Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540191 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 933,73 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 21.5.2015 | |
1351540204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na pošt.služby | -63,28 bez DPH |
15.05.2015 | 14.05.2015 | 21.5.2015 | ||
1351540203 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na pošt.služby | -40,40 bez DPH |
15.05.2015 | 14.05.2015 | 21.5.2015 | ||
1351540174 | LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica ul. 1.mája 5558, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
04.05.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | ||
1351540190 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 066 01 Humenné |
37876414 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
11.05.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | ||
1351540196 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluva č.DSL09100972501, DSL09110572501 | 13.05.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1351540189 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1129,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
1351540188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721403, 9910001245 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
1351540187 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby - prednostné spojenie | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
1351540183 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2221,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2015/OE | 05.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
1351540182 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 05.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
1351540181 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 670,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 05.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
1351540172 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 6.5.2015 | |
1351540171 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 6.5.2015 | |
1351540168 | Humenská energeticá spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | vyúčtovanie tepla r.2014 - preplatok | -10167,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 27.04.2015 | 04.05.2015 | 6.5.2015 | |
1351540169 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 770,12 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 28.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 | |
1351540160 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
17.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 | ||
1351540163 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00032356 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva č.69/2011/Pr. | 22.04.2015 | 29.04.2015 | 29.4.2015 | |
1351540166 | MED-AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
24.04.2015 | 29.04.2015 | 29.4.2015 | ||
1351540161 | PRAKTICUS s.r.o. Lackovce 50, 066 01 Humenné |
44828268 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
20.04.2015 | 29.04.2015 | 29.4.2015 | ||
1351540147 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č.48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
09.04.2015 | 29.04.2015 | 29.4.2015 | ||
1351540136 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 06781 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
07.04.2015 | 29.04.2015 | 29.4.2015 | ||
1351540131 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
02.04.2015 | 29.04.2015 | 29.4.2015 | ||
1351540130 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
02.04.2015 | 29.04.2015 | 29.4.2015 | ||
1351540155 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 193,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OIaMIS/2014 | 13.04.2015 | 24.04.2015 | 24.4.2015 | |
1351540150 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 937,37 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 24.4.2015 | |
1351540149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčt. 3/2015 | 221,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 24.4.2015 | |
1351540148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčt. 3/2015 | 667,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 24.4.2015 | |
1351540133 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
14297299 | technická pomoc formou stavebného technika | 457,88 bez DPH |
Zmluva č.10/2014/OE | 07.04.2015 | 24.04.2015 | 24.4.2015 | |
1351540124 | MUDr. Anna Barňáková s.r.o. Poľana 767/1, 066 01 Humenné |
36501042 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
27.03.2015 | 24.04.2015 | 24.4.2015 | ||
1351540157 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahu | 518,15 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.03/1997 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
1351540156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX-y | 9,00 vrátane DPH |
14.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | ||
1351540154 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na U | 6,15 bez DPH |
13.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | ||
1351540145 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2245,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 09.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
1351540142 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 838,03 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
1351540140 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
1351540139 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
1351540138 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
1351540137 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
1351540132 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č.06/2014/OE | 02.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 |