Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411540247 | ORANGE Slovensko,a.s 141 Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobil.popl.2278933851 EURES_247 | 4,62 vrátane DPH |
č.21/OIaMIS/2014/5.3.2014 | 141 | 17.3.2015 | 27.03.2015 | 7.5.2015 |
1411540246 | ORANGE Slovensko,a.s 141 Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobil. a inter.popl.2278928210_246 | 75,95 vrátane DPH |
č.21/OIaMIS/2014/5.3.2014 | 141 | 17.3.2015 | 27.03.2015 | 7.5.2015 |
1411540245 | ORANGE Slovensko,a.s 141 Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mes.popl.SFK_245 | 7,97 vrátane DPH |
č.21/OIaMIS/2014/5.3.2014 | 141 | 16.3.2015 | 27.03.2015 | 7.5.2015 |
1411540244 | Regnum Bavaria s.r.o 141 Nerudova 14, 040 01 Košice |
36174823 | Teplo VS 2/2015_244 | 2135,46 vrátane DPH |
č.11/2014 z 1.9.2014 | 141 | 16.3.2015 | 25.03.2015 | 7.5.2015 |
1411540243 | Regnum Bavaria s.r.o 141 Nerudova 14, 040 01 Košice |
36174823 | El.en, údržba VS 2/2015_243 | 173,48 vrátane DPH |
č.11/2014 z 1.9.2014 | 141 | 16.3.2015 | 25.03.2015 | 7.5.2015 |
1411540241 | Tepelné hospodárstvo s.r.o 190 Komenského 7, 040 01 Košice |
31679692 | VFA teplo Dv 2/2015-prepl._241 | 82,81 vrátane DPH |
č.1050215216 z 5.12.2005 | 141 | 16.3.2015 | 26.03.2015 | 7.5.2015 |
1411540240 | Tepelné hospodárstvo s.r.o 190 Komenského 7, 040 01 Košice |
31679692 | VFA- teplo Dv 1-12/2014_240 | 902,95 vrátane DPH |
č.1050215216 z 5.12.2005 | 141 | 16.3.2015 | 25.03.2015 | 7.5.2015 |
1411540238 | Východosl.vodar.spol 141 Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stoč.18.2.15-9.3.15 Žiž_238 | 303,02 vrátane DPH |
1/12/2004 z 5.2.2004 | 141 | 16.3.2015 | 25.03.2015 | 7.5.2015 |
1411540237 | SH MED s.r.o. 141 Letná 27, 040 01 Košice |
46347623 | ZV 237 | 13,94 vrátane DPH |
141 | 16.3.2015 | 08.04.2015 | 7.5.2015 | |
1411540236 | SH MED s.r.o. 141 Letná 27, 040 01 Košice |
46347623 | ZV 2014_236 | 34,85 vrátane DPH |
141 | 16.3.2015 | 08.04.2015 | 7.5.2015 | |
1411540235 | UPJŠ Košice 141 Šrobárová 2, 041 80 Košice |
00397768 | Vodné, stočné 2/2015 Pop_235 | 114,04 vrátane DPH |
č.175/2008 zo 17.7.2008 | 141 | 12.3.2015 | 25.03.2015 | 7.5.2015 |
1411540234 | Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Pošt.úver, pošt.prieč.2/2015_234 | 3627,20 vrátane DPH |
č.128/2004 | 141 | 12.3.2015 | 25.03.2015 | 7.5.2015 |
1411540233 | SPP a.s. 111 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34 |
35815256 | Plyn Kr 3/2015_233 | 283,00 vrátane DPH |
č.9105644628 z 1.7.2004 | 141 | 11.3.2015 | 25.03.2015 | 7.5.2015 |
1411540232 | SPP a.s. 111 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34 |
35815256 | Plyn St 3/2015_232 | 283,00 vrátane DPH |
č.9105644707 z 2.1.2007 | 141 | 11.3.2015 | 17.03.2015 | 7.5.2015 |
1411540231 | SPP a.s. 111 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34 |
35815256 | Plyn Ži 3/2015_231 | 74,00 vrátane DPH |
č.9105644669 z 23.8.2005 | 141 | 11.3.2015 | 17.03.2015 | 7.5.2015 |
1411540230 | SPP a.s. 111 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34 |
35815256 | Plyn St 3/2015_230 | 1389,00 vrátane DPH |
č.9105644822 z 18.12.2009 | 141 | 11.3.2015 | 17.03.2015 | 7.5.2015 |
1411540229 | Kolcun Milan, PhDr.- POTULKA ČSA 3, 040 01 Košice |
47142821 | Prehliadka mesta Košice_brits.soc.prac_229 | 39,00 vrátane DPH |
141 18/2015 z 5.2.2015 | 11.3.2015 | 17.04.2015 | 7.5.2015 | |
1411540228 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 2/2015_228 | 455,54 vrátane DPH |
141 | 11.3.2015 | 25.03.2015 | 7.5.2015 | |
1411540227 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet./Biznis partner/ 2/2015_227 | 21,88 vrátane DPH |
141 | 11.3.2015 | 25.03.2015 | 7.5.2015 | |
1411540226 | Kočiš Stanislav, Ing. Poľovnícka 4, 040 11 Košice |
32465459 | Techn.pomoc stav.technika_226 | 310,20 vrátane DPH |
č.41/2014/OVS z 19.12.2014 | 141 10/2015 z 2.2.2015 | 10.3.2015 | 31.03.2015 | 7.5.2015 |
1411540225 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Popl. za sprac.PPU v elektron.forme_225 | 14,25 vrátane DPH |
z 2.1.2015 | 10.3.2015 | 17.03.2015 | 13.3.2015 | |
