Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vrátenie duplicitného ofrankovania obálok | -6,80 bez DPH |
16.03.2015 | 16.03.2015 | 24.3.2015 | ||
1351540095 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
14297299 | technická pomoc formou stavebného technika | 254,38 bez DPH |
Zmluva č.10/2014/OE | 11.03.2015 | 18.03.2015 | 19.3.2015 | |
1351540074 | MUDr. Michal Semjon ObZS, 067 73 Ubľa 119 |
37939866 | zdravovné výkony | 97,58 bez DPH |
19.02.2015 | 18.03.2015 | 19.3.2015 | ||
1351540106 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 13421,30 vrátane DPH |
Zmluva č.129/OE/HES | 16.03.2015 | 20.03.2015 | 24.3.2015 | |
1351540105 | Jozef Merga doprava Pálenčiarska 423, 069 01 Snina |
32392788 | pretlakovanie odpadu | 135,36 vrátane DPH |
8/2015 | 16.03.2015 | 20.03.2015 | 24.3.2015 | |
1351540103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
30794536 | P.O.BOX-y | 9,00 vrátane DPH |
12.03.2015 | 20.03.2015 | 24.3.2015 | ||
1351540116 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné poplatky | 77,92 vrátane DPH |
Zml.o pripojení č.DSL09100972501, DSL09110572501 | 18.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
1351540096 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2031,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 11.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
1351540094 | SWAN, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
1351540093 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
1351540092 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
1351540091 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
1351540090 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 833,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
1351540088 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 2/2015 | 837,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 09.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
1351540080 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 03.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
1351540081 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie tepla r.2014 - preplatok | -29,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 03.03.2015 | 24.03.2015 | 25.3.2015 | |
1351540120 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 46,16 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 190315 | 24.03.2015 | 26.03.2015 | 1.4.2015 |
1351540083 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 14120,05 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 50315 | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 1.4.2015 |
1351540119 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 663,42 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 25.03.2015 | 30.03.2015 | 1.4.2015 | |
1351540104 | LUKAM s.r.o. 1. mája 5558, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
12.03.2015 | 30.03.2015 | 1.4.2015 | ||
1351540100 | MUDr. BINDAS Pavol ZS-Koškovce 83, 067 12 Koškovce |
31970516 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
12.03.2015 | 30.03.2015 | 1.4.2015 | ||
1351540121 | ASTA, spol. s r.o. Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava služobného motorového vozidla | 292,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2014/OE | 9/2015 | 24.03.2015 | 30.03.2015 | 1.4.2015 |
1351540117 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 18.03.2015 | 30.03.2015 | 1.4.2015 | |
1351540097 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 593,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 11.03.2015 | 30.03.2015 | 1.4.2015 | |
1351540109 | GP Humenné, s.r.o. Laborecká 18, 066 01 Humenné |
45665575 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
17.03.2015 | 31.03.2015 | 1.4.2015 | ||
1351540108 | MUDr. Fridrichová Mária 1. mája, 066 01 Humenné |
35523964 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
17.03.2015 | 31.03.2015 | 1.4.2015 | ||
1351540146 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vrátenie duplicit.ofrankovania obálok | -13,60 bez DPH |
09.04.2015 | 09.04.2015 | 14.4.2015 | ||
1351540123 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | prepäťová ochrana | 92,17 vrátane DPH |
10/2015 | 27.03.2015 | 09.04.2015 | 14.4.2015 | |
1351540153 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na pošt.služby | -47,68 bez DPH |
13.04.2015 | 13.04.2015 | 14.4.2015 | ||
1351540152 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na pošt.služby | -70,30 bez DPH |
13.04.2015 | 13.04.2015 | 14.4.2015 | ||
1351540102 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
12.03.2015 | 13.04.2015 | 14.4.2015 | ||
1351540111 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
18.03.2015 | 13.04.2015 | 14.4.2015 | ||
1351540112 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
18.03.2015 | 13.04.2015 | 14.4.2015 | ||
1351540114 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
18.03.2015 | 13.04.2015 | 14.4.2015 | ||
1351540115 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č.48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
18.03.2015 | 13.04.2015 | 14.4.2015 | ||
1351540118 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č.48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
20.03.2015 | 13.04.2015 | 14.4.2015 | ||
1351540125 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
30.03.2015 | 13.04.2015 | 14.4.2015 | ||
1351540144 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721404 | 09.04.2015 | 14.04.2015 | 14.4.2015 | |
1351540143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 66,31 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721403, 9910001245 | 09.04.2015 | 14.04.2015 | 14.4.2015 | |
1351540141 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1381,93 vrátane DPH |
Zmluva č.901 | 08.04.2014 | 14.04.2015 | 14.4.2015 |