Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351540570 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 45,54 vrátane DPH |
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | |
1351540569 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540568 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava SMV | 661,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 76/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 |
1351540567 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 530,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540566 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540565 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540564 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540563 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540562 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 487,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540561 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 396,00 vrátane DPH |
71/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540560 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 1195,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540559 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | pohľadnice | 81,00 vrátane DPH |
75/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540558 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 231,50 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540557 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 599,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540555 | MUDr. Peter Polakovský Štefánikova 1525/29, 066 28 Humenné |
31996761 | lekárska správa | 15,00 bez DPH |
18.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | ||
1351540556 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540554 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 785,30 vrátane DPH |
RD č. 16658/2012 | 72/2015 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 22.12.2015 |
1351540553 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne iné ako HP | 2607,22 vrátane DPH |
dohoda o pristúp.k RD č.35492/2015 | 70/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1351540552 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | puzdro na doklady | 82,24 vrátane DPH |
73/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540551 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kalendáre | 36,65 vrátane DPH |
74/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540549 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540550 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne HP | 2359,19 vrátane DPH |
Dohoda o pristúp.k RD č.35488/2015 | 69/2015 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1351540548 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540544 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540545 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 11143,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540546 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovnská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | výmena čelného skla na SMV | 165,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 68/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 |
1351540547 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovnská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava SMV | 1074,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 67/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 |
1351540543 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -32,48 bez DPH |
14.12.2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | ||
1351540542 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -72,82 bez DPH |
14.12.2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | ||
1351540541 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 91,08 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD | 11.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540540 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 13582,31 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD | 11.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
1351540538 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 606,96 vrátane DPH |
Zmluva č.21/OIaMIS/2014 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
1351540534 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540535 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540536 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540539 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | kalendáre | 467,29 bez DPH |
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540537 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | ||
1351540532 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 960,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540533 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1351540529 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava prac.náradia a ochr.pomôcok | 268,80 bez DPH |
65/2015 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 |