Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411540806 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektron.strav.pouk 7/2015 | 40967,03 vrátane DPH |
č.64/OF/2015 | č.86/2015 z 8.6.2015 | 21.7.2015 | 17.08.2015 | 13.8.2015 |
1411540971 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektron.strav.pouk +prij.prov.10/2015 | 39308,61 vrátane DPH |
č.64/OF/2015 | č.119/2015 zo 6.10.2015 | 13.10.2015 | 23.10.2015 | 23.11.2015 |
1411540844 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektron.strav.pouk +prij.prov.8/2015_844 | 38173,91 vrátane DPH |
č.64/OF/2015 | č.100/2015 zo 6.8.2015 | 12.8.2015 | 09.09.2015 | 16.9.2015 |
1411540715 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 6/2015/9877 ks/ a odplata | 38001,01 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 71/2015 z 3.6.2015 | 05.06.2015 | 18.06.2015 | 19.6.2015 |
1411541110 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektron.strav.pouk +prij.prov.12/2015_1110 | 37259,31 vrátane DPH |
č.64/OF/2015 z 8.6.2015 | č.151/2015 z 3.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | 29.2.2016 |
1411540215 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 3/2015/9504 ks/ a odplata_215 | 36565,92 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 z 19.1.2015 | č.28/2015 zo dňa 4.3.2015 | 06.3.2015 | 23.03.2015 | 13.3.2015 |
1411540368 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 4/2015/9467 ks/ a odplata_368 | 36423,57 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 44/2015 zo 7.4.2015 | 08.4.2015 | 20.04.2015 | 7.5.2015 |
1411541029 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektron.strav.pouk +prij.prov.11/2015_1029 | 35729,93 vrátane DPH |
č.64/OF/2015 | č.142/2015 zo 4.11.2015 | 10.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 |
1411540906 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektron.strav.pouk +prij.prov.9/2015 | 35646,44 vrátane DPH |
č.64/OF/2015 | č.106/2015 zo 4.9.2015 | 16.9.2015 | 28.09.2015 | 14.10.2015 |
1411540129 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 2/2015/8 889 ks/ a odplata_129 | 34199,75 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | č.11/2015 zo 4.2.2015 | 05.2.2015 | 20.02.2015 | 13.3.2015 |
1411540562 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 5/2015/8126 ks/ a odplata_562 | 31264,17 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 56/2015 z 5.5.2015 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 17.6.2015 |
1411540721 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Kredit frank.stroja | 30000,00 vrátane DPH |
č.2012/47317 zo 14.12.2012 | 09.6.2015 | 03.06.2015 | 14.7.2015 | |
1411541131 | PINGUIN REAL s.r.o. Garbiarska 11, 040 01 Košice |
46581642 | Vým.podl.krytiny Po,Zá,St_svietidiel Po,Ži St_1131 | 29876,27 vrátane DPH |
Z o dielo č.1/2015 z 30.11.2015 | č.154/2015 z 8.12.2015 | 21.12.2015 | 29.12.2015 | 29.2.2016 |
1411540122 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 1/2015/7022ks/ a odplata_122 | 27016,61 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 141č.3/2015 z 20.1.2015 | 29.1.2015 | 30.01.2015 | 13.3.2015 |
1411541055 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k zál.PP12723 uhr19.11.za frank.strojeSt_1055 | 25000,00 vrátane DPH |
2012/47307 zo dňa 14.12.2012 | 24.11.2015 | 19.11.2015 | 15.12.2015 | |
1411540968 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k zál.pl.PP10770 uhr.6.10.za frank.strojeŽi_968 | 25000,00 vrátane DPH |
č.2012/47307 zo 14.12.2012 | 12.10.2015 | 06.10.2015 | 23.11.2015 | |
1411540808 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k zál.pl.PP7937 uhr.17.7.za frank.strojeŽi | 25000,00 vrátane DPH |
č.2012/47307 zo 14.12.2012 | 23.7.2015 | 17.07.2015 | 13.8.2015 | |
1411540509 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k zál.pl.PP4727 uhr.29.4.za frank.strojeŽi_509 | 25000,00 vrátane DPH |
č.2012/47307 zo 14.12.2012 | 141 | 05.05.2015 | 29.04.2015 | 17.6.2015 |
1411540508 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k zál.pl.PP4728 uhr.29.4.za frank.strojeSt_508 | 25000,00 vrátane DPH |
č.2012/47317 zo 14.12.2012 | 141 | 05.05.2015 | 29.04.2015 | 17.6.2015 |
1411540023 | Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k zál.pl./PP228 uhr.12.1./za frank.strojeKE2_23 | 25000,00 vrátane DPH |
