Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411540880 | OTIS Výťahy, s.r.o. 141 Rožnavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov od 8/2015 Ži_880 | 47,39 vrátane DPH |
R.č.2782 z 8.7.2015 | 04.9.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 | |
1411540986 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Servis výťahov St, Pop 10/2015_986 | 81,25 vrátane DPH |
č.19-Sup-04 z 1.7.2007 | 23.10.2015 | 29.10.2015 | 23.11.2015 | |
1411541058 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Servis výťahov St, Pop 11/2015_1058 | 81,25 vrátane DPH |
č.19-Sup-04 z 1.7.2007 | 25.11.2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | |
1411541113 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Servis výťahov St, Pop 12/2015_1113 | 81,25 vrátane DPH |
č.19-Sup-04 z 1.7.2007 | 14.12.2015 | 22.12.2015 | 29.2.2016 | |
1411540929 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Servis výťahov St, Pop 9/2015 | 81,25 vrátane DPH |
č.19-Sup-04 z 1.7.2007 | 24.9.2015 | 12.10.2015 | 14.10.2015 | |
1411540188 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Servis výťahov St, Žiž, Pop 1/2015_188 | 117,50 vrátane DPH |
č.19-SUp-04 z 1.7.2007 | 19.2.2015 | 02.03.2015 | 13.3.2015 | |
1411540367 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Servis výťahov St, Žiž, Pop 3/2015_367 | 117,50 vrátane DPH |
č.19-Svp-04 z 1.7.2007 | 141 | 08.4.2015 | 13.04.2015 | 7.5.2015 |
1411540561 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Servis výťahov St, Žiž, Pop 4/2015_561 | 117,50 vrátane DPH |
č.19-SUp-04 z 1.7.2007 | 141 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 17.6.2015 |
1411540742 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Servis výťahov St, Žiž, Pop 5/2015 | 117,50 vrátane DPH |
č.19-SUp-04 z 1.7.2007 | 18.6.2015 | 23.06.2015 | 14.7.2015 | |
1411540807 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Servis výťahov St, Žiž, Pop 6/2015 | 81,25 vrátane DPH |
č.19-SUp-04 z 1.7.2008 | 22.7.2015 | 29.07.2015 | 13.8.2015 | |
1411540772 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Servis výťahov St, Žiž, Pop 6/2015 | 117,50 vrátane DPH |
č.19-SUp-04 z 1.7.2007 | 08.7.2015 | 21.7.2015 | ||
1411540819 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Servis výťahov St, Žiž, Pop 7/2015 | 81,25 vrátane DPH |
č.19-SUp-04 z 1.7.2009 | 03.8.2015 | 11.08.2015 | 13.8.2015 | |
1411540868 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Servis výťahov St, Žiž, Pop 8/2015_868 | 81,25 vrátane DPH |
č.19-SUp-04 z 1.7.2009 | 31.8.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 | |
1411540123 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 1/2015/224ks/ a odplata PIL_123 | 861,82 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 141č.4/2015 z 20.1.2015 | 29.1.2015 | 30.01.2015 | 13.3.2015 |
1411540124 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 1/2015/34ks/ a odplata_ DEI_124 | 130,81 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 141č.5/2015 z 20.1.2015 | 29.1.2015 | 30.01.2015 | 13.3.2015 |
1411540122 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 1/2015/7022ks/ a odplata_122 | 27016,61 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 141č.3/2015 z 20.1.2015 | 29.1.2015 | 30.01.2015 | 13.3.2015 |
1411540138 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 2/2015/291 ks/ a odplata PIL_138 | 1119,60 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | č.12/2015 zo 4.2.2015 | 05.2.2015 | 20.02.2015 | 13.3.2015 |
1411540137 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 2/2015/40 ks/ a odplata DEI_137 | 153,90 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | č.13/2015 zo 4.2.2015 | 05.2.2015 | 20.02.2015 | 13.3.2015 |
1411540129 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 2/2015/8 889 ks/ a odplata_129 | 34199,75 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | č.11/2015 zo 4.2.2015 | 05.2.2015 | 20.02.2015 | 13.3.2015 |
1411540216 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 3/2015/293 ks/ a odplata PIL_216 | 1127,30 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 z 19.1.2015 | č.29/2015 zo dňa 4.3.2015 | 06.3.2015 | 23.03.2015 | 13.3.2015 |
1411540217 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 3/2015/43 ks/ a odplata PIL_217 | 165,44 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 z 19.1.2015 | č.30/2015 zo dňa 4.3.2015 | 06.3.2015 | 23.03.2015 | 13.3.2015 |
