Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540028 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva č.69/2011/Pr. | 14.01.2015 | 22.01.2015 | 22.1.2015 | |
1351540025 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 95,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 13.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | |
1351540024 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX-y | 9,00 vrátane DPH |
13.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | ||
1351540023 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo - doúčt. 12/2014 | 45,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 13.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
1351540017 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 066 01 Humenné |
37876414 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
12.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | ||
1351540019 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo - vyúčt.zálohovej platby | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 12.01.2015 | 29.12.2014 | 27.1.2015 | |
1351540018 | MED - AID s.r.o. Humenné Chemlonská 1, 066 01 Lackovce 38 |
36500585 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
12.01.2015 | 27.01.2015 | 27.1.2015 | ||
1351540022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčt. 12/2014 | 1051,48 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
1351540020 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telef.poplatky | 897,92 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
1351540021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 1/2015 | 1508,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 15.1.2015 | |
1351540015 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
14297299 | technická pomoc formou stavebného technika | 296,00 bez DPH |
Zmluva č. 7/2013 | 09.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | |
1351540004 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
08.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | ||
1351540009 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
08.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | ||
1351540008 | MEDI-PARMA s.r.o. 067 35 Pčoliné 261 |
36503916 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
08.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | ||
1351540007 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir. |
36155951 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
08.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | ||
1351540005 | Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
08.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | ||
1351540003 | Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
08.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | ||
1351540002 | MUDr. Varšaníková Ľudmila Komenského 2830/108, 069 01 Snina |
35508027 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
08.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | ||
1351540001 | KODAMI, s.r.o. Študentsá 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
08.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | ||
1351540011 | ARUD s.r.o. SNP 3818/91/A, 075 01 Trebišov |
36605638 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
08.01.2015 | 27.01.2015 | 27.1.2015 | ||
1351540010 | PRAKTIK AP s.r.o. 1. mája 6025/25, 066 01 Humenné |
45651086 | zdravotné výkony | 160,31 bez DPH |
08.01.2015 | 27.01.2015 | 27.1.2015 | ||
1351540014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef.poplatky, internet | 64,10 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 08.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
1351540013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef.poplatky | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využití prednostného spojenia | 08.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
1351540012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 708,72 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 08.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
1351540141 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1381,93 vrátane DPH |
Zmluva č.901 | 08.04.2014 | 14.04.2015 | 14.4.2015 | |
1351550030 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 2602,90 bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550029 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 296,05 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550028 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 471,71 bez DPH |
Zmluva č. 4/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550027 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 2568,42 bez DPH |
Zmluva č. 6/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550026 | Odberateľ: Štatistický úrad SR Miletičova 3, 821 08 Bratislava |
00166197 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 672,47 bez DPH |
Zmluva č.11/V/2009, 3/V/2014 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550016 | Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava |
30807484 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 1056,72 bez DPH |
Zmluva č.10/V/2009, 2/V/2014 | 24.04.2015 | 30.6.2015 |