Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540528 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
09.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | ||
1351540510 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
02.12.2015 | 31.12.2015 | 30.12.2015 | ||
1351540570 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 45,54 vrátane DPH |
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | |
1351540526 | MUDr. Janovská Vlasta Brestov 143, 066 01 Humenné |
35520850 | zdravotné výkony | 167,28 bez DPH |
08.12.2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | ||
1351540514 | MUDr. BINDAS Pavol ZS-Koškovce 83, 067 12 Koškovce |
31970516 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
03.12.2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | ||
1351540523 | MUDr. Anna Barňáková s.r.o. Poľana 767/1, 066 01 Humenné |
36501042 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
07.12.2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | ||
1351540555 | MUDr. Peter Polakovský Štefánikova 1525/29, 066 28 Humenné |
31996761 | lekárska správa | 15,00 bez DPH |
18.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | ||
1351540562 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 487,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540561 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 396,00 vrátane DPH |
71/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540560 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 1195,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540549 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540559 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | pohľadnice | 81,00 vrátane DPH |
75/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540541 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 91,08 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD | 11.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540540 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 13582,31 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD | 11.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540558 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 231,50 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540569 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540568 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava SMV | 661,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 76/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 |
1351540567 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 530,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540566 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540565 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540564 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540563 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540557 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 599,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540556 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540554 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 785,30 vrátane DPH |
RD č. 16658/2012 | 72/2015 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 22.12.2015 |
1351540553 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne iné ako HP | 2607,22 vrátane DPH |
dohoda o pristúp.k RD č.35492/2015 | 70/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1351540552 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | puzdro na doklady | 82,24 vrátane DPH |
73/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540551 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kalendáre | 36,65 vrátane DPH |
74/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540550 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne HP | 2359,19 vrátane DPH |
Dohoda o pristúp.k RD č.35488/2015 | 69/2015 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1351540548 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540538 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 606,96 vrátane DPH |
Zmluva č.21/OIaMIS/2014 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540527 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčtovanie | 894,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540522 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1494,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540512 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | doplnenie kreditu nad limit | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540513 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | doplnenie kreditu nad limit | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540515 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | školenie výťah.technika a dozorcov výťahov | 96,00 vrátane DPH |
61/2015 | 03.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540516 | Dxa, s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina |
36455181 | revízia hasiacich prístrojov | 348,06 vrátane DPH |
58/2015 | 04.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540520 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2312,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540521 | Syteli, s.r.o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | revízia zariadenia EZS | 166,68 vrátane DPH |
59/2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540509 | MUDRr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
02.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 |