Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540363 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
07.09.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | ||
1351540384 | MEDI-PARMA s.r.o. 067 35 Pčoliné 261 |
36503916 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
14.09.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | ||
1351540400 | MEDI-PARMA s.r.o. 067 35 Pčoliné 261 |
36503916 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
28.09.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | ||
1351540401 | Štefan Harvila Hankovce 131, 067 12 Humenné |
37371649 | vodoinštalatérske a omietkárske práce | 146,70 vrátane DPH |
30/2015 | 29.09.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1351540413 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 480,19 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1351540412 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2015 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1351540411 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1351540405 | GALANDA s.r.o. Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
46728775 | preprava osôb | 240,00 bez DPH |
40/2015 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1351540404 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava SMV | 365,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 45/2015 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 |
1351540402 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1351540364 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
07.09.2015 | 07.10.2015 | 8.10.2015 | ||
1351540360 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
07.09.2015 | 07.10.2015 | 8.10.2015 | ||
1351540354 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
02.09.2015 | 07.10.2015 | 8.10.2015 | ||
1351540403 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | registrácia domény - vyúčt. | 21,60 vrátane DPH |
01.10.2015 | 24.09.2015 | 5.10.2015 | ||
1351540398 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 158,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 28.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540397 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 684,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540396 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 3210,53 vrátane DPH |
Dohoda o prist. K RD č.VOB/53/2015-M-VO | 44/2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 |
1351540395 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 4008,96 vrátane DPH |
Dohoda o prist. K RD č.VOB/53/2015-M-VO | 43/2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 |
1351540394 | LADISLAV JURPÁK, DRZ Rybníky 1. mája 2055/7, 069 01 Snina |
34821422 | prenájom miestností, areálu a techniky | 98,00 vrátane DPH |
41/2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540391 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava SMV | 156,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 42/2015 | 23.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 |
1351540399 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 121,44 bez DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o prispúpení k RD | 28.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540376 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 12887,82 bez DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o prispúpení k RD | 11.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540388 | Ing. Ladislav Lemesényi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava tlačiarní | 170,74 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2014/OE | 39/2015 | 21.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 |
1351540385 | Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce Agátová 6239/21, 071 01 Michalovce |
40936597 | tlač kontrolných lístkov | 95,50 bez DPH |
37/2015 | 16.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540383 | Ing. Ladislav Lemesényi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopír.strojov | 286,66 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2014/OE | 38/2015 | 14.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 |
1351540379 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 3500,95 vrátane DPH |
RD č. 152/OVS/2011 | 242/2015 | 14.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 |
1351540375 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 740,68 vrátane DPH |
RD č. 16658/2012_M_ODSMAP | 36/2015 | 10.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 |
1351540372 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 8/2015 | 419,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540371 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540370 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540369 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540368 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540367 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 870,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540357 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Humenné |
31661025 | strážna služba | 2379,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 03.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540356 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 03.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540378 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 622,20 vrátane DPH |
Zmluva č.21/OIaMIS/2014 | 11.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540392 | PRAKTICUS s.r.o. Lackovce 50, 066 01 Humenné |
44828268 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
23.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 | ||
1351540393 | MUDr. Anna Barňáková s.r.o. Poľana 767/1, 066 01 Humenné |
36501042 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
24.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 | ||
1351540374 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U | 7,80 bez DPH |
10.09.2015 | 17.09.2015 | 25.9.2015 | ||
1351540373 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 535,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 25.9.2015 |