Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540536 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540535 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540534 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540533 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540532 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 960,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540531 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopírovacích strojov | 267,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 15/2014/OE | 66/2015 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 |
1351540530 | KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh |
36174874 | kancelársky nábytok | 6523,20 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201523365 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540529 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava prac.náradia a ochr.pomôcok | 268,80 bez DPH |
65/2015 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540528 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
09.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | ||
1351540527 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčtovanie | 894,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540526 | MUDr. Janovská Vlasta Brestov 143, 066 01 Humenné |
35520850 | zdravotné výkony | 167,28 bez DPH |
08.12.2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | ||
1351540525 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na U | 11,10 bez DPH |
07.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | ||
1351540524 | MEDI-PARMA s.r.o. 067 35 Pčoliné 261 |
36503916 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
07.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | ||
1351540523 | MUDr. Anna Barňáková s.r.o. Poľana 767/1, 066 01 Humenné |
36501042 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
07.12.2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | ||
1351540522 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1494,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540521 | Syteli, s.r.o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | revízia zariadenia EZS | 166,68 vrátane DPH |
59/2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540520 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2312,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540519 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540518 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721404 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540517 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 75,90 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD | 04.12.2015 | 11.12.2015 | 11.12.2015 | |
1351540516 | Dxa, s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina |
36455181 | revízia hasiacich prístrojov | 348,06 vrátane DPH |
58/2015 | 04.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540515 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | školenie výťah.technika a dozorcov výťahov | 96,00 vrátane DPH |
61/2015 | 03.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540514 | MUDr. BINDAS Pavol ZS-Koškovce 83, 067 12 Koškovce |
31970516 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
03.12.2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | ||
1351540513 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | doplnenie kreditu nad limit | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540512 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | doplnenie kreditu nad limit | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540511 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
02.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | ||
1351540510 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
02.12.2015 | 31.12.2015 | 30.12.2015 | ||
1351540509 | MUDRr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
02.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | ||
1351540507 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | |
1351540506 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | |
1351540505 | Štefan Harvila 067 12 Hankovce 131 |
37371649 | vymaľovanie priestorov | 730,00 vrátane DPH |
60/2015 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | |
1351540504 | Štefan Harvila 067 12 Hankovce 131 |
37371649 | stavebné práce | 13235,14 vrátane DPH |
46/2015 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | |
1351540503 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 944,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | |
1351540502 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 144,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | |
1351540501 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne nápone iné ako HP | 2500,43 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.35488/2015 | 63/2015 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 |
1351540500 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | vyčistenie a dezinfekcia SMV | 260,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 64/2015 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 |
1351540499 | KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
27.11.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 | ||
1351540498 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 27.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | |
1351540497 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne HP | 2395,82 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.35488/2015 | 62/2015 | 27.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 |
1351540495 | MEDI-PARMA s.r.o. 067 35 Pčoliné 261 |
36503916 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
24.11.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 |