č.2012/47307 zo 14.12.2012 | 21.1.2015 | 12.01.2015 | 13.3.2015 | |
1411540022 | Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k zál.pl./PP227 uhr.12.1./za frank.strojeKE1_22 | 25000,00 vrátane DPH |
č.2012/47317 zo 14.12.2012 | 21.1.2015 | 12.01.2015 | 13.3.2015 | |
1411541123 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 4 |
31327681 | Tonery originál _1123 | 22884,94 vrátane DPH |
č.53/2015-M-OVO z 3.8.2015 | č.156/2015 z 10.12.2015 | 17.12.2015 | 09.02.2016 | 29.2.2016 |
1411541091 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k zál.PP13191 uhr 2.12.za frank.stroje Ži_1091 | 20000,00 vrátane DPH |
č.6274658100 | 07.12.2015 | 30.11.2015 | 15.12.2015 | |
1411540964 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k zál.pl.PP10713 uhr.5.10.za frank.strojSt_964 | 20000,00 vrátane DPH |
č.2012/47317 zo 14.12.2012 | 09.10.2015 | 05.10.2015 | 23.11.2015 | |
1411540913 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery originál | 18429,00 vrátane DPH |
č.53/2015-M-OVO z 3.8.2015 | č.111/2015 z 9.9.2015 | 18.9.2015 | 28.10.2015 | 14.10.2015 |
1411541004 | Ministerstvo pôdohospodárs 141 Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava |
00156621 | Vyúčt.prev. N/ I-VI 2015/ AB Pop_1004 | 15711,33 vrátane DPH |
Zml.o úhrade prev. nákladov zo dňa 4.10.2004 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 23.11.2015 | |
1411540735 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k PP 6083 kredit frank.str.Mold.n B.3. dob | 15000,00 vrátane DPH |
2012/46457 zo 14.12.2012 | 15.6.2015 | 08.06.2015 | 14.7.2015 | |
1411540586 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový úver a prieč.4/2015_586 | 12702,85 vrátane DPH |
č.128/2004 | 141 | 18.05.2015 | 22.05.2015 | 17.6.2015 |
1411540383 | DAG SLOVAKIA, a.s. 141 Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
44886021 | Sťahovanie_383 | 11801,05 vrátane DPH |
č.25/2014/OVS z 28.11.2014 | 141 38/2015 z 19.3.2015 | 14.4.2015 | 22.04.2015 | 7.5.2015 |
1411541134 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby_1134 | 11180,45 vrátane DPH |
č.16658/12-M-ODSMAP zo 17.8.2012 | č.161/2015 z 15.12.2015 | 22.12.2015 | 09.02.2016 | 29.2.2016 |
1411541011 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier_1011 | 10719,84 vrátane DPH |
č.20396/11-IV/5 z 8.11.2011 | š.92/2015 z 15.7.2015 | 03.11.2015 | 25.11.2015 | 23.11.2015 |
1411540995 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier_995 | 10719,84 vrátane DPH |
č.20396/11-IV/5 z 8.11.2011 | č.92/2015 z 15.7.2015 | 30.10.2015 | 25.11.2015 | 23.11.2015 |
1411540732 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava |
00156621 | Vyúčt.prev. N 2014 AB Popradská | 10408,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 15.6.2015 | 23.06.2015 | 14.7.2015 | |
1411540943 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Kredit frank.stroja Mold.n B. | 10000,00 vrátane DPH |
č.2012/47317 zo 14.12.2012 | 30.9.2015 | 28.09.2015 | 14.10.2015 | |
1411540507 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k zál.pl.PP4729 uhr.29.4.za frank.strojeMol_507 | 10000,00 vrátane DPH |
2012/46457 zo 14.12.2012 | 141 | 05.05.2015 | 29.04.2015 | 17.6.2015 |
1411540024 | Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k zál.pl./PP229 uhr.12.1./za frank.strojeMol_24 | 10000,00 vrátane DPH |
č.2012/46457 zo 14.12.2012 | 21.1.2015 | 12.01.2015 | 13.3.2015 | |
1411541068 | REMONT RUSKOV s.r.o. Ruskov 246, 044 19 Ruskov |
03621602 | Prev.kontr.bezp. el. náradia St,Ži,Po,Dv,Kr_1068 | 8762,40 vrátane DPH |
č.40/2014/OVS zo 16.12.2014 | č.131/2015 z 23.10.2015 | 30.11.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 |
1411540923 | PERGAMON spol.s r.o. 128 Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery originál | 7061,21 vrátane DPH |
č.53/2015-M-OVO z 3.8.2015 | č.111/2015 z 9.9.2015 | 21.9.2015 | 28.10.2015 | 14.10.2015 |
1411540928 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 5997,94 vrátane DPH |
č.20396/11-IV/5 z 8.11.2011 | č.92/2015 z 15.7.2015 | 23.9.2015 | 28.10.2015 | 14.10.2015 |
1411540897 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 5997,94 vrátane DPH |
č.20396/11-IV/5 z 8.11.2011 | č.92/2015 z 15.7.2015 | 10.9.2015 | 28.10.2015 | 14.10.2015 |