Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12215A0186 | Gratex International, a.s. Galvaniho ul. 17/C, 82104 Bratislava |
35743468 | Valec XEROX + prepravné. | 349,23 vrátane DPH |
prieskum trhu | OV2015022 zo dňa 1.7.2015 | 1.7.2015 | 01.07.2015 | 7.8.2015 |
1221540675 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy na mesiac december 2015 - 2161 ks. | 8201 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015054 zo dňa 7.12.2015 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 |
1221540642 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy na mesiac november - 2109 ks. | 8003,66 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015050 zo dňa 6.11.2015 | 16.11.2015 | 24.11.2015 | 20.11.2015 |
1221540595 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky za 10/2015. | 8994,15 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 20.10.2015 | |
1221540566 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy na mesiac SEPTEMBER 2015 - 2204 ks. | 8364,18 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015035 zo dňa 4.9.2015 | 14.9.2015 | 22.09.2015 | 21.9.2015 |
1221540520 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky za 8/2015. | 8728,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015025 zo dňa 6.8.2015 | 11.8.2015 | 18.08.2015 | 18.8.2015 |
1221540499 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky za 7/2015. | 9176,31 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015025 zo dňa 3.7.2015 | 21.7.2015 | 29.07.2015 | 11.8.2015 |
1221540646 | GAJOS, s.r.o. M.Pišúta 4022, |
36376981 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková skúška hadíc a oprava hasiacich prístrojov. | 159,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2011 o zabezpečení revízií technických zariadení zo dňa 19.9.2011 z | OV2015052 zo dňa 17.11.2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | 4.12.2015 |
1221540305 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | školenie refe. vodičov na vedenie mot. vozidla (1 zamestnanec úradu) | 12,60 € bez DPH |
Zmluva o dielo na poskytovanie služieb č. 2/2014, zo dňa 30.12.2014 | OV2015002, zo dňa 28.01.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 |
1221540462 | G&T, s.r.o. Štúrova 125/3, 058 01 Poprad |
44510535 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti (1 os.) 6/2015. | 6,97 bez DPH |
1.7.2015 | 03.07.2015 | 2.7.2015 | ||
1221540297 | G&T, s.r.o. Štúrova 125/3, Poprad |
44510535 | náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre poistencov za obdobie 01/2015 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
05.02.2015 | 12.02.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540312 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok na frankovací stroj Neopost IJ 40 | 120,00 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém Diamond, zo dňa 17.12.2012 | 12.02.2015 | 19.02.2015 | 30.4.2015 | |
1221540529 | EKO-SERVIS, s.r.o. Bellova 14/87, Liptovský Mikuláš |
36013161 | Tlakové čistenie kanalizácie. | 119,64 vrátane DPH |
OV2015026 zo dňa 11.8.2015 | 14.8.2015 | 19.08.2015 | 18.8.2015 | |
1221540606 | DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš Hollého 2030/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36139246 | Prenájom priestorov Domu kultúry zo dňa 14. 10. 2015. | 592,15 bez DPH |
OV2015039 zo dňa 17.9.2015 | 22.10.2015 | 28.10.2015 | 13.11.2015 | |
1221540351 | DAVEX-SK, s.r.o. Za cintorínom 3749, Ružomberok |
36384593 | Výroba štočkov na samootláčacie pečiatky, 8 ks | 22,24 € bez DPH |
OV2015007, zo dňa 19.03.2015 | 25.03.2015 | 27.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540673 | BeneVobis, s.r.o. MUDr. Fraňová Bronislava Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01-11/2015. | 111,52 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
1221540670 | BABY & ADULT CARE, s.r.o. Štúrova 4255/40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36706574 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
1221540325 | BABY & ADULT CARE, s.r.o. Štúrova 4255/40, Lipt. Mikuláš |
36706574 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € bez DPH |
03.03.2015 | 06.03.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540287 | BABY & ADULT CARE, s.r.o. Štúrova 4255/40, Lipt. Mikuláš |
36706574 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
02.02.2015 | 05.02.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540348 | Ambulancia MV spol. s r.o., MUDr. Marta Voštináková Nábr. 4. apríla 1990, Lipt. Mikuláš |
36437891 | vystavenie posudkov (4 os.) | 27,88 € vrátane DPH |
20.03.2015 | 26.03.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540347 | Ambulancia MV spol. s r.o., MUDr. Marta Voštináková Nábr. 4. apríla 1990, Lipt. Mikuláš |
36437891 | vystavenie posudkov (3 os.) | 20,91 € vrátane DPH |
20,91 € | 26.03.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540316 | Ambulancia MV spol. s r.o., MUDr. Marta Voštináková Nábr. 4. apríla 1990, Lipt. Mikuláš |
36437891 | vystavenie posudkov (5 os.) | 34,85 € vrátane DPH |
23.02.2015 | 25.02.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540041 | Ambulancia MV spol. s r.o., MUDr. Marta Voštináková Nábr. 4. apríla 1990, Lipt. Mikuláš |
36437891 | vystavenie posudkov (4 os.) | 27,88 € vrátane DPH |
02.01.2015 | 12.01.2015 | 17.4.2015 | ||
1221540528 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 2. štvrťrok 2015 (15 os.). | 104,55 bez DPH |
14.8.2015 | 18.08.2015 | 17.8.2015 | ||
1221540527 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 07/2015 (5 os.). | 34,85 bez DPH |
14.8.2015 | 18.08.2015 | 17.8.2015 | ||
1221540413 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 1. štvrťrok 2015 (17 os.). | 118,49 bez DPH |
14.5.2015 | 15.05.2015 | 15.5.2015 | ||
1221540286 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 4. štvrťrok 2014 (11 os.) | 76,67 € vrátane DPH |
02.02.2015 | 05.02.2015 | 30.4.2015 |