Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540077 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 1527,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby VPS č.21/OIaMIS/2014 a zmluvy o pripojení | 25.02.2015 | 09.03.2015 | 9.3.2015 | |
1351540079 | Mgr. Vladimír Vajs REKLAMNÁ AGENTÚRA WM Záhradná 35, 066 01 Humenné |
10674381 | tlač pútačov | 20,00 vrátane DPH |
7/2015 | 02.03.2015 | 06.03.2015 | 9.3.2015 | |
1351540078 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.03.2015 | 06.03.2015 | 9.3.2015 | |
1351540072 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby | -44,44 bez DPH |
17.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | ||
1351540071 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby | -59,20 bez DPH |
17.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | ||
1351540066 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
11.02.2015 | 27.02.2015 | 26.2.2015 | ||
1351540053 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
14297299 | technická pomoc formou stavebného technika | 476,37 bez DPH |
Zmuva č. 10/2014/OE | 05.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
1351540049 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 04.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
1351540059 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 897,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 10.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
1351540060 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 10.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
1351540061 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 10.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
1351540062 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 10.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
1351540063 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 10.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
1351540065 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1043,65 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.16658/2012 | 6/2015 | 10.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 |
1351540073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 1/2015 | 1213,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 18.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
1351540075 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 644,54 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 20.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
1351540051 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12888,87 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 01/OF/2015 | 04.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
1351540070 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považsá Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1790,45 vrátane DPH |
Zmluva č.901 | 17.02.2015 | 19.02.2015 | 20.2.2015 | |
1351540069 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 15294,67 vrátane DPH |
Zml.č. 129/04/HES | 16.02.2015 | 19.02.2015 | 20.2.2015 | |
1351540068 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 13.02.2015 | 19.02.2015 | 20.2.2015 | |
1351540067 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
12.02.2015 | 19.02.2015 | 20.2.2015 | ||
1351540052 | Medicentrum Snina, s.r.o, MUDr. Slavko Minčič Študentská 3936/46, 069 01 Snina |
36686352 | zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
04.02.2015 | 20.02.2015 | 20.2.2015 | ||
1351540048 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
03.02.2015 | 20.02.2015 | 20.2.2015 | ||
1351540039 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
27.01.2015 | 20.02.2015 | 20.2.2015 | ||
1351540056 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby - preplatok | -28,61 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 10.02.2015 | 16.02.2015 | 17.2.2015 | |
1351540055 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby - preplatok | -63,38 vrátane DPH |
Zml. č.1149721403, 9910001245 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 17.2.2015 | |
1351540064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poš.peňaž.poukazu U | 5,70 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 | |
1351540058 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 126,77 vrátane DPH |
Zml. č.1149721403, 9910001245 | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 | |
1351540057 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 59,62 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 | |
1351540050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 16.2.2015 | |
1351540047 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 485,32 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 16.2.2015 | |
1351540037 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10107,18 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 23.01.2015 | 11.02.2015 | 16.2.2015 | |
1351540044 | D P A Security, s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice |
46553860 | bezpečnostné služby | 1857,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 30.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | |
1351540042 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 29.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | |
1351540041 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 216,88 vrátane DPH |
4/2015 | 29.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | |
1351540040 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 84,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 28.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | |
1351540038 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 305,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 26.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | |
1351540043 | JUDUMED s.r.o. MUDr. Juraj Dušák ul. Nemocničná 41/A, 066 01 Humenné |
36515205 | zdravotné výkony | 153,34 bez DPH |
29.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | ||
1351540017 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 066 01 Humenné |
37876414 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
12.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | ||
1351540004 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
08.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 |