Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351550016 | Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava |
30807484 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 1056,72 bez DPH |
Zmluva č.10/V/2009, 2/V/2014 | 24.04.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550026 | Odberateľ: Štatistický úrad SR Miletičova 3, 821 08 Bratislava |
00166197 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 672,47 bez DPH |
Zmluva č.11/V/2009, 3/V/2014 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550027 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 2568,42 bez DPH |
Zmluva č. 6/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550028 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 471,71 bez DPH |
Zmluva č. 4/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550029 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 296,05 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351550030 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 2602,90 bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
1351540259 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 137,00 vrátane DPH |
Zml.č. 20-000002695PO2007, 20-000092780PO2015 | 29.06.2015 | 07.07.2015 | 8.7.2015 | |
1351540258 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 46,16 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 25.06.2015 | 07.07.2015 | 8.7.2015 | |
1351540235 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava a prehliadka vozidla | 499,92 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2014/OE | 21/2015 | 09.06.2015 | 07.07.2015 | 8.7.2015 |
1351540261 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
1351540262 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
1351540263 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 891,07 vrátane DPH |
Zml.č. 20-000002695PO2007, 20-000092780PO2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
1351540264 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
1351540265 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1055,03 vrátane DPH |
RD č.16658/2012-M-ODSMAP | 29/2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 |
1351540238 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č.48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
10.06.2015 | 10.07.2015 | 14.7.2015 | ||
1351540248 | MEDI-PARMA s.r.o. Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné |
36503916 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
15.06.2015 | 10.07.2015 | 14.7.2015 | ||
1351540260 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
29.06.2015 | 10.07.2015 | 14.7.2015 | ||
1351540270 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 535,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
1351540271 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 508,92 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
1351540272 | Ing. Iveta Vološinová Komenského 2652, 069 01 Snina |
40899314 | vypracovanie projektu protipož.bezpeč.stavby | 180,00 bez DPH |
31/2015 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
1351540273 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopír.strojov | 209,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 15/2015/OE | 32/2015 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 |
1351540277 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 526,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 08.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
1351540278 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721404 | 08.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
1351540279 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721403, 9910001245 | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
1351540280 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | nákup a inštalácia routera | 153,60 vrátane DPH |
26/2015 | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
1351540286 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňaž.poukazu U | 7,05 bez DPH |
žiadosť | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
1351540269 | MED - AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
06.07.2015 | 17.07.2015 | 20.7.2015 | ||
1351540275 | MUDr. Anna Barňáková s.r.o. Poľana 767/1, 066 01 Humenné |
36501042 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
08.07.2015 | 17.07.2015 | 20.7.2015 | ||
1351540276 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
08.07.2015 | 17.07.2015 | 20.7.2015 | ||
1351540281 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 20.7.2015 | |
1351540282 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 20.7.2015 | |
1351540283 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 20.7.2015 | |
1351540284 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 20.7.2015 | |
1351540285 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 973,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 20.7.2015 | |
1351540292 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska csta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby | -35,10 bez DPH |
13.07.2015 | 13.07.2015 | 20.7.2015 | ||
1351540293 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska csta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby | -53,94 bez DPH |
13.07.2015 | 13.07.2015 | 20.7.2015 | ||
1351540289 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č.69/2011/Pr. | 10.07.2015 | 21.07.2015 | 23.7.2015 | |
1351540290 | JMK TREND s.r.o. Študentská1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2253,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2015/OE | 10.07.2015 | 21.07.2015 | 23.7.2015 | |
1351540291 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska ceta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
Žiadosť | 13.07.2015 | 21.07.2015 | 23.7.2015 | |
1351540294 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zml.o pripojení č.DSL09100972501, DSL09110572501 | 13.07.2015 | 21.07.2015 | 23.7.2015 |