Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540493 | AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica |
36760714 | vzdelávanie | 7200,00 bez DPH |
Zmluva č. Z20152649_Z | 15/35/046/23 | 24.11.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 |
1351540452 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, 040 11 Košice |
36195219 | poradenské služby | 1114,71 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201510432_Z | 15/35/043/24 | 03.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 |
1351540544 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540491 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislva |
35954612 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 23.11.2015 | 24.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540341 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 21.08.2015 | 26.08.2015 | 8.9.2015 | |
1351540522 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1494,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540474 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1144,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.11.2015 | 18.11.2015 | 18.11.2015 | |
1351540434 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 535,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 19.10.2015 | |
1351540373 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 535,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 25.9.2015 | |
1351540270 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 535,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
1351540229 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 597,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 05.06.2015 | 15.06.2015 | 15.6.2015 | |
1351540189 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1129,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
1351540081 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie tepla r.2014 - preplatok | -29,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 03.03.2015 | 24.03.2015 | 25.3.2015 | |
1351540085 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1447,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 13.3.2015 | |
1351540019 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo - vyúčt.zálohovej platby | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 12.01.2015 | 29.12.2014 | 27.1.2015 | |
1351540023 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo - doúčt. 12/2014 | 45,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 13.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
1351540015 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
14297299 | technická pomoc formou stavebného technika | 296,00 bez DPH |
Zmluva č. 7/2013 | 09.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | |
1351550027 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 2568,42 bez DPH |
Zmluva č. 6/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351540556 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540498 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 27.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | |
1351540448 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 28.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | |
1351540402 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1351540348 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 31.08.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 | |
1351540261 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
1351540171 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 6.5.2015 | |
1351540078 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.03.2015 | 06.03.2015 | 9.3.2015 | |
1351540042 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 29.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | |
1351540412 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2015 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1351540527 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčtovanie | 894,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540507 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | |
1351540483 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 10/2015 | 927,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 13.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
1351540454 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
03574565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 03.11.2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | |
1351540422 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 9/2015 | 518,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 14.10.2015 | |
1351540372 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 8/2015 | 419,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540353 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.09.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 | |
1351540316 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 03.08.2015 | 11.08.2015 | 12.8.2015 | |
1351540277 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 526,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 08.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
1351540201 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčtovanie 4/2015 | 660,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 14.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
1351540149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčt. 3/2015 | 221,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 24.4.2015 | |
1351540148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčt. 3/2015 | 667,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 24.4.2015 |