Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540028 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva č.69/2011/Pr. | 14.01.2015 | 22.01.2015 | 22.1.2015 | |
1351540105 | Jozef Merga doprava Pálenčiarska 423, 069 01 Snina |
32392788 | pretlakovanie odpadu | 135,36 vrátane DPH |
8/2015 | 16.03.2015 | 20.03.2015 | 24.3.2015 | |
1351540033 | Jozef Merga doprava Pálenčiarska 423, 069 01 Snina |
32392788 | pretlakovanie odpadu | 171,36 vrátane DPH |
03/2015 | 20.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | |
1351540529 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava prac.náradia a ochr.pomôcok | 268,80 bez DPH |
65/2015 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540355 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava prac.náradia a ochranných pomôcok | 286,30 bez DPH |
35/2015 | 02.09.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 | |
1351540205 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava náradia a ochr.pomôcok | 273,70 bez DPH |
18/2015 | 21.05.2015 | 29.05.2015 | 2.6.2015 | |
1351540034 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava náradia a ochr.pomôcok | 242,20 bez DPH |
2/2015 | 20.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | |
1351540361 | Majster Papier, PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V. |
33768897 | nákup hygienic.materiálu a čistiacich prostriedkov | 205,37 vrátane DPH |
KZ č.Z201519152_Z | 07.09.2015 | 24.09.2015 | 25.9.2015 | |
1351540251 | Jozef Ferko AV-EL mak. Stakčínska 752, 069 01 Snina |
34290630 | digitálny kliešťový multimeter | 99,89 vrátane DPH |
24/2015 | 18.06.2015 | 24.06.2015 | 24.6.2015 | |
1351540394 | LADISLAV JURPÁK, DRZ Rybníky 1. mája 2055/7, 069 01 Snina |
34821422 | prenájom miestností, areálu a techniky | 98,00 vrátane DPH |
41/2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540569 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540506 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | |
1351540453 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 03.11.2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | |
1351540411 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1351540356 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 03.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540317 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č.06/2014/OE | 04.08.2015 | 11.08.2015 | 12.8.2015 | |
1351540264 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
1351540219 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č.06/2014/OE | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | |
1351540182 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 05.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
1351540132 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č.06/2014/OE | 02.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
1351540080 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 03.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
1351540049 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 04.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
1351540199 | Varšaníková Ľudmila, MUDr. Komenského 2830/108, Snina |
35508027 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
14.05.2015 | 03.03.2015 | 3.6.2015 | ||
1351540002 | MUDr. Varšaníková Ľudmila Komenského 2830/108, 069 01 Snina |
35508027 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
08.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | ||
1351540346 | MUDr. Bindasová Magdaléna ZC Chemlonská 1, 066 01 Humenné |
35518243 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
26.08.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 | ||
1351540227 | Dr.Čornaničová Mária Študentská 1438, 069 01 Snina |
35519631 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
04.06.2015 | 29.06.2015 | 29.6.2015 | ||
1351540526 | MUDr. Janovská Vlasta Brestov 143, 066 01 Humenné |
35520850 | zdravotné výkony | 167,28 bez DPH |
08.12.2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | ||
1351540228 | MUDr. Vlasta Janovská ul. 1.mája 5558, Humenné |
35520850 | zdravotné výkony | 174,25 bez DPH |
05.06.2015 | 17.06.2015 | 16.6.2015 | ||
1351540108 | MUDr. Fridrichová Mária 1. mája, 066 01 Humenné |
35523964 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
17.03.2015 | 31.03.2015 | 1.4.2015 | ||
1351540468 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540469 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540470 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540471 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540472 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1114,49 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540424 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 960,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1351540425 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1351540426 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1351540427 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1351540428 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1351540371 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 |