Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540396 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 3210,53 vrátane DPH |
Dohoda o prist. K RD č.VOB/53/2015-M-VO | 44/2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 |
1351540395 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 4008,96 vrátane DPH |
Dohoda o prist. K RD č.VOB/53/2015-M-VO | 43/2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 |
1351540258 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 46,16 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 25.06.2015 | 07.07.2015 | 8.7.2015 | |
1351540223 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 14423,99 vrátane DPH |
Komisionárka zmluva č.1/OF/2015 | 03.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
1351540184 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12434,88 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 05.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
1351540135 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 873,36 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 70415 | 07.04.2015 | 27.04.2015 | 6.5.2015 |
1351540134 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 11761,57 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 20415 | 07.04.2015 | 27.04.2015 | 6.5.2015 |
1351540120 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 46,16 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 190315 | 24.03.2015 | 26.03.2015 | 1.4.2015 |
1351540083 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 14120,05 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 50315 | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 1.4.2015 |
1351540051 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12888,87 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 01/OF/2015 | 04.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
1351540037 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10107,18 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 23.01.2015 | 11.02.2015 | 16.2.2015 | |
1351540549 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540548 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540512 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | doplnenie kreditu nad limit | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540513 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | doplnenie kreditu nad limit | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540444 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | servis frankovacích strojov | 162,00 vrátane DPH |
49/2015 | 26.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | |
1351540554 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 785,30 vrátane DPH |
RD č. 16658/2012 | 72/2015 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 22.12.2015 |
1351540451 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 2679,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 339/OVS/2015 | 02.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540459 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1712,86 vrátane DPH |
RD č. 16658/2012-M-ODSMAP | 53/2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 |
1351540441 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kopírovacieho papiera | 2679,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda reg.č.20396/2011-IV/5 | 20.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | |
1351540379 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 3500,95 vrátane DPH |
RD č. 152/OVS/2011 | 242/2015 | 14.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 |
1351540375 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 740,68 vrátane DPH |
RD č. 16658/2012_M_ODSMAP | 36/2015 | 10.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 |
1351540265 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1055,03 vrátane DPH |
RD č.16658/2012-M-ODSMAP | 29/2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 |
1351540256 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 535,99 vrátane DPH |
RD č.20396/2011-IV/5 | 25/2015 | 24.06.2015 | 29.06.2015 | 29.6.2015 |
1351540170 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1339,98 vrátane DPH |
RD č.20396/2011-IV/5 | 16/2015 | 29.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 |
1351540164 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1084,88 vrátane DPH |
RD č.16658/2012 | 14/2015 | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 29.4.2015 |
1351540065 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1043,65 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.16658/2012 | 6/2015 | 10.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 |
1351540568 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava SMV | 661,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 76/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 |
1351540546 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovnská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | výmena čelného skla na SMV | 165,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 68/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 |
1351540547 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovnská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava SMV | 1074,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 67/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 |
1351540500 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | vyčistenie a dezinfekcia SMV | 260,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 64/2015 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 |
1351540488 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovsksá 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava SMV | 292,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 56/2015 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 |
1351540489 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovsksá 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava SMV | 470,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 57/2015 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 |
1351540446 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | výmena akumulátora v SMV | 172,07 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2014/OE | 52/2015 | 26.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 |
1351540445 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | výmena čelného skla na SMV | 252,23 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2014/OE | 50/2015 | 26.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 |
1351540404 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava SMV | 365,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 45/2015 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 |
1351540391 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava SMV | 156,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 42/2015 | 23.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 |
1351540377 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava a prehliadka SMV | 325,16 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2014/OE | 34/2015 | 11.09.2015 | 23.09.2015 | 25.9.2015 |
1351540235 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava a prehliadka vozidla | 499,92 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2014/OE | 21/2015 | 09.06.2015 | 07.07.2015 | 8.7.2015 |
1351540207 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | pravidelná prehliadka SMV a oprava závad | 633,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2014/OE | 13/2015 | 25.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 |