Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540422 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 9/2015 | 518,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 14.10.2015 | |
1351540423 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikančné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721403, 9910001245 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 19.10.2015 | |
1351540424 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 960,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1351540425 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1351540426 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1351540427 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1351540428 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1351540429 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
09.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1351540430 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 066 01 Humenné |
37876414 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
09.10.2015 | 28.10.2015 | 29.10.2015 | ||
1351540431 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 630,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | |
1351540432 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
12.10.2015 | 22.10.2015 | 23.10.2015 | ||
1351540433 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva č.69/2011/Pr. | 12.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1351540434 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 535,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 19.10.2015 | |
1351540435 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
12.10.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1351540437 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -40,98 bez DPH |
15.10.2015 | 14.10.2015 | 23.10.2015 | ||
1351540438 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -71,96 bez DPH |
15.10.2015 | 14.10.2015 | 23.10.2015 | ||
1351540439 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zml.č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 15.10.2015 | 22.10.2015 | 23.10.2015 | |
1351540440 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 3467,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 15.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1351540441 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kopírovacieho papiera | 2679,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda reg.č.20396/2011-IV/5 | 20.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | |
1351540442 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vrátenie sumy - dobropis | -40,80 bez DPH |
22.10.2015 | 22.10.2015 | 26.10.2015 | ||
1351540443 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 604,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 23.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | |
1351540444 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | servis frankovacích strojov | 162,00 vrátane DPH |
49/2015 | 26.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | |
1351540445 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | výmena čelného skla na SMV | 252,23 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2014/OE | 50/2015 | 26.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 |
1351540446 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | výmena akumulátora v SMV | 172,07 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2014/OE | 52/2015 | 26.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 |
1351540448 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 28.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | |
1351540449 | GGFT s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 75,90 vrátane DPH |
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD | 28.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | |
1351540450 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 673,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 29.10.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | |
1351540451 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 2679,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 339/OVS/2015 | 02.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540452 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, 040 11 Košice |
36195219 | poradenské služby | 1114,71 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201510432_Z | 15/35/043/24 | 03.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 |
1351540453 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 03.11.2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | |
1351540454 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
03574565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 03.11.2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | |
1351540455 | AMB-EK s.r.o. Laborecká 1866/33, 066 01 Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
03.11.2015 | 19.11.2015 | 19.11.2015 | ||
1351540456 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
03.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1351540457 | Východoslovenská vodárenský spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 154,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | |
1351540458 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | odborná skúška výťahu | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 48/2015 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 |
1351540459 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1712,86 vrátane DPH |
RD č. 16658/2012-M-ODSMAP | 53/2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 |
1351540460 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | vybudovanie rozvodov štruktúrovanej kabeláže | 1141,00 vrátane DPH |
47/2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1351540461 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | premium kábel | 41,80 vrátane DPH |
51/2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1351540462 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
06.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | ||
1351540463 | MUDr. Homza Jozef Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
09.11.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 |