Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141540345 | Com-Klima s.r.o. Á.Jedlíka 4554, Komárno |
35936495 | Servisná prehliadka klimatizačných jednotiek | 1020,00 vrátane DPH |
4/2006 | 19/2015 | 21.4.2015 | 04.05.2015 | 30.6.2015 |
1141540989 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 12/2015 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540928 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2015 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540843 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 10/2015 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 10.11.2015 | 23.11.2015 | 12.1.2016 | |
1141540757 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 09/2015 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 9.10.2015 | 09.11.2015 | 12.1.2016 | |
1141540443 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 05/2015 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 12.6.2015 | 22.06.2015 | 7.7.2015 | |
1141540089 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 01/2015 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 9.2.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 | |
1141540988 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP 12/2015 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540927 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP 11/2015 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540842 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia 10/2015 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 10.11.2015 | 23.11.2015 | 12.1.2016 | |
1141540756 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia 09/2015 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 9.10.2015 | 09.11.2015 | 12.1.2016 | |
1141540666 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 08/2015 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 9.9.2015 | 25.09.2015 | 9.10.2015 | |
1141540442 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 05/2015 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 15.6.2015 | 22.06.2015 | 7.7.2015 | |
1141540085 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 01/2015 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 9.2.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 | |
1141540826 | XEPAP spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier 400 bal | 1071,98 vrátane DPH |
339/OVS/2015 | 2.11.2015 | 16.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540745 | XEPAP spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1071,98 vrátane DPH |
5.10.2015 | 30.10.2015 | 4.11.2015 | ||
1141540375 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Vyúčtovanie služieb-Kolárovo | 1116,73 vrátane DPH |
24/2013 | 25.5.2015 | 04.06.2015 | 7.7.2015 | |
1141540657 | Heloro s.r.o. Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Servisná prehliadka a oprava AUS Golf | 1166,04 vrátane DPH |
55/2015 | 3.9.2015 | 10.09.2015 | 8.10.2015 | |
1141540742 | ARRIVA Nové Zámky Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | Preprava osôb-sociálny fond | 1209,79 vrátane DPH |
60/2015 | 2.10.2015 | 14.10.2015 | 3.11.2015 | |
1141540751 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce za 09/2015 | 1248,00 vrátane DPH |
35/2014 | 8.10.2015 | 26.10.2015 | 4.11.2015 | |
1141540668 | XEPAP spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera | 1299,98 vrátane DPH |
9.9.2015 | 30.09.2015 | 9.10.2015 | ||
1141540848 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce za 10/2015 | 1314,00 vrátane DPH |
35/2014 | 11.11.2015 | 24.11.2015 | 12.1.2016 | |
1141540660 | Majster Papier Wolkrova 5, Bratislava |
33768897 | Nákup hygienického materiálu | 1335,54 vrátane DPH |
7.9.2015 | 10.09.2015 | 8.10.2015 | ||
1141540659 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce za 08/2015 | 1344,00 vrátane DPH |
35/2014 | 7.9.2015 | 16.09.2015 | 8.10.2015 | |
1141540912 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce za 11/2015 | 1423,20 vrátane DPH |
35/2014 | 7.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540434 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 05/2015 | 1549,10 vrátane DPH |
35/2014 | 8.6.2015 | 17.06.2015 | 7.7.2015 | |
1141540358 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 04/2015 | 1549,10 vrátane DPH |
35/2014 | 7.5.2015 | 15.05.2015 | 30.6.2015 | |
1141540084 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 01/2015 | 1549,10 vrátane DPH |
12/2014 | 9.2.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 | |
1141540009 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce za 12/2014 | 1549,10 vrátane DPH |
12/2014 | 12.1.2015 | 16.01.2015 | 20.2.2015 | |
1141540736 | Heloro s.r.o. Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Servisná prehliadka a oprava AUS Superb | 1565,04 vrátane DPH |
65/2015 | 1.10.2015 | 09.10.2015 | 3.11.2015 | |
1141540851 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepla za 10/2015 | 1617,49 vrátane DPH |
33/2005 | 18.11.2015 | 24.11.2015 | 12.1.2016 | |
1141540853 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny-vyúčtovanie | 1703,65 vrátane DPH |
20/2013 | 20.11.2015 | 30.11.2015 | 12.1.2016 | |
1141540985 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny | 1732,65 bez DPH |
16/2004 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540923 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny | 1732,65 vrátane DPH |
16/2004 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540419 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Vyúčtovanie služieb-Hurbanovo | 1750,65 vrátane DPH |
24/2013 | 28.5.2015 | 04.06.2015 | 7.7.2015 | |
1141540098 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 01/2015 | 1750,36 vrátane DPH |
33/2005 | 17.2.2015 | 24.02.2015 | 11.3.2015 | |
1141540935 | Bow Garden s.r.o. Štúrova 1017, Komárno |
46719253 | Nájom športového zariadenia-soc.fond | 1800,00 vrátane DPH |
7/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540934 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 11/2015 | 1812,64 vrátane DPH |
33/2005 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540932 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne tonery HP | 1832,54 vrátane DPH |
100/2015 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540940 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17,Komárno |
36548561 | Montáž svietidiel | 1913,06 vrátane DPH |
103/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 18.2.2016 |