Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221540389 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (1 800 ks), vrátane provízie (1,04 %) máj 2015. | 6925,37 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015 | OV2015015 zo dňa 30.4.2015 | 4.5.2015 | 25.05.2015 | 19.5.2015 |
1221540363 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (1800 ks), vrátane provízie (1,04 %). | 9233,82 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015 | OV2015015 zo dňa 30.4.2015 | 1.4.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 |
1221540380 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Oprava predného skla a vyváženie letných pneumatík na OMV Honda Civic LM 621 BN. | 49,99 vrátane DPH |
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015014 zo dňa 28.4.2015 | 4.5.2015 | 12.05.2015 | 14.5.2015 |
1221540393 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Revízia plynových spotrebičov, tlakových zariadení, kotolne, nastavenie a servis horákov, revízia a čistenie komínov po vykurovacej sezóne. | 708,00 bez DPH |
Zmluva 2/2011 o zabezpečení revízií technických zariadení zo dňa 19.9.2011 | OV2015013 zo dňa 17.4.2015 | 6.5.2015 | 12.05.2015 | 14.5.2015 |
1221540394 | Reprosevis Kováč, s.r.o SNP 200, 033 01 Liptovský Hrádok |
36704393 | Plotrovacia fólia s PVC doskami a exteriérová samolepka - úradné hodiny | 64,93 vrátane DPH |
OV2015012 zo dňa 15.4.2015 | 6.5.2015 | 12.05.2015 | 14.5.2015 | |
1221540370 | VOVA, s.r.o. Revolučná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Oprava tlačiarní - HP 1010 -3ks, HP 1300 - 1 ks. | 275,95 vrátane DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015011 zo dňa 31.03.2015 | 14.4.2015 | 17.04.2015 | 12.5.2015 |
1221540368 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Letné pneumatiky na vozidlo ECV LM-621BN. | 95,71 vrátane DPH |
Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015009, zo dňa 25.03.2015 | 14.4.2015 | 17.04.2015 | 12.5.2015 |
1221540352 | J+A LUNA AUTO,s.r.o. Revolučná 3 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Výmena oleja a filtrov na motorovom vozidle Honda Civic LM-621-BN | 66,35 € bez DPH |
Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015008, zo dňa 20.03.2015 | 27.03.2015 | 30.03.2015 | 30.4.2015 |
1221540351 | DAVEX-SK, s.r.o. Za cintorínom 3749, Ružomberok |
36384593 | Výroba štočkov na samootláčacie pečiatky, 8 ks | 22,24 € bez DPH |
OV2015007, zo dňa 19.03.2015 | 25.03.2015 | 27.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540333 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Liptovský Mikuláš |
46631534 | Výmena optického valca Xerox 5225 | 150,00 € bez DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015005, zo dňa 9.3.2015 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 30.4.2015 |
1221540330 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (2.560 ks), vrátane provízie (1,04 %) | 9.829,17 € bez DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015 | OV2015004, zo dňa 02.03.2015 | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 30.4.2015 |
1221540273 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (2.000 ks), vrátane provízie (1,04 %) | 7.679,04 € bez DPH |
Komisionárska zmluva 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | OV2015003, zo dňa 29.01.2015 | 02.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 |
1221540305 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | školenie refe. vodičov na vedenie mot. vozidla (1 zamestnanec úradu) | 12,60 € bez DPH |
Zmluva o dielo na poskytovanie služieb č. 2/2014, zo dňa 30.12.2014 | OV2015002, zo dňa 28.01.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 |
1221540203 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (2.500 ks), vrátane provízie (1,04 %) | 9.598,80 € bez DPH |
Komisionárska zmluva 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | OV2015001, zo dňa 20.01.2015 | 23.01.2015 | 04.02.2015 | 30.4.2015 |
1221540201 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava |
36785512 | pripojenie prostredníctvom GTA profit | 35,00 € bez DPH |
OV2014120, zo dňa 30.12.2014 | 26.01.2015 | 28.01.2015 | 17.4.2015 | |
1221540678 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
23.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 | ||
1221540676 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.11.2015-14.12.2015. | 333,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 | |
1221540674 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36408174 | Odborná prehliadka výťahu + materiál. | 113,30 bez DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | |
1221540673 | BeneVobis, s.r.o. MUDr. Fraňová Bronislava Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01-11/2015. | 111,52 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
1221540672 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 11/2015 3 os. | 20,91 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
1221540671 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková Ul. 1. Mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Náklady na vystavenie posudku (2 os.). | 13,94 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
1221540670 | BABY & ADULT CARE, s.r.o. Štúrova 4255/40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36706574 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
12215400669 | MEDICOOP, spol. s r.o. Šoltésovej 1421/18, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36438162 | náklady na zdravotné výkony a vypísanie tlačovín (17 os.) | 118,49 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
1221540668 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (2 os.). | 13,94 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
12215400667 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (2 os.). | 13,94 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
1221540666 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (1 os.). | 6,97 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
1221540664 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2015. | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007. | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
1221540663 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2015. | 909,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
1221540662 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2015. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
1221540661 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2015. | 2045,42 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
1221540660 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 11/2015. | 194,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
1221540658 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 11/2015. | 1462,65 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
1221540656 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (3 os.). | 20,91 bez DPH |
9.12.2015 | 14.12.2015 | 9.12.2015 | ||
1221540657 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
9.12.2015 | 14.12.205 | 9.12.2015 | ||
1221540655 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 11/2015. | 6,15 vrátane DPH |
7.12.2015 | 14.12.2015 | 8.12.2015 | ||
1221540654 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 11/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
7.12.2015 | 14.12.2015 | 8.12.2015 | ||
1221540653 | Ing. Jozef Murcko Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok |
35053909 | Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (5 os.) za obdobie 11/2015. | 165,80 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 7.12.2015 | |
1221540652 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 12/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 7.12.2015 | |
1221540651 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 12/2015. | 1436,42 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 7.12.2015 | |
1221540650 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 11/2015. | 998,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012. | 1.12.2015 | 08.12.2015 | 7.12.2015 |