Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540228 | MUDr. Vlasta Janovská ul. 1.mája 5558, Humenné |
35520850 | zdravotné výkony | 174,25 bez DPH |
05.06.2015 | 17.06.2015 | 16.6.2015 | ||
1351540225 | MUDr. BINDAS Pavol, Ambulancia všeobecného lekára ZS-Koškovce 83, 067 12 Koškovce |
31970516 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
03.06.2015 | 17.06.2015 | 16.6.2015 | ||
1351540234 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vrátenie chybného ofrankovania obálok - dobropis | -5,10 bez DPH |
08.06.2015 | 08.06.2015 | 16.6.2015 | ||
1351540229 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 597,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 05.06.2015 | 15.06.2015 | 15.6.2015 | |
1351540233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 5/2015 | 639,56 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | 15.6.2015 | |
1351540215 | Mesto Humenné Kukurelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č.3110305 | 29.05.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | |
1351540217 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 794,70 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | |
1351540216 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava tlačiarní | 348,98 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2014/OE | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | |
1351540221 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | |
1351540220 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2340,36 vrátane DPH |
Zmluva č.07/2014/OE | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | |
1351540219 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č.06/2014/OE | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | |
1351540218 | AMB-EK s.r.o. Laborecká 1886/33, 066 01 Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
01.06.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | ||
1351540167 | MEDI-PARMA s.r.o. Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné |
36503916 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
24.04.2015 | 13.05.2015 | 3.6.2015 | ||
1351540165 | MEDI-PARMA s.r.o. Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné |
36503916 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
24.04.2015 | 13.05.2015 | 3.6.2015 | ||
1351540162 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir. |
36155951 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
22.04.2015 | 13.05.2015 | 3.6.2015 | ||
1351540214 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č.462 | 29.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | |
1351540208 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 596,90 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 25.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | |
1351540199 | Varšaníková Ľudmila, MUDr. Komenského 2830/108, Snina |
35508027 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
14.05.2015 | 03.03.2015 | 3.6.2015 | ||
1351540198 | MEDICALIS, s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36501204 | zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
13.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | ||
1351540179 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
05.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | ||
1351540178 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
05.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | ||
1351540177 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
05.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | ||
1351540176 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č.48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
04.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | ||
1351540175 | MUDr. Michal Semjon ObZS, 067 73 Ubľa 119 |
37939866 | zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
04.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | ||
1351540180 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
14297299 | technická pomoc formou stavebného technika | 386,19 bez DPH |
Zmluva č.10/2014/OE | 05.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | |
1351540202 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepelnej energie | 9195,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES | 15.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
1351540201 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčtovanie 4/2015 | 660,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 14.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
1351540200 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 584,49 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OIaMIS/2014 | 14.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
1351540184 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12434,88 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 05.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
1351540195 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 21.5.2015 | |
1351540194 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 21.5.2015 | |
1351540193 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 21.5.2015 | |
1351540192 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 21.5.2015 | |
1351540191 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 933,73 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 21.5.2015 | |
1351540204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na pošt.služby | -63,28 bez DPH |
15.05.2015 | 14.05.2015 | 21.5.2015 | ||
1351540203 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na pošt.služby | -40,40 bez DPH |
15.05.2015 | 14.05.2015 | 21.5.2015 | ||
1351540174 | LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica ul. 1.mája 5558, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
04.05.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | ||
1351540190 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 066 01 Humenné |
37876414 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
11.05.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | ||
1351540196 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluva č.DSL09100972501, DSL09110572501 | 13.05.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1351540189 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1129,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 |