,88 vrátane DPH |
20.1.2015 | 27.01.2015 | 23.2.2015 | ||
1051540043 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné | 125,12 vrátane DPH |
20.1.2015 | 27.01.2015 | 23.2.2015 | ||
1051540614 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1,83104 Bratislava 3 |
31327681 | valce | 1155,93 vrátane DPH |
55/2015 | 22.10.2015 | 29.10.2015 | 16.11.2015 | |
1051540661 | Sehos Plus, s.r.o. Korytnícka 2, Bratislava 82107 |
46979760 | upratovanie 10/2015 | 1173,60 vrátane DPH |
z 10.8.2015 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1051540739 | Sehos Plus, s.r.o. Korytnícka 2, Bratislava 82107 |
46979760 | upratovanie | 1173,60 vrátane DPH |
z 2015 189 92 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1051540707 | Sehos Plus, s.r.o. Korytnícka 2, Bratislava 82107 |
46979760 | upratovanie | 1173,60 vrátane DPH |
2.12.2015 | 09.12.2015 | 5.1.2016 | ||
1051540591 | Sehos Plus, s.r.o. Korytnícka 2, Bratislava 82107 |
46979760 | upratov. služby | 1173,60 vrátane DPH |
z 2015 189 92-2 | 9.10.2015 | 19.10.2015 | 5.11.2015 | |
1051540300 | NITTON Slovakia s.r.o. Pod Kalváriou 7, Nové Zámky 94001 |
46022872 | upratov. služby | 1043,65 vrátane DPH |
GA01/OE/VOB/2014/31 | 6.5.2015 | 13.05.2015 | 27.5.2015 | |
1051540230 | NITTON Slovakia s.r.o. Pod Kalváriou 7, Nové Zámky 94001 |
46022872 | upratov. služby | 1043,65 vrátane DPH |
z 18.12.2014 | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 5.5.2015 | |
1051540085 | NITTON Slovakia s.r.o. Pod Kalváriou 7, Nové Zámky 94001 |
46022872 | upratov. služby | 1043,65 vrátane DPH |
31/2014 | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 2.3.2015 | |
1051540471 | NITTON Slovakia s.r.o. Pod Kalváriou 7, Nové Zámky 94001 |
46022872 | upratov. práce | 1043,65 vrátane DPH |
GA01/OE/VOB/2014/31 | 10.8.2015 | 13.08.2015 | 8.9.2015 | |
1051540412 | NITTON Slovakia s.r.o. Pod Kalváriou 7, Nové Zámky 94001 |
46022872 | upratov. práce | 1043,65 vrátane DPH |
GA01/OE/VOB/2014/31 | 6.7.2015 | 13.07.2015 | 10.8.2015 | |
1051540526 | NITTON Slovakia s.r.o. Pod Kalváriou 7, Nové Zámky 94001 |
46022872 | upratov. a čist. práce | 1043,65 vrátane DPH |
GA01/OE/VOB/2014/31 | 8.9.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
1051540360 | NITTON Slovakia s.r.o. Pod Kalváriou 7, Nové Zámky 94001 |
46022872 | upratov. a čist. práce | 1043,65 vrátane DPH |
GA01/OE/VOB/2014/31 | 3.6.2015 | 09.06.2015 | 29.6.2015 | |
1051540004 | Peter Horňák_SHR Františka Hečku 1 Michalovce 07101 |
35505516 | upratov. a čist. práce | 800 bez DPH |
zo dňa 7.3.2014 | 8.1.2015 | 19.01.2015 | 9.2.2015 | |
1051540518 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | úhrada zemný plyn | 1712,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.9.2015 | 09.09.2015 | 5.10.2015 | |
1051540616 | ARTESTAV s.r.o. SNP 10/996, 92401 Galanta |
36718378 | údržba budov | 633,72 vrátane DPH |
59/2015 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | 16.11.2015 | |
1051540544 | Exekútorský úrad Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851 |
37851390 | trovy exekútora | 41,59 vrátane DPH |
Uzn. 13Er/961/2008-11 | 17.9.2015 | 25.09.2015 | 13.10.2015 | |
1051540267 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | trovy exekútora | 88,45 vrátane DPH |
ex1504/02 z 22.5.2015 | 4.5.2015 | 13.05.2015 | 27.5.2015 | |
1051540258 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | trovy exekútora | 43,19 vrátane DPH |
z 4.9.2014 | 20.4.2015 | 23.04.2015 | 5.5.2015 | |
1051540244 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | trovy exekútora | 45,08 vrátane DPH |
524/2018-12 | 13.4.2015 | 17.04.2015 | 5.5.2015 | |
1051540093 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | trovy exekútora | 73,27 vrátane DPH |
zo dňa 14.5.2013 | 10.2.2015 | 16.02.2015 | 2.3.2015 | |
1051540092 | Kučerová Viera, JUDr. Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851 |
37851390 | trovy exekútora | 39,83 vrátane DPH |
zo dňa 31.7.2014 | 10.2.2015 | 16.02.2015 | 2.3.2015 | |
1051540520 | JUDr. Urbánek Peter Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | trovy exekuč. konania | 87,63 vrátane DPH |
Uzn. 17Er/800/2006-15 | 4.9.2015 | 09.09.2015 | 5.10.2015 | |
1051540587 | Kučerová Viera, JUDr. Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851 |
37851390 | trovy exekúcie | 73,84 vrátane DPH |
Uzn.16Er/962/2008-17 | 9.10.2015 | 16.10.2015 | 5.11.2015 | |
1051540741 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1,83104 Bratislava 3 |
31327681 | tonery, valce | 5391,68 vrátane DPH |
74/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1051540547 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1,83104 Bratislava 3 |
31327681 | tonery, valce | 1895,90 vrátane DPH |
43/2015 | 17.9.2015 | 25.09.2015 | 13.10.2015 | |
1051540705 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1,83104 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 2450,10 vrátane DPH |
67/2015 | 2.12.2015 | 09.12.2015 | 5.1.2016 | |
1051540680 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1,83104 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 1053,58 vrátane DPH |
67/2015 | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 18.12.2015 | |
1051540610 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1,83104 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 932,36 vrátane DPH |
52/2015 | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 16.11.2015 | |
1051540609 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1,83104 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 1118,64 vrátane DPH |
52/2015 | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 16.11.2015 | |
1051540546 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1,83104 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 331,20 vrátane DPH |
43/2015 | 17.9.2015 | 25.09.2015 | 13.10.2015 |