Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221540556 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2015 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 9.9.2015 | 16.09.2015 | 16.9.2015 | |
1221540555 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2015. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 9.9.2015 | 16.09.2015 | 16.9.2015 | |
1221540554 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2015. | 909,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 9.9.2015 | 16.09.2015 | 16.9.2015 | |
1221540553 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2015. | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007. | 9.9.2015 | 16.09.2015 | 16.9.2015 | |
1221540552 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 08/2015. | 167,39 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 9.9.2015 | 16.09.2015 | 16.9.2015 | |
1221540549 | Ing. Jozef Murcko Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok |
35053909 | Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (7 os.) za obdobie 08/2015. | 232,12 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014 | 4.9.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 | |
1221540551 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Výmena oleja na OMV Honda CIVIC LM 621 BN. | 76,51 vrátane DPH |
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015033 zo dňa 2.9.2015 | 7.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 |
1221540550 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 08/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
7.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 | ||
1221540548 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 08/2015. | 773,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 3.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 | |
1221540547 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 08/2015 | 998,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012. | 3.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 | |
1221540546 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 09/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 3.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 | |
1221540545 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 09/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 3.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 | |
1221540544 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
3.9.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | ||
1221540543 | N.S.P., s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36864269 | Náklady na vypracovanie posudkov odkázanosti na sociálnu službu (27 os.). | 188,19 bez DPH |
2.9.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | ||
1221540542 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
2.9.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | ||
1221540541 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (3 os.). | 20,91 bez DPH |
2.9.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | ||
1221540540 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (2 os.). | 13,94 bez DPH |
2.9.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | ||
1221540539 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková Ul. 1. Mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (5 os.) za obdobie 07/2015. | 34,85 bez DPH |
2.9.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | ||
1221540538 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
2.9.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | ||
1221540537 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier A4 - 800 balíkov, A3 - 10 balíkov. | 2200,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2015032 zo dňa 27.8.2015 | 27.8.2015 | 31.08.2015 | 28.8.2015 |
1221540536 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 3 ks. | 196,31 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2015031 zo dňa 18.7.2015 | 25.8.2015 | 28.08.2015 | 28.8.2015 |
1221540535 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 3 ks. | 246,96 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2015030 zo dňa 18.8.2015 | 20.8.2015 | 28.08.2015 | 28.8.2015 |
1221540534 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarenských zariadení HP - 60 ks. | 4007,76 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2015029 zo dňa 18.8.2015 | 20.8.2015 | 28.08.2015 | 28.8.2015 |
1221540533 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 20 ks. | 1384,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2015028 zo dňa 18.8.2015 | 20.8.2015 | 28.08.2015 | 28.8.2015 |
1221540532 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Prečistenie kanalizačnej prípojky v objekte budovy úradu. | 69,50 vrátane DPH |
OV2015027 zo dňa 12.8.2015 | 20.8.2015 | 28.08.2015 | 28.8.2015 | |
1221540531 | MUDr. Ivana Peťová - praktický lekár pre dospelých J. Janošku 4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31925685 | Vystavenie lekárskeho nálezu na účely kompenzácií a parkov. preukazov (2 os.). | 13,94 bez DPH |
24.8.2015 | 26.08.2015 | 28.8.2015 | ||
1221540530 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.08.2015-14.09.2015. | 288,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 20.7.2015 | 28.08.2015 | 28.8.2015 | |
1221540529 | EKO-SERVIS, s.r.o. Bellova 14/87, Liptovský Mikuláš |
36013161 | Tlakové čistenie kanalizácie. | 119,64 vrátane DPH |
OV2015026 zo dňa 11.8.2015 | 14.8.2015 | 19.08.2015 | 18.8.2015 | |
1221540520 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky za 8/2015. | 8728,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015025 zo dňa 6.8.2015 | 11.8.2015 | 18.08.2015 | 18.8.2015 |
1221540528 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 2. štvrťrok 2015 (15 os.). | 104,55 bez DPH |
14.8.2015 | 18.08.2015 | 17.8.2015 | ||
1221540527 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 07/2015 (5 os.). | 34,85 bez DPH |
14.8.2015 | 18.08.2015 | 17.8.2015 | ||
1221540526 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
14.8.2015 | 18.08.2015 | 17.8.2015 | ||
1221540525 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 07/2015. | 1716,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 13.8.2015 | 18.08.2015 | 17.8.2015 | |
12215A0228 | Tibor Feketík - Slovekon Dúbrava 313, 032 12 Dúbrava |
32591535 | Náhradné časti zvislých žalúzií . | 99,60 vrátane DPH |
OV2015024 zo dňa 6.8.2015 | 6.8.2015 | 06.08.2015 | 12.8.2015 | |
1221540524 | Valčáková, s. r. o. Jánošíkovo nábr. 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45895473 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (16 os.). | 111,52 bez DPH |
11.8.2015 | 14.08.2015 | 12.8.2015 | ||
1221540523 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 07/2015 1 os. | 6,97 bez DPH |
11.8.2015 | 14.08.2015 | 12.8.2015 | ||
1221540522 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
11.8.2015 | 14.08.2015 | 12.8.2015 | ||
1221540521 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (1 os.). | 6,97 bez DPH |
11.8.2015 | 14.08.2015 | 12.8.2015 | ||
1221540519 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 07/2015. | 6,45 bez DPH |
7.8.2015 | 12.08.2015 | 11.8.2015 | ||
1221540518 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2015. | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007. | 7.8.2015 | 12.08.2015 | 11.8.2015 |