Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540319 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na U | 6,60 bez DPH |
žiadosť | 07.08.2015 | 17.08.2015 | 17.8.2015 | |
1351540186 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na Ú | 5,70 bez DPH |
žiadosť | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
1351540154 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na U | 6,15 bez DPH |
13.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | ||
1351540086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 7,05 bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 13.3.2015 | |
1351540286 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňaž.poukazu U | 7,05 bez DPH |
žiadosť | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
1351540230 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. peňaž. poukazu U | 8,40 bez DPH |
Žiadosť | 05.06.2015 | 24.06.2015 | 15.6.2015 | |
1351540064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poš.peňaž.poukazu U | 5,70 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 | |
1351540036 | SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | služba - odsun finančných transakcií do histórie | 42,00 vrátane DPH |
1/2015 | 22.01.2015 | 29.01.2015 | 2.2.2015 | |
1351540157 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahu | 518,15 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.03/1997 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
1351540562 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 487,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540413 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 480,19 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1351540271 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 508,92 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
1351540444 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | servis frankovacích strojov | 162,00 vrátane DPH |
49/2015 | 26.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | |
1351540549 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540548 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540521 | Syteli, s.r.o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | revízia zariadenia EZS | 166,68 vrátane DPH |
59/2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540516 | Dxa, s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina |
36455181 | revízia hasiacich prístrojov | 348,06 vrátane DPH |
58/2015 | 04.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351520001 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | registrácia domény - záloha | 21,60 bez DPH |
21.09.2015 | 24.09.2015 | 25.9.2015 | ||
1351540403 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | registrácia domény - vyúčt. | 21,60 vrátane DPH |
01.10.2015 | 24.09.2015 | 5.10.2015 | ||
1351540552 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | puzdro na doklady | 82,24 vrátane DPH |
73/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540105 | Jozef Merga doprava Pálenčiarska 423, 069 01 Snina |
32392788 | pretlakovanie odpadu | 135,36 vrátane DPH |
8/2015 | 16.03.2015 | 20.03.2015 | 24.3.2015 | |
1351540033 | Jozef Merga doprava Pálenčiarska 423, 069 01 Snina |
32392788 | pretlakovanie odpadu | 171,36 vrátane DPH |
03/2015 | 20.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | |
1351540355 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava prac.náradia a ochranných pomôcok | 286,30 bez DPH |
35/2015 | 02.09.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 | |
1351540529 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava prac.náradia a ochr.pomôcok | 268,80 bez DPH |
65/2015 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540406 | Marcela Galandová GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | preprava osôb | 51,00 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2014/OE | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 4.11.2015 | |
1351540405 | GALANDA s.r.o. Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
46728775 | preprava osôb | 240,00 bez DPH |
40/2015 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1351540205 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava náradia a ochr.pomôcok | 273,70 bez DPH |
18/2015 | 21.05.2015 | 29.05.2015 | 2.6.2015 | |
1351540034 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava náradia a ochr.pomôcok | 242,20 bez DPH |
2/2015 | 20.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | |
1351550030 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 2602,90 bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550029 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 296,05 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550028 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 471,71 bez DPH |
Zmluva č. 4/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550027 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 2568,42 bez DPH |
Zmluva č. 6/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550026 | Odberateľ: Štatistický úrad SR Miletičova 3, 821 08 Bratislava |
00166197 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 672,47 bez DPH |
Zmluva č.11/V/2009, 3/V/2014 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550016 | Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava |
30807484 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 1056,72 bez DPH |
Zmluva č.10/V/2009, 2/V/2014 | 24.04.2015 | 30.6.2015 | ||
1351540123 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | prepäťová ochrana | 92,17 vrátane DPH |
10/2015 | 27.03.2015 | 09.04.2015 | 14.4.2015 | |
1351540394 | LADISLAV JURPÁK, DRZ Rybníky 1. mája 2055/7, 069 01 Snina |
34821422 | prenájom miestností, areálu a techniky | 98,00 vrátane DPH |
41/2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540475 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540344 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 25.08.2015 | 28.08.2015 | 8.9.2015 | |
1351540215 | Mesto Humenné Kukurelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č.3110305 | 29.05.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | |
1351540117 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 18.03.2015 | 30.03.2015 | 1.4.2015 |