1411540224 | SWAN Bratislava 101 Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel.popl. Sw 2/2015_224 | 1894,70 vrátane DPH |
č.302/2007 zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 10.3.2015 | 13.3.2015 | ||
1411540223 | MAGNA ENERGIA a.s. 131 Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | VFA el.en.2/2015_St,Ži,Pop_223 | 1007,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 | 10.3.2015 | 26.03.2015 | 13.3.2015 | |
1411540222 | MAGNA ENERGIA a.s. 131 Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.3/2015_St,Ži,Pop_222 | 3652,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 | 10.3.2015 | 17.03.2015 | 13.3.2015 | |
1411540221 | MAGNA ENERGIA a.s. 131 Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.3/2015_Zád, Krm, Dv_221 | 802,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 | 10.3.2015 | 17.03.2015 | 13.3.2015 | |
1411540220 | ASGuard security s.r.o. 141 Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36409162 | Ochrana objektov St,Pop,Žiž 2/2015_220 | 3116,88 vrátane DPH |
č.26/2014/OVS z 18.12.2014 | 10.3.2015 | 17.03.2015 | 13.3.2015 | |
1411540219 | Tempus - Invest s.r.o. 141 Rastislavova 110, 040 01 Košice |
36751871 | Údržba systému 2/2015_219 | 85,90 vrátane DPH |
č.54/13 z 25.6.2009 | 09.3.2015 | k FA je DBP | 13.3.2015 | |
1411540218 | Tempus - Invest s.r.o. 141 Rastislavova 110, 040 01 Košice |
36751871 | Trafostanica_218 | 130,37 vrátane DPH |
č.54/13 z 25.6.2009 | 09.3.2015 | 17.03.2015 | 13.3.2015 | |
1411540217 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 3/2015/43 ks/ a odplata PIL_217 | 165,44 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 z 19.1.2015 | č.30/2015 zo dňa 4.3.2015 | 06.3.2015 | 23.03.2015 | 13.3.2015 |
1411540216 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 3/2015/293 ks/ a odplata PIL_216 | 1127,30 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 z 19.1.2015 | č.29/2015 zo dňa 4.3.2015 | 06.3.2015 | 23.03.2015 | 13.3.2015 |
1411540215 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 3/2015/9504 ks/ a odplata_215 | 36565,92 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 z 19.1.2015 | č.28/2015 zo dňa 4.3.2015 | 06.3.2015 | 23.03.2015 | 13.3.2015 |
1411540214 | Sagitta pečiatky 141 Študentská 1, 040 01 Košice |
36586579 | Výroba pečiatok_214 | 512,63 vrátane DPH |
č.4/2014/OVS zo 6.3.2014 | č.14/2015 z 5.2.2015 | 05.3.2015 | 23.03.2015 | 13.3.2015 |
1411540213 | TOPPRO, s.r.o. 141 Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Mimoriadne uprat. sl. Žiž 2/2015_213 | 144,00 vrátane DPH |
č.10/2014/OVS z 21.8.2015 | č.26/2015 z 23.2.2015 | 02.3.2015 | 20.03.2015 | 13.3.2015 |
1411540212 | TOPPRO, s.r.o. 141 Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovacie sl.2/2015_212 | 3758,54 vrátane DPH |
č.10/2014/OVS | 02.3.2015 | 20.03.2015 | 13.3.2015 | |
1411540211 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Údržba a servis výťahov 2/2015_211 | 117,50 vrátane DPH |
č.19-SUp-04 z 1.7.2007 | 02.3.2015 | 17.03.2015 | 13.3.2015 | |
1411540210 | LASER servis, spol. s r.o. 145 Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | Originál tonery NPXXV-2_210 | 5049,55 vrátane DPH |
č.23/2014 z 8.12.2014 | č.25/2015 z 19.2.2015 | 25.2.2015 | 27.02.2015 | 13.3.2015 |
1411540209 | LASER servis, spol. s r.o. 145 Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | Originál tonery _209 | 5064,07 vrátane DPH |
č.23/2014 z 8.12.2014 | č.9/2015 z 30.1.2015 | 25.2.2015 | 27.02.2015 | 13.3.2015 |
1411540208 | Xepap spol. s r. o. 141 Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier NPXXV-2_208 | 3408,76 vrátane DPH |
č.20396/2011-IV/5 z 8.11.2011 | č.19/2015 z 9.2.2015 | 25.2.2015 | 27.02.2015 | 13.3.2015 |
1411540207 | Xepap spol. s r. o. 141 Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancel.materiál NPXXV-2_207 | 543,84 vrátane DPH |
č.16658/12-M zo 17.8.2012 | č.20/2015 z 9.2.2015 | 25.2.2015 | 27.02.2015 | 13.3.2015 |
1411540206 | Euro VKM, s.r.o. 103 Nám.Martina Benku 12, 811 07 Bratislava |
35893508 | Jazykové preklady NJ,FJ-SJ_206 | 188,76 vrátane DPH |
č.24/2015 zo 16.2.2015 | 25.2.2015 | 06.03.2015 | 13.3.2015 |