Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221540678 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
23.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 | ||
1221540677 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Výmena oleja na OMV LM 259 BJ, LM 616 BC. | 132,67 vrátane DPH |
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015057 zo dňa 21.12.2015 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 |
1221540676 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.11.2015-14.12.2015. | 333,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 | |
1221540675 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy na mesiac december 2015 - 2161 ks. | 8201 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015054 zo dňa 7.12.2015 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 |
1221540674 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36408174 | Odborná prehliadka výťahu + materiál. | 113,30 bez DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | |
1221540673 | BeneVobis, s.r.o. MUDr. Fraňová Bronislava Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01-11/2015. | 111,52 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
1221540672 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 11/2015 3 os. | 20,91 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
1221540671 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková Ul. 1. Mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Náklady na vystavenie posudku (2 os.). | 13,94 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
1221540670 | BABY & ADULT CARE, s.r.o. Štúrova 4255/40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36706574 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
12215400669 | MEDICOOP, spol. s r.o. Šoltésovej 1421/18, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36438162 | náklady na zdravotné výkony a vypísanie tlačovín (17 os.) | 118,49 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
1221540668 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (2 os.). | 13,94 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
12215400667 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (2 os.). | 13,94 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
1221540666 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (1 os.). | 6,97 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
1221540665 | Igor Svitek-TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | Kalendáre a diáre na rok 2016 - 122 ks kalendáre, 12 ks diáre. | 324,79 bez DPH |
EKS Ústredia PSVR Bratislava | OV2015056 zo dňa 9.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 |
1221540664 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2015. | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007. | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
1221540663 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2015. | 909,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
1221540662 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2015. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
1221540661 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2015. | 2045,42 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
1221540660 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 11/2015. | 194,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
1221540659 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Príprava OMV Honda Jazz LM 259 BJ pred STK,EK a následné zabezpečenie STK a EK. | 100,68 vrátane DPH |
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015055 zo dňa 7.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 |
1221540658 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 11/2015. | 1462,65 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
1221540656 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (3 os.). | 20,91 bez DPH |
9.12.2015 | 14.12.2015 | 9.12.2015 | ||
1221540657 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
9.12.2015 | 14.12.205 | 9.12.2015 | ||
1221540655 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 11/2015. | 6,15 vrátane DPH |
7.12.2015 | 14.12.2015 | 8.12.2015 | ||
1221540654 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 11/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
7.12.2015 | 14.12.2015 | 8.12.2015 | ||
1221540653 | Ing. Jozef Murcko Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok |
35053909 | Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (5 os.) za obdobie 11/2015. | 165,80 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 7.12.2015 | |
1221540652 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 12/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 7.12.2015 | |
1221540651 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 12/2015. | 1436,42 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 7.12.2015 | |
1221540650 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 11/2015. | 998,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012. | 1.12.2015 | 08.12.2015 | 7.12.2015 | |
1221540649 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 11/2015. | 773,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 1.12.2015 | 08.12.2015 | 7.12.2015 | |
1221540648 | VOVA, s.r.o. Bobrisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Oprava tlačiarne HP LJ 1300. | 175,19 vrátane DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015053 zo dňa 25.11.2015 | 27.11.2015 | 08.12.2015 | 4.12.2015 |
1221540647 | VOVA, s.r.o. Bobrisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Oprava tlačiarne Lexmark T430. | 88,02 vrátane DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015041 zo dňa 28.8.2015 | 27.11.2015 | 08.12.2015 | 4.12.2015 |
1221540646 | GAJOS, s.r.o. M.Pišúta 4022, |
36376981 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková skúška hadíc a oprava hasiacich prístrojov. | 159,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2011 o zabezpečení revízií technických zariadení zo dňa 19.9.2011 z | OV2015052 zo dňa 17.11.2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | 4.12.2015 |
1221540645 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (2 os.). | 13,94 bez DPH |
24.11.2015 | 25.11.2015 | 4.12.2015 | ||
1221540644 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych nálezov na účely kompenzácií, preukazov a parkovacích preukazov (1 os.). | 6,97 bez DPH |
24.11.2015 | 25.11.2015 | 4.12.2015 | ||
1221540641 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 10/2015. | 1389,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 12.11.2015 | 24.11.2015 | 20.11.2015 | |
1221540643 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.11.2015-14.12.2015. | 341,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 20.11.2015 | 24.11.2015 | 20.11.2015 | |
1221540642 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy na mesiac november - 2109 ks. | 8003,66 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015050 zo dňa 6.11.2015 | 16.11.2015 | 24.11.2015 | 20.11.2015 |
1221540606 | DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš Hollého 2030/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36139246 | Prenájom priestorov Domu kultúry zo dňa 14. 10. 2015. | 592,15 bez DPH |
OV2015039 zo dňa 17.9.2015 | 22.10.2015 | 28.10.2015 | 13.11.2015 | |
1221540605 | Hotelová akadémia Čs.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00893528 | Gastronomické služby. | 918,00 bez DPH |
OV2015040 zo dňa 17.9.2015 | 20.10.2015 | 28.10.2015 | 13.11.2015 |