Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1221540656   MUDr. Gašparová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36432326  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (3 os.).  20,91 
bez DPH
    9.12.2015  14.12.2015  9.12.2015 
1221540657   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    9.12.2015  14.12.205  9.12.2015 
1221540655   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 11/2015.  6,15 
vrátane DPH
    7.12.2015  14.12.2015  8.12.2015 
1221540654   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky v sieti T-Com za obdobie 11/2015 (hlasové služby, internet).   131,44 
vrátane DPH
    7.12.2015  14.12.2015  8.12.2015 
1221540653   Ing. Jozef Murcko
Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok
35053909  Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (5 os.) za obdobie 11/2015.   165,80 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014     2.12.2015  08.12.2015  7.12.2015 
1221540652   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 12/2015 (2 odberné miesta).   1322,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     2.12.2015  08.12.2015  7.12.2015 
1221540651   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za obdobie 12/2015.  1436,42 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    2.12.2015  08.12.2015  7.12.2015 
1221540650   Najada služby, s. r. o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 11/2015.  998,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012.    1.12.2015  08.12.2015  7.12.2015 
1221540649   Najada služby, s. r. o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 11/2015.  773,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013    1.12.2015  08.12.2015  7.12.2015 
1221540645   MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o.
Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš
36437891  Náklady na vystavenie posudku (2 os.).  13,94 
bez DPH
    24.11.2015  25.11.2015  4.12.2015 
1221540644   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Vystavenie lekárskych nálezov na účely kompenzácií, preukazov a parkovacích preukazov (1 os.).   6,97 
bez DPH
    24.11.2015  25.11.2015  4.12.2015 
1221540556   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2015   2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     9.9.2015  16.09.2015  16.9.2015 
1221540201   SOFTIP, a.s.
Galvaniho 7/D, Bratislava
36785512  pripojenie prostredníctvom GTA profit  35,00 € 
bez DPH
  OV2014120, zo dňa 30.12.2014  26.01.2015  28.01.2015  17.4.2015 
1221540203   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky (2.500 ks), vrátane provízie (1,04 %)   9.598,80 € 
bez DPH
Komisionárska zmluva 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015   OV2015001, zo dňa 20.01.2015  23.01.2015  04.02.2015  30.4.2015 
1221540305   GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  školenie refe. vodičov na vedenie mot. vozidla (1 zamestnanec úradu)  12,60 € 
bez DPH
Zmluva o dielo na poskytovanie služieb č. 2/2014, zo dňa 30.12.2014  OV2015002, zo dňa 28.01.2015  09.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540273   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky (2.000 ks), vrátane provízie (1,04 %)   7.679,04 € 
bez DPH
Komisionárska zmluva 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015   OV2015003, zo dňa 29.01.2015  02.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540330   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky (2.560 ks), vrátane provízie (1,04 %)   9.829,17 € 
bez DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015004, zo dňa 02.03.2015  04.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540333   VOVA, s.r.o.
Borbisova 1, Liptovský Mikuláš
46631534  Výmena optického valca Xerox 5225   150,00 € 
bez DPH
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26  OV2015005, zo dňa 9.3.2015  09.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540351   DAVEX-SK, s.r.o.
Za cintorínom 3749, Ružomberok
36384593  Výroba štočkov na samootláčacie pečiatky, 8 ks   22,24 € 
bez DPH
  OV2015007, zo dňa 19.03.2015  25.03.2015  27.03.2015  30.4.2015 
1221540352   J+A LUNA AUTO,s.r.o.
Revolučná 3 Lipt. Mikuláš
47691930  Výmena oleja a filtrov na motorovom vozidle Honda Civic LM-621-BN   66,35 € 
bez DPH
Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel   OV2015008, zo dňa 20.03.2015  27.03.2015  30.03.2015  30.4.2015 
1221540368   J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš
47691930  Letné pneumatiky na vozidlo ECV LM-621BN.  95,71 
vrátane DPH
Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel   OV2015009, zo dňa 25.03.2015  14.4.2015  17.04.2015  12.5.2015 
