![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141540509 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 136,01 vrátane DPH |
22/2004 | 1.7.2015 | 06.07.2015 | 19.8.2015 | |
1141540302 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné,stočné | 252,12 vrátane DPH |
22/2004 | 22.4.2015 | 04.05.2015 | 30.6.2015 | |
1141540273 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Zrážky 01-03/2015 | 134,52 vrátane DPH |
22/2004 | 1.4.2015 | 16.04.2015 | 19.5.2015 | |
1141540915 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie dodávky elektr.energie | 19,27 vrátane DPH |
20/2013 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540908 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr.energie | 385,33 vrátane DPH |
20/2013 | 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540853 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny-vyúčtovanie | 1703,65 vrátane DPH |
20/2013 | 20.11.2015 | 30.11.2015 | 12.1.2016 | |
1141540828 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr.energie | 385,33 vrátane DPH |
20/2013 | 3.11.2015 | 13.11.2015 | 12.1.2016 | |
1141540741 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie | 385,33 vrátane DPH |
20/2013 | 2.10.2015 | 09.10.2015 | 3.11.2015 | |
1141540656 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr.energie | 385,33 vrátane DPH |
20/2013 | 3.9.2015 | 16.09.2015 | 8.10.2015 | |
1141540585 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie | 385,33 vrátane DPH |
20/2013 | 3.8.2015 | 07.08.2015 | 2.9.2015 | |
1141540511 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie | 385,33 vrátane DPH |
20/2013 | 2.7.2015 | 06.07.2015 | 19.8.2015 | |
1141540425 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Záloha za dodávku elektr.energie | 385,33 vrátane DPH |
20/2013 | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 7.7.2015 | |
1141540354 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr.energie | 385,33 vrátane DPH |
20/2013 | 6.5.2015 | 15.05.2015 | 30.6.2015 | |
1141540284 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr.energie | 385,33 vrátane DPH |
20/2013 | 7.4.2015 | 16.04.2015 | 19.5.2015 | |
1141540173 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie | 385,33 vrátane DPH |
20/2013 | 16.3.2015 | 23.03.2015 | 14.4.2015 | |
1141540173 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie | 385,33 vrátane DPH |
20/2013 | 16.3.2015 | 23.03.2015 | 14.4.2015 | |
1141540077 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 385,33 vrátane DPH |
20/2013 | 4.2.2015 | 09.02.2015 | 10.3.2015 | |
1141540010 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka el.energie | 531,66 vrátane DPH |
20/2013 | 12.1.2015 | 16.01.2015 | 20.2.2015 | |
1141540015 | Mgr. Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T | 2765,75 vrátane DPH |
19/2013 | 19.1.2015 | 26.01.2015 | 20.2.2015 | |
1141540985 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny | 1732,65 bez DPH |
16/2004 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540923 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny | 1732,65 vrátane DPH |
16/2004 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540518 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia za spotrebu elektriny | 1.732,65 bez DPH |
16/2004 | 8.7.2015 | 16.07.2015 | 19.8.2015 | |
1141540346 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny | 847,01 bez DPH |
16/2004 | 29.4.2015 | 15.05.2015 | 30.6.2015 | |
1141540291 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia za vodné, stočné za rok 2014 | 3.599,45 vrátane DPH |
16/2004 | 10.4.2015 | 23.04.2015 | 19.5.2015 | |
1141540276 | XEPAP spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera | 4.860,00 vrátane DPH |
15/2012 | 17/2015 | 2.4.2015 | 21.04.2015 | 19.5.2015 |
1141540515 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel.poplatky | 101,14 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 7.7.2015 | 13.07.2015 | 19.8.2015 | |
1141540435 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel.poplatky | 101,14 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 8.6.2015 | 17.06.2015 | 7.7.2015 | |
1141540360 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel.poplatky | 101,14 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 11.5.2015 | 20.05.2015 | 30.6.2015 | |
1141540286 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel.poplatky | 101,14 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 8.4.2015 | 16.04.2015 | 19.5.2015 | |
1141540157 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel.poplatky | 101,14 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 9.3.2015 | 12.03.2015 | 14.4.2015 | |
1141540083 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel.poplatky | 202,27 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 9.2.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 | |
1141540007 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel.poplatky 12/2014 | 101,14 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 9.1.2015 | 16.01.2015 | 20.2.2015 | |
1141540293 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 03/2015 | 1.549,10 vrátane DPH |
12/2014 | 13.4.2015 | 23.04.2015 | 19.5.2015 | |
1141540167 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce za 02/2015 | 1.549,10 vrátane DPH |
12/2014 | 11.3.2015 | 25.03.2015 | 14.4.2015 | |
1141540084 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 01/2015 | 1549,10 vrátane DPH |
12/2014 | 9.2.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 | |
1141540009 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce za 12/2014 | 1549,10 vrátane DPH |
12/2014 | 12.1.2015 | 16.01.2015 | 20.2.2015 | |
1141540907 | Diplomat SBS Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | Poplatok PCO za 12/2015 | 100,42 vrátane DPH |
12/2005 | 1.12.2015 | 15.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540825 | Diplomat SBS Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | Poplatok PCO za mesiac 11/2015 | 100,42 vrátane DPH |
12/2005 | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 12.1.2016 | |
1141540740 | Diplomat SBS Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | Poplatok PCO za mesiac október 2015 | 100,42 vrátane DPH |
12/2005 | 1.10.2015 | 09.10.2015 | 3.11.2015 | |
1141540655 | Diplomat SBS Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | Poplatok PCO za mesiac september 2015 | 100,42 vrátane DPH |
12/2005 | 2.9.2015 | 16.09.2015 | 8.10.2015 |