Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540511 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
02.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | ||
1351540535 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540536 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540539 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | kalendáre | 467,29 bez DPH |
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540544 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540545 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 11143,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540543 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -32,48 bez DPH |
14.12.2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | ||
1351540513 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | doplnenie kreditu nad limit | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540542 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -72,82 bez DPH |
14.12.2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | ||
1351540524 | MEDI-PARMA s.r.o. 067 35 Pčoliné 261 |
36503916 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
07.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | ||
1351540520 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2312,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540509 | MUDRr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
02.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | ||
1351540533 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540532 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 960,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540518 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721404 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540519 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540525 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na U | 11,10 bez DPH |
07.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | ||
1351540530 | KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh |
36174874 | kancelársky nábytok | 6523,20 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201523365 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540537 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | ||
1351540495 | MEDI-PARMA s.r.o. 067 35 Pčoliné 261 |
36503916 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
24.11.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 | ||
1351540463 | MUDr. Homza Jozef Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
09.11.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 | ||
1351540499 | KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
27.11.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 | ||
1351540517 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 75,90 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD | 04.12.2015 | 11.12.2015 | 11.12.2015 | |
1351540506 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | |
1351540507 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | |
1351540502 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 144,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | |
1351540503 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 944,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | |
1351540498 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 27.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | |
1351540462 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
06.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | ||
1351540464 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36588844 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
09.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | ||
1351540487 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
18.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | ||
1351540490 | MUDr. Michal Semjon 067 73 ObZS Ubľa 119 |
37939866 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
20.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | ||
1351540486 | MED - AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
13.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | ||
1351540494 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 756,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 24.11.2015 | 30.11.2015 | 1.12.2015 | |
1351540465 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 12542,48 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o prisúpení k RD | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 1.12.2015 | |
1351540483 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 10/2015 | 927,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 13.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540477 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 622,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 11.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540451 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 2679,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 339/OVS/2015 | 02.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540468 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540469 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 |