Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540215 | Mesto Humenné Kukurelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č.3110305 | 29.05.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | |
1351540217 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 794,70 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | |
1351540216 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava tlačiarní | 348,98 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2014/OE | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | |
1351540221 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | |
1351540220 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2340,36 vrátane DPH |
Zmluva č.07/2014/OE | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | |
1351540219 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č.06/2014/OE | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | |
1351540218 | AMB-EK s.r.o. Laborecká 1886/33, 066 01 Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
01.06.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | ||
1351540247 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -57,46 bez DPH |
12.06.2015 | 11.06.2015 | 17.6.2015 | ||
1351540246 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -32,14 bez DPH |
12.06.2015 | 11.06.2015 | 17.6.2015 | ||
1351540229 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 597,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 05.06.2015 | 15.06.2015 | 15.6.2015 | |
1351540233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 5/2015 | 639,56 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | 15.6.2015 | |
1351540237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zml.č.1149721404 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 16.6.2015 | |
1351540236 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zml.č.1149721403, 9910001245 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 16.6.2015 | |
1351540232 | AMB-EK s.r.o. Laborecká 1886/33, 066 01 Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
08.06.2015 | 17.06.2015 | 16.6.2015 | ||
1351540231 | PRAKTICUS s.r.o. Lackovce 50, 066 01 Humenné |
44828268 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
08.06.2015 | 17.06.2015 | 16.6.2015 | ||
1351540228 | MUDr. Vlasta Janovská ul. 1.mája 5558, Humenné |
35520850 | zdravotné výkony | 174,25 bez DPH |
05.06.2015 | 17.06.2015 | 16.6.2015 | ||
1351540225 | MUDr. BINDAS Pavol, Ambulancia všeobecného lekára ZS-Koškovce 83, 067 12 Koškovce |
31970516 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
03.06.2015 | 17.06.2015 | 16.6.2015 | ||
1351540245 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 889,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb | 12.06.2015 | 22.06.2015 | 23.6.2015 | |
1351540244 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb | 12.06.2015 | 22.06.2015 | 23.6.2015 | |
1351540243 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb | 12.06.2015 | 22.06.2015 | 23.6.2015 | |
1351540242 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb | 12.06.2015 | 22.06.2015 | 23.6.2015 | |
1351540241 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb | 12.06.2015 | 22.06.2015 | 23.6.2015 | |
1351540239 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
11.06.2015 | 22.06.2015 | 23.6.2015 | ||
1351540253 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vrátenie chybného ofrankovania obálok - dobropis | -1,70 bez DPH |
žiadosť | 22.06.2015 | 23.06.2015 | 23.6.2015 | |
1351540251 | Jozef Ferko AV-EL mak. Stakčínska 752, 069 01 Snina |
34290630 | digitálny kliešťový multimeter | 99,89 vrátane DPH |
24/2015 | 18.06.2015 | 24.06.2015 | 24.6.2015 | |
1351540250 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zml.č. DSL09100972501, DSL0911572501 | 16.06.2015 | 24.06.2015 | 24.6.2015 | |
1351540249 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4997,81 vrátane DPH |
Zmluva č.129/04/HES | 15.06.2015 | 24.06.2015 | 24.6.2015 | |
1351540230 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. peňaž. poukazu U | 8,40 bez DPH |
Žiadosť | 05.06.2015 | 24.06.2015 | 15.6.2015 | |
1351550030 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 2602,90 bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550029 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 296,05 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550028 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 471,71 bez DPH |
Zmluva č. 4/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550027 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 2568,42 bez DPH |
Zmluva č. 6/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550026 | Odberateľ: Štatistický úrad SR Miletičova 3, 821 08 Bratislava |
00166197 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 672,47 bez DPH |
Zmluva č.11/V/2009, 3/V/2014 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351540252 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlačiarenské služby | 134,27 vrátane DPH |
22/2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
1351540240 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 594,08 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služby VPS č.21/OIaMIS/2014 | 11.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
1351540223 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 14423,99 vrátane DPH |
Komisionárka zmluva č.1/OF/2015 | 03.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
1351540211 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Študentksá 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
27.05.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | ||
1351540209 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
25.05.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | ||
1351540210 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
25.05.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | ||
1351540254 | MUDr. Peter Polakovský Štefánikova 1525/29, 066 28 Humenné |
31996761 | vyhotovenie lekárskej správy | 15,00 bez DPH |
22.06.2015 | 29.06.2015 | 29.6.2015 |