Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411540595 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mob.popl.2287089674_595 | 54,89 vrátane DPH |
č.21/OIaMIS/2014/5.3.2014 | 141 | 19.05.2015 | 11.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540683 | Regnum Bavaria s.r.o 141 Nerudova 14, 040 01 Košice |
36174823 | El energia, údržba VS_683 | 174,70 vrátane DPH |
č.11/2014/KE z 1.9.2014 | 141 | 20.05.2015 | 26.05.2015 | 17.6.2015 |
1411540682 | Regnum Bavaria s.r.o 141 Nerudova 14, 040 01 Košice |
36174823 | Teplo 4/2015 Žiž _682 | 1276,49 vrátane DPH |
č.11/2014/KE z 1.9.2014 | 141 | 20.05.2015 | 26.05.2015 | 17.6.2015 |
1411540684 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mob.popl.SFK 2288401428_684 | 0,08 vrátane DPH |
č.21/OIaMIS/2014/5.3.2014 | 141 | 22.05.2015 | 11.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540686 | TENDER & Development, s.r.o. Škultétyho 1, 831 04 Bratislava |
44721307 | Letné pneumatiky 28 ks_686 | 1386,00 vrátane DPH |
č.20154463_Z | 141 55/20015 z 22.4.2015 | 26.05.2015 | 08.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540685 | Východosl.vodár.spoločnosť 135 Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vod,stoč Kr 18.2.-20.5.2015_685 | 127,21 vrátane DPH |
č.1/12/2004 z 5.2.2004 | 141 | 26.05.2015 | 12.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540687 | PRINTO s.r.o. 141 Potočná 1/A. 040 01 Košice |
44961022 | Tonery ren._687 | 3585,60 vrátane DPH |
č.22/2014 z 20.11.2014 | 141 63/2015 z 20.5.2015 | 27.05.2015 | 12.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540692 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE763DO_692 | 1716,24 vrátane DPH |
č.11/2014 z 25.6.2014 | 141 48/2015 z 10.4.2015 | 28.05.2015 | 12.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540691 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_Flotila_691 | 281,40 vrátane DPH |
č.11/2014 z 25.6.2014 | 141 60/2015 z 11.5.2015 | 28.05.2015 | 12.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540690 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE101EP_690 | 104,04 vrátane DPH |
č.11/2014 z 25.6.2014 | 141 53/2015 z 22.4.2015 | 28.05.2015 | 12.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540689 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE936GH_689 | 1102,15 vrátane DPH |
č.11/2014 z 25.6.2014 | 141 59/2015 zo 7.5.2015 | 28.05.2015 | 12.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540688 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE494CY_688 | 254,04 vrátane DPH |
č.11/2014 z 25.6.2014 | 141 21/2015 z 12.2.2015 | 28.05.2015 | 12.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540693 | Xepap spol. s r.o. 190 |
31628605 | Obálky_693 | 1701,84 vrátane DPH |
č.16658/12-M-ODSMAP zo 17.8.2012 | 141 68/2015 z 26.5.2015 | 29.05.2015 | 26.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540695 | REMONT RUSKOV s.r.o. Ruskov 246, 044 19 Ruskov |
03621602 | Kontrola hydrantov_695 | 530,40 vrátane DPH |
č.40/2014/OVS zo 16.12.2014 | 141 | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540694 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE763DO_694 | 1644,72 vrátane DPH |
č.11/2014 z 25.6.2014 | 141 49/2015 z 20.4.2015 | 01.06.2015 | 18.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540705 | SPP a.s. 111 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34 |
35815256 | Plyn Žiž 6/2015_705 | 74,00 vrátane DPH |
č.9105644669 z 23.8.2005 | 141 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540704 | SPP a.s. 111 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34 |
35815256 | Plyn Kr 6/2015_704 | 283,00 vrátane DPH |
č.9105564628 z 1.7.2004 | 141 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540703 | SPP a.s. 111 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34 |
35815256 | Plyn St 6/2015_703 | 283,00 vrátane DPH |
č.9105644707 z 2.1.2007 | 141 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540702 | SPP a.s. 111 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34 |
35815256 | Plyn St 6/2015_702 | 1389,00 vrátane DPH |
č.9105644822 z 18.12.2009 | 141 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540701 | Csachová Erika Mudr 141 ul. ČSA 35, 045 01 Molda n/B. |