1221540370   VOVA, s.r.o.
Revolučná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
46631534  Oprava tlačiarní - HP 1010 -3ks, HP 1300 - 1 ks.  275,95 
vrátane DPH
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26   OV2015011 zo dňa 31.03.2015  14.4.2015  17.04.2015  12.5.2015 
1221540394   Reprosevis Kováč, s.r.o
SNP 200, 033 01 Liptovský Hrádok
36704393  Plotrovacia fólia s PVC doskami a exteriérová samolepka - úradné hodiny   64,93 
vrátane DPH
  OV2015012 zo dňa 15.4.2015  6.5.2015  12.05.2015  14.5.2015 
1221540393   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Revízia plynových spotrebičov, tlakových zariadení, kotolne, nastavenie a servis horákov, revízia a čistenie komínov po vykurovacej sezóne.   708,00 
bez DPH
Zmluva 2/2011 o zabezpečení revízií technických zariadení zo dňa 19.9.2011   OV2015013 zo dňa 17.4.2015  6.5.2015  12.05.2015  14.5.2015 
1221540380   J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš
47691930  Oprava predného skla a vyváženie letných pneumatík na OMV Honda Civic LM 621 BN.   49,99 
vrátane DPH
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel   OV2015014 zo dňa 28.4.2015  4.5.2015  12.05.2015  14.5.2015 
1221540389   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky (1 800 ks), vrátane provízie (1,04 %) máj 2015.   6925,37 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015015 zo dňa 30.4.2015  4.5.2015  25.05.2015  19.5.2015 
1221540363   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky (1800 ks), vrátane provízie (1,04 %).   9233,82 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015015 zo dňa 30.4.2015  1.4.2015  21.04.2015  12.5.2015 
1221540457   Ľubomír Zarevúcky – EKOTHERM
M. Pišúta 1308/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
36993301  Revízia a odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia a revízia bleskozvodov.   878,40 
bez DPH
Výzva na VOLM1/OE/VOB/2015/19   OV2015017 zo dňa 28.5.2015  18.6.2015  25.06.2015  23.6.2015 
1221540433   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky (2 200 ks) na mesiac jún 2015.   8464,33 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015018 zo dňa 29.5.2015  1.6.2015  25.06.2015  22.6.2015 
1221540459   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál .  732,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2015019 zo dňa 10.06.2015  22.6.2015  25.06.2015  11.8.2015 
122540459   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál.  732,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2015019 zo dňa 10.06.2015  22.6.2015  25.06.2015  21.7.2015 
1221540449   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703
00000960  Kancelársky papier A4 80g - 400 bal.  1071,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2015020 zo dňa 10.06.2015  16.6.2015  25.06.2015  23.6.2015 
1221540493   VOVA, s.r.o.
Revolučná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
46631534  Oprava tlačiarní a kopírovacích strojov - Ricoh 1022,OKI MB 451,HP LJ 1160+náhradné diely.   622,32 
vrátane DPH
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26   OV2015021  14.07.2015  21.07.2015  21.7.2015 
12215A0186   Gratex International, a.s.
Galvaniho ul. 17/C, 82104 Bratislava
35743468  Valec XEROX + prepravné.  349,23 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV2015022 zo dňa 1.7.2015  1.7.2015  01.07.2015  7.8.2015 
12215A0228   Tibor Feketík - Slovekon
Dúbrava 313, 032 12 Dúbrava
32591535  Náhradné časti zvislých žalúzií .  99,60 
vrátane DPH
  OV2015024 zo dňa 6.8.2015  6.8.2015  06.08.2015  12.8.2015 
1221540499   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky za 7/2015.  9176,31 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015025 zo dňa 3.7.2015  21.7.2015  29.07.2015  11.8.2015 
1221540520   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky za 8/2015.  8728,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015025 zo dňa 6.8.2015  11.8.2015  18.08.2015  18.8.2015 
1221540529   EKO-SERVIS, s.r.o.
Bellova 14/87, Liptovský Mikuláš
36013161  Tlakové čistenie kanalizácie.  119,64 
vrátane DPH
  OV2015026 zo dňa 11.8.2015  14.8.2015  19.08.2015  18.8.2015 
1221540532   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36672441  Prečistenie kanalizačnej prípojky v objekte budovy úradu.   69,50 
vrátane DPH
  OV2015027 zo dňa 12.8.2015  20.8.2015  28.08.2015  28.8.2015 
1221540533   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 20 ks.   1384,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015028 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015  28.8.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť