Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221540640 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (1 os.). | 6,97 bez DPH |
11.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1221540639 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych nálezov na účely kompenzácií, preukazov a parkovacích preukazov (1 os.). | 6,97 bez DPH |
11.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1221540638 | Ing. Jozef Murcko Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok |
35053909 | Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (5 os.) za obdobie 10/2015. | 165,80 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 | |
1221540637 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 10/2015 (5 os.). | 34,85 bez DPH |
11.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1221540636 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 10/2015. | 5,25 bez DPH |
9.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1221540635 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 10/2015. | 207,49 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 9.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 | |
1221540634 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2015. | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007. | 9.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 | |
1221540633 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2015. | 909,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 9.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 | |
1221540632 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2015. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 9.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 | |
1221540631 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2015. | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 9.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 | |
1221540630 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 10/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
9.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1221540629 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 - 700 balíkov. | 1875,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2015051 zo dňa 4.11.2015 | 4.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 |
1221540628 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
4.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1221540627 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (2 os.). | 13,94 bez DPH |
3.11.2015 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1221540626 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (4 os.). | 27,88 bez DPH |
3.11.2015 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1221540625 | VERA-LH, s.r.o. Hradná 338, 033 01 Liptovský Hrádok |
45601712 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (16 os.). | 111,52 bez DPH |
3.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1221540624 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková Ul. 1. Mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (2 os.). | 13,94 bez DPH |
2.11.2015 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1221540623 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 10/2015. | 998,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012. | 2.11.2015 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | |
1221540622 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 10/2015. | 773,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 2.11.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | |
1221540621 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 11/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.11.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | |
1221540620 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 11/2015. | 1436,42 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 2.11.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | |
1221540619 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 09/2015 9 os.) | 62,73 bez DPH |
2.11.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | ||
1221540618 | MUDr. Bačíková Elena, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36835757 | Vystavenie lekárskych nálezov na účely kompenzácií, preukazov ZŤP a príspevkov na opatrovanie (20 os.). | 139,40 bez DPH |
2.11.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | ||
1221540617 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (2 os.). | 13,94 bez DPH |
2.11.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | ||
1221540615 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
2.11.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | ||
1221540614 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
2.11.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | ||
1221540613 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
2.11.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | ||
1221540612 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
2.11.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | ||
1221540611 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (2 os.). | 13,94 bez DPH |
2.11.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | ||
1221540610 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál - samolepiace bločky, dosky so šnútkami, papier do flipchartu, fixky, gumy, perá. | 365,11 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2015048 zo dňa 20.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 | 28.10.2015 |
1221540609 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne náplne iné ako HP do tlačiarenských zariadení - 7 ks. | 487,24 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2015047 zo dňa 20.10.2015 | 23.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 |
1221540604 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
22.10.2015 | 26.10.2015 | 23.10.2015 | ||
1221540603 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45899649 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 09-10/2015. | 27,88 bez DPH |
22.10.2015 | 26.10.2015 | 23.10.2015 | ||
1221540602 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková Ul. 1. Mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (6 os.) za obdobie 09/2015. | 41,82 bez DPH |
22.10.2015 | 26.10.2015 | 23.10.2015 | ||
1221540601 | HaMed, s.r.o. Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín |
36431010 | Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 8/2015. | 6,97 bez DPH |
22.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | ||
1221540607 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne náplne do HP tlačiarenských zariadení 50 ks. | 3599,30 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2015046 zo dňa 20.10.2015 | 22.10.2015 | 23.10.2015 | 22.10.2015 |
1221540600 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.10.2015-14.11.2015. | 333,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 21.10.2015 | 23.10.2015 | 22.10.2015 | |
1221540599 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 80g - 700 bal. | 1875,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2015049 zo dňa 20.10.2015 | 20.10.2015 | 23.10.2015 | 22.10.2015 |
1221540598 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Revízia a prečistenie komínov pred vykurovacou sezónou. | 246,00 bez DPH |
OV2015042 zo dňa 7.10.2015 | 19.10.2015 | 21.10.2015 | 20.10.2015 | |
1221540597 | MK Alarm, s.r.o. Garbiarska 905 |
36370606 | Oprava elektronického zabezpečovacieho zariadenia. | 88,32 vrátane DPH |
OV2015044 zo dňa 7.10.2015 | 16.10.2015 | 21.10.2015 | 20.10.2015 |