31980406 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
Zák.č.447/2008 | 141 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540700 | BM Medik s.r.o. 141 Komenského 37/A, 040 01 Košice |
46361251 | ZV 700 | 20,91 vrátane DPH |
141 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | 17.6.2015 | |
1411540699 | Alexovičová Mária, M 141 ul. ČSA 35, 045 01 Molda n/B. |
35519444 | ZV 699 | 6,97 vrátane DPH |
141 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | 17.6.2015 | |
1411540698 | Asclepias s.r.o. Kostoľany 141 Staničná ul. 19, 044 31 Kostoľany n/ H. |
44127707 | ZV 698 | 48,79 vrátane DPH |
141 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | 17.6.2015 | |
1411540697 | Gajdošová Katarína MUDr. - 141 Kováčska 14, 044 25 Medzev |
35556510 | ZV 697 | 6,97 vrátane DPH |
141 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | 17.6.2015 | |
1411540696 | Gajdoš Ondrej, MUDr.,NZZ 144 Kováčska 14, 044 25 Medzev |
35508451 | ZV 696 | 27,88 vrátane DPH |
141 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | 17.6.2015 | |
1411540709 | Xepap spol. s r.o. 190 Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier_709 | 1929,58 vrátane DPH |
č.20396/2011-11-IV/5 z 8.11.2011 | 141 69/2015 z 27.5.2015 | 03.06.2015 | 26.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540708 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.6/2015_Za, Kr, Dv_708 | 802,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 141 | 03.06.2015 | 15.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540707 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.6/2015_St, Žižk, Pop_707 | 3652,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 141 | 03.06.2015 | 15.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540706 | TOPPRO, s.r.o. 141 Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovacie sl.5/2015_706 | 3664,97 vrátane DPH |
č.10/2014/OVS z 21.8.2014 | 141 | 03.06.2015 | 18.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540714 | Tempus - Invest s.r.o. 141 Rastislavova 110, 040 01 Košice |
36751871 | Vod.,stoč.29.4.-28.5.2014 | 718,61 vrátane DPH |
č.54/13 z 25.6.2009 | 141 | 04.06.2015 | 15.06.2015 | 19.6.2015 |
1411540713 | Tempus - Invest s.r.o. 141 Rastislavova 110, 040 01 Košice |
36751871 | Údržba systému | 85,90 vrátane DPH |
č.54/13 z 25.6.2009 | 141 | 04.06.2015 | 15.06.2015 | 19.6.2015 |
1411540712 | Tempus - Invest s.r.o. 141 Rastislavova 110, 040 01 Košice |
36751871 | Trafostanica | 108,64 vrátane DPH |
č.54/13 z 25.6.2009 | 141 | 04.06.2015 | 15.06.2015 | 19.6.2015 |
1411540711 | Sokolová Iveta- OPTIMA 141 Tokajícka 4, 040 22 Košice |
33634319 | Oprava a údržba tlačiarní | 2209,96 vrátane DPH |
č.28/2014/OVS z 3.12.2014 | 141 62/2015 zo 14.5.2015 | 04.06.2015 | 22.06.2015 | 19.6.2015 |
1411540710 | Xepap, spol.s r.o. 101 Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Obálky_710 | 798,00 vrátane DPH |
č.16658/12-M-ODSMAP z 17.8.2012 | 141 68/2015 z 26.5.2015 | 04.06.2015 | 26.06.2015 | 17.6.2015 |
1411540717 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 6/2015/44 ks/ a odplata NP DEI | 169,29 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 72/2015 z 3.6.2015 | 05.06.2015 | 18.06.2015 | 19.6.2015 |
1411540716 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 6/2015/239 ks/ a odplata PIL | 919,54 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 73/2015 z 3.6.2015 | 05.06.2015 | 18.06.2015 | 19.6.2015 |
1411540715 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 6/2015/9877 ks/ a odplata | 38001,01 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 71/2015 z 3.6.2015 | 05.06.2015 | 18.06.2015 | 19.6.2015 |
1411540720 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt.el.en. St, Žiž,Pop 5/2015 | 586,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 08.6.2015 | 29.06.2015 | 14.7.2015 | |
1411540719 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Popl. za sprac.PPU v elektron.forme za 5/2015 | 12,60 vrátane DPH |
Schválená žiadosť zo dňa 2.1.2015 | 08.06.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1411540718 | ŠPIRKO s.r.o.Košice 141 Južná trieda 74, 040 01 Košice |
31727221 | Materiál na údržbu | 592,95 vrátane DPH |
č.9/2014 z 9.6.2014 | 141 66/2015 z 22.5.2015 | 08.06.2015 | 22.06.2015 | 19.6.2015 |