Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540047 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 485,32 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 16.2.2015 | |
1351540040 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 84,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 28.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | |
1351540038 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 305,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 26.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | |
1351540035 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 941,50 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 20.01.2015 | 29.01.2015 | 2.2.2015 | |
1351540012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 708,72 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 08.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
1351540199 | Varšaníková Ľudmila, MUDr. Komenského 2830/108, Snina |
35508027 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
14.05.2015 | 03.03.2015 | 3.6.2015 | ||
1351540522 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1494,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540474 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1144,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.11.2015 | 18.11.2015 | 18.11.2015 | |
1351540434 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 535,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 19.10.2015 | |
1351540373 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 535,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 25.9.2015 | |
1351540328 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 535,56 vrátane DPH |
Zmluva č.901 | 11.08.2015 | 17.08.2015 | 17.8.2015 | |
1351540270 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 535,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
1351540229 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 597,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 05.06.2015 | 15.06.2015 | 15.6.2015 | |
1351540189 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1129,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
1351540141 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1381,93 vrátane DPH |
Zmluva č.901 | 08.04.2014 | 14.04.2015 | 14.4.2015 | |
1351540081 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie tepla r.2014 - preplatok | -29,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 03.03.2015 | 24.03.2015 | 25.3.2015 | |
1351540085 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1447,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 13.3.2015 | |
1351540070 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považsá Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1790,45 vrátane DPH |
Zmluva č.901 | 17.02.2015 | 19.02.2015 | 20.2.2015 | |
1351540019 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo - vyúčt.zálohovej platby | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 12.01.2015 | 29.12.2014 | 27.1.2015 | |
1351540023 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo - doúčt. 12/2014 | 45,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 13.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
1351540556 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540498 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 27.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | |
1351540448 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 28.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | |
1351540402 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1351540348 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 31.08.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 | |
1351540306 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č.462 | 28.07.2015 | 07.08.2015 | 17.8.2015 | |
1351540261 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
1351540214 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č.462 | 29.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | |
1351540171 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 6.5.2015 | |
1351540127 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č.462 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 14.4.2015 | |
1351540078 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.03.2015 | 06.03.2015 | 9.3.2015 | |
1351540042 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 29.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | |
1351540505 | Štefan Harvila 067 12 Hankovce 131 |
37371649 | vymaľovanie priestorov | 730,00 vrátane DPH |
60/2015 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | |
1351540504 | Štefan Harvila 067 12 Hankovce 131 |
37371649 | stavebné práce | 13235,14 vrátane DPH |
46/2015 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | |
1351540401 | Štefan Harvila Hankovce 131, 067 12 Humenné |
37371649 | vodoinštalatérske a omietkárske práce | 146,70 vrátane DPH |
30/2015 | 29.09.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1351540521 | Syteli, s.r.o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | revízia zariadenia EZS | 166,68 vrátane DPH |
59/2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540468 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540469 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540470 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540471 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 |