Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540371 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540370 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540369 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540368 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540367 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 870,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540366 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 25.9.2015 | |
1351540365 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 25.9.2015 | |
1351540364 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
07.09.2015 | 07.10.2015 | 8.10.2015 | ||
1351540363 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
07.09.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | ||
1351540361 | Majster Papier, PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V. |
33768897 | nákup hygienic.materiálu a čistiacich prostriedkov | 205,37 vrátane DPH |
KZ č.Z201519152_Z | 07.09.2015 | 24.09.2015 | 25.9.2015 | |
1351540360 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
07.09.2015 | 07.10.2015 | 8.10.2015 | ||
1351540359 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
04.09.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | ||
1351540357 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Humenné |
31661025 | strážna služba | 2379,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 03.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540356 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 03.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
1351540355 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava prac.náradia a ochranných pomôcok | 286,30 bez DPH |
35/2015 | 02.09.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 | |
1351540354 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
02.09.2015 | 07.10.2015 | 8.10.2015 | ||
1351540353 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.09.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 | |
1351540352 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 673,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 02.09.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 | |
1351540351 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 164,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 31.08.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 | |
1351540350 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vrátenie chybného neofrankovania obálok - dobropis | -13,40 bez DPH |
31.08.2015 | 31.08.2015 | 8.9.2015 | ||
1351540349 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 159,39 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 | 31.08.2015 | 11.09.2015 | 21.9.2015 | |
1351540348 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 31.08.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 | |
1351540347 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
27.08.2015 | 23.09.2015 | 25.9.2015 | ||
1351540346 | MUDr. Bindasová Magdaléna ZC Chemlonská 1, 066 01 Humenné |
35518243 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
26.08.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 | ||
1351540345 | GP Humenné, s.r.o. Laborecká 18, 066 01 Humenné |
45665575 | zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
26.08.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 | ||
1351540344 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 25.08.2015 | 28.08.2015 | 8.9.2015 | |
1351540343 | B&D MED, s.r.o. 1. mája 21, 066 01 Humenné |
36499820 | vyhotovenie posudku | 15,00 bez DPH |
25.08.2015 | 11.09.2015 | 21.9.2015 | ||
1351540342 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
00000676 | vodné, stočné | 676,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 24.08.2015 | 28.08.2015 | 8.9.2015 | |
1351540341 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 21.08.2015 | 26.08.2015 | 8.9.2015 | |
1351540340 | MUDr. Michal Semjon ObZS 119, 067 73 Ubľa |
37939866 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
18.08.2015 | 04.09.2015 | 8.9.2015 | ||
1351540339 | MUDr. Slavko Minčič, Medicentrum Snina, s.r.o. Študentska 3936/46, 069 01 Snina |
36686352 | zdravotné výkony | 223,04 bez DPH |
18.08.2015 | 04.09.2015 | 8.9.2015 | ||
1351540338 | LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica ul. 1.mája 2045, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
14.08.2015 | 24.08.2015 | 24.8.2015 | ||
1351540337 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby | -41,34 bez DPH |
14.08.2015 | 13.08.2015 | 24.8.2015 | ||
1351540336 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 974 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby | -65,76 bez DPH |
14.08.2015 | 13.08.2015 | 21.8.2015 | ||
1351540335 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 3484,39 vrátane DPH |
Zmluva c. 129/04/HES | 14.08.2015 | 24.08.2015 | 24.8.2015 | |
1351540334 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 13.08.2015 | 18.08.2015 | 8.9.2015 | |
1351540333 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
13.08.2015 | 25.08.2015 | 24.8.2015 | ||
1351540332 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č.48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
12.08.2015 | 23.09.2015 | 25.9.2015 | ||
1351540331 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 630,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 12.08.2015 | 28.08.2015 | 8.9.2015 | |
1351540330 | PRAKTIK AP s.r.o., MUDr. Jaroslav Šudík 1. mája 6025/25, 066 01 Humenné |
45654086 | zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
12.08.2015 | 24.08.2015 | 24.8.2015 |