1411540215 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 3/2015/9504 ks/ a odplata_215 | 36565,92 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 z 19.1.2015 | č.28/2015 zo dňa 4.3.2015 | 06.3.2015 | 23.03.2015 | 13.3.2015 |
1411540369 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 4/2015/296 ks/ a odplata PIL_369 | 1138,84 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 46/2015 zo 7.4.2015 | 08.4.2015 | 20.04.2015 | 7.5.2015 |
1411540370 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 4/2015/37 ks/ a odplata NP DEI_370 | 142,35 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 45/2015 zo 7.4.2015 | 08.4.2015 | 20.04.2015 | 7.5.2015 |
1411540368 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 4/2015/9467 ks/ a odplata_368 | 36423,57 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 44/2015 zo 7.4.2015 | 08.4.2015 | 20.04.2015 | 7.5.2015 |
1411540564 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 5/2015/237 ks/ a odplata PIL_564 | 911,84 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 58/2015 z 5.5.2015 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 17.6.2015 |
1411540563 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 5/2015/37 ks/ a odplata DEI_563 | 142,35 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 57/2015 z 5.5.2015 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 17.6.2015 |
1411540562 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 5/2015/8126 ks/ a odplata_562 | 31264,17 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 56/2015 z 5.5.2015 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 17.6.2015 |
1411540716 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 6/2015/239 ks/ a odplata PIL | 919,54 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 73/2015 z 3.6.2015 | 05.06.2015 | 18.06.2015 | 19.6.2015 |
1411540717 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 6/2015/44 ks/ a odplata NP DEI | 169,29 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 72/2015 z 3.6.2015 | 05.06.2015 | 18.06.2015 | 19.6.2015 |
1411540715 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 6/2015/9877 ks/ a odplata | 38001,01 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 71/2015 z 3.6.2015 | 05.06.2015 | 18.06.2015 | 19.6.2015 |
1411540726 | DAG SLOVAKIA, a.s. 141 Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
44886021 | Sťahovanie | 1837,80 vrátane DPH |
č.25/2014/OVS z 28.11.2014 | č.61/2015 z 13.5.2015 | 10.6.2015 | 22.06.2015 | 14.7.2015 |
1411540338 | DAG SLOVAKIA, a.s. 141 Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
44886021 | Sťahovanie pracov_338 | 4998,70 vrátane DPH |
141 34/2015 z 9.3.2015 | 24.3.2015 | 07.04.2015 | 7.5.2015 | |
1411541062 | DAG SLOVAKIA, a.s. 141 Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
44886021 | Sťahovanie_1062 | 5358,83 vrátane DPH |
č.25/2014/OVS z 28.11.2014 | č.145/2015 zo 16.11.2015 | 27.11.2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 |
1411540383 | DAG SLOVAKIA, a.s. 141 Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
44886021 | Sťahovanie_383 | 11801,05 vrátane DPH |
č.25/2014/OVS z 28.11.2014 | 141 38/2015 z 19.3.2015 | 14.4.2015 | 22.04.2015 | 7.5.2015 |
1411541059 | Východosl.vodar.spol 142 Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Stoč.19.8.-20.11.15 Kr_1059 | 129,97 vrátane DPH |
č.30-000094169802015 z 5.8.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
1411540855 | Východosl.vodar.spol 141 Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Stoč.21.5.15-18.8.15 Kr_855 | 124,44 vrátane DPH |
č.1/12/2004 z 5.2.2004 | 27.8.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 | |
1411541025 | Kočiš Stanislav, Ing. Poľovnícka 4, 040 11 Košice |
32465459 | Techn.pomoc stav.technika 10/2015_1025 | 963,60 vrátane DPH |
č.41/2014/OVS z 19.12.2014 | č.138/2015 z 23.10.2015 | 06.11.2015 | 25.11.2015 | 23.11.2015 |
1411541103 | Kočiš Stanislav, Ing. Poľovnícka 4, 040 11 Košice |
32465459 | Techn.pomoc stav.technika 11/2015_1103 | 409,20 vrátane DPH |
č.41/2014/OVS z 19.12.2014 | č.157/2015 z 10.12.2015 | 11.12.2015 | 28.12.2015 | 29.2.2016 |
1411541148 | Kočiš Stanislav, Ing. Poľovnícka 4, 040 11 Košice |
32465459 | Techn.pomoc stav.technika 12/2015_1148 | 792,00 vrátane DPH |
č.41/2014/OVS z 19.12.2014 | č.157/2015 z 10.12.2015 | 29.12.2015 | 18.01.2016 | 29.2.2016 |