Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141540424 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12927,35 bez DPH |
33/2015 | 2.6.2015 | 17.06.2015 | 7.7.2015 | |
1141540750 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 12557,66 vrátane DPH |
6.10.2015 | 23.10.2015 | 3.11.2015 | ||
1141540030 | Le Cheque dejeuner Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12234,80 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 2/2015 | 26.1.2015 | 02.02.2015 | 10.3.2015 |
1141540082 | Le Cheque dejeuner Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11696,17 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 7/2015 | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 11.3.2015 |
1141540675 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 11472,29 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 11.9.2015 | 23.09.2015 | 9.10.2015 | |
1141540838 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektr. stravovacie poukážky | 11233,20 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 10.11.2015 | 24.11.2015 | 12.1.2016 | |
1141540917 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 11183,87 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 97/2015 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 |
1141540773 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne tonery HP | 6267,48 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M OVO | 71/2015 | 21.10.2015 | 09.11.2015 | 12.1.2016 |
1141540772 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne tonery NON HP | 5431,82 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M OVO | 70/2015 | 21.10.2015 | 09.11.2015 | 12.1.2016 |
1141540933 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne tonery NON HP | 5091,84 vrátane DPH |
101/2015 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540904 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne tonery NON HP | 4027,46 vrátane DPH |
91/2015 | 27.11.2015 | 04.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540080 | Tax-audit Slovensko s.r.o. Kapitulská 14, Trnava |
36219835 | EURES-T Danubius | 3900,00 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 6.2.2015 | 10.02.2015 | 10.3.2015 | |
1141540669 | XEPAP spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu | 3885,47 vrátane DPH |
47/2015 | 9.9.2015 | 30.09.2015 | 9.10.2015 | |
1141540986 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba VPN 12/2015 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540925 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služby VPN 11/2015 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540840 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba VPN 10/2015 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 10.11.2015 | 23.11.2015 | 12.1.2016 | |
1141540754 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby VPN 09/2015 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2015 | 9.10.2015 | 09.11.2015 | 12.1.2016 | |
1141540664 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba VPN 08/2015 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 9.9.2015 | 25.09.2015 | 9.10.2015 | |
1141540440 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba VPN 05/2015 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 12.6.2015 | 22.06.2015 | 7.7.2015 | |
1141540088 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby VPN 01/2015 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 9.2.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 | |
1141540017 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 12/2014 | 3741,18 vrátane DPH |
33/2005 | 19.1.2015 | 27.01.2015 | 20.2.2015 | |
1141540860 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne tonery HP | 3461,87 vrátane DPH |
25.11.2015 | 04.12.2015 | 18.2.2016 | ||
1141540845 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 10/2015 | 3340,55 vrátane DPH |
12.11.2015 | 24.11.2015 | 12.1.2016 | ||
1141540764 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 09/2015 | 2975,65 vrátane DPH |
15.10.2015 | 26.10.2015 | 4.11.2015 | ||
1141540679 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac august 2015 | 2973,45 vrátane DPH |
14.9.2015 | 18.09.2015 | 8.10.2015 | ||
11440983 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | Koordinácia a prevádzkové náklady EURES-T | 2847,13 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 22.12.2014 | 09.01.2015 | 20.2.2015 | |
1141540015 | Mgr. Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T | 2765,75 vrátane DPH |
19/2013 | 19.1.2015 | 26.01.2015 | 20.2.2015 | |
1141540099 | Mgr. Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius | 2755,40 bez DPH |
38/2014 | 18.2.2015 | 20.02.2015 | 11.3.2015 | |
1141540922 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 11/2015 | 2525,35 vrátane DPH |
11.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | ||
1141540438 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 05/2015 | 2425,05 vrátane DPH |
11.6.2015 | 22.06.2015 | 7.7.2015 | ||
1141540654 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do kopír.strojov | 2420,56 vrátane DPH |
57/2015 | 26.8.2015 | 16.09.2015 | 8.10.2015 | |
1141540091 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 01/2015 | 2329,30 vrátane DPH |
12.2.2015 | 24.02.2015 | 11.3.2015 | ||
1141540940 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17,Komárno |
36548561 | Montáž svietidiel | 1913,06 vrátane DPH |
103/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540932 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne tonery HP | 1832,54 vrátane DPH |
100/2015 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540934 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 11/2015 | 1812,64 vrátane DPH |
33/2005 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540935 | Bow Garden s.r.o. Štúrova 1017, Komárno |
46719253 | Nájom športového zariadenia-soc.fond | 1800,00 vrátane DPH |
7/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540419 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Vyúčtovanie služieb-Hurbanovo | 1750,65 vrátane DPH |
24/2013 | 28.5.2015 | 04.06.2015 | 7.7.2015 | |
1141540098 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 01/2015 | 1750,36 vrátane DPH |
33/2005 | 17.2.2015 | 24.02.2015 | 11.3.2015 | |
1141540985 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny | 1732,65 bez DPH |
16/2004 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540923 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny | 1732,65 vrátane DPH |
16/2004